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<row _id="1"><DATA_EMISSAO>01/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010406</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.558,52</PRECO><TOTAL>9.558,52</TOTAL></row>
<row _id="2"><DATA_EMISSAO>01/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010407</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.849,70</PRECO><TOTAL>2.849,70</TOTAL></row>
<row _id="3"><DATA_EMISSAO>01/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010408</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.838,37</PRECO><TOTAL>1.838,37</TOTAL></row>
<row _id="4"><DATA_EMISSAO>01/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010409</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.212,43</PRECO><TOTAL>3.212,43</TOTAL></row>
<row _id="5"><DATA_EMISSAO>02/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001207</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="6"><DATA_EMISSAO>02/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020203</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.080,00</PRECO><TOTAL>7.080,00</TOTAL></row>
<row _id="7"><DATA_EMISSAO>02/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020204</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="8"><DATA_EMISSAO>02/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202011</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.063,78</PRECO><TOTAL>2.063,78</TOTAL></row>
<row _id="9"><DATA_EMISSAO>02/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202031</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>261,26</PRECO><TOTAL>261,26</TOTAL></row>
<row _id="10"><DATA_EMISSAO>02/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000404057</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>30,00</TOTAL></row>
<row _id="11"><DATA_EMISSAO>02/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020118</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.871,01</PRECO><TOTAL>24.871,01</TOTAL></row>
<row _id="12"><DATA_EMISSAO>02/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009839797</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.007,16</PRECO><TOTAL>1.007,16</TOTAL></row>
<row _id="13"><DATA_EMISSAO>02/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020209784</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="14"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000494</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DAC COMERCIAL LTDA EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BLOCO POST-IT NOVAS CORES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><PRECO>4,50</PRECO><TOTAL>49,50</TOTAL></row>
<row _id="15"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000006999</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.000,00</PRECO><TOTAL>21.000,00</TOTAL></row>
<row _id="16"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020201</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.023,06</PRECO><TOTAL>4.023,06</TOTAL></row>
<row _id="17"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020202</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.548,00</PRECO><TOTAL>1.548,00</TOTAL></row>
<row _id="18"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020203</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.069,18</PRECO><TOTAL>1.069,18</TOTAL></row>
<row _id="19"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020204</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>891,62</PRECO><TOTAL>891,62</TOTAL></row>
<row _id="20"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020205</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>100.106,73</PRECO><TOTAL>100.106,73</TOTAL></row>
<row _id="21"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020206</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>10.000,00</PRECO><TOTAL>10.000,00</TOTAL></row>
<row _id="22"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000200518</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÓLEO DIESEL  DO TIPO S10.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>400</QUANTIDADE><PRECO>4,01</PRECO><TOTAL>1.603,92</TOTAL></row>
<row _id="23"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATENDIMENTO AVANÇADO DE SUPORTE E CONFIGURAÇÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.905,36</PRECO><TOTAL>3.905,36</TOTAL></row>
<row _id="24"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>HORA TÉCNICA DE VISITA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.520,00</PRECO><TOTAL>1.520,00</TOTAL></row>
<row _id="25"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL DE 2,5 MM2</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.303,73</PRECO><TOTAL>2.303,73</TOTAL></row>
<row _id="26"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA FIXA (ANALÓGICA OU IP)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>10.000,00</PRECO><TOTAL>10.000,00</TOTAL></row>
<row _id="27"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA MÓVEL (ANALÓGICA OU IP)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>200,00</PRECO><TOTAL>200,00</TOTAL></row>
<row _id="28"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO EM AÇO GALVANIZADO DE  1'' (PARA TUBULAÇÃO APARENTE)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.183,60</PRECO><TOTAL>12.183,60</TOTAL></row>
<row _id="29"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO RECEPTOR DE ALARMES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>70,00</PRECO><TOTAL>70,00</TOTAL></row>
<row _id="30"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS EM CAIXA DE ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.540,00</PRECO><TOTAL>1.540,00</TOTAL></row>
<row _id="31"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATIVOS EM RACK DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.400,00</PRECO><TOTAL>1.400,00</TOTAL></row>
<row _id="32"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>800,00</PRECO><TOTAL>800,00</TOTAL></row>
<row _id="33"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.448,00</PRECO><TOTAL>2.448,00</TOTAL></row>
<row _id="34"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA (NO-BREAK) DE 1 A 10 KVA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>600,00</PRECO><TOTAL>600,00</TOTAL></row>
<row _id="35"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000363759</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="36"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000379593</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOFTWARE AUTOCAD</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.520,00</PRECO><TOTAL>6.520,00</TOTAL></row>
<row _id="37"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000571621</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18,48</PRECO><TOTAL>18,48</TOTAL></row>
<row _id="38"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020376</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>207,00</PRECO><TOTAL>207,00</TOTAL></row>
<row _id="39"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>010252216</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.806,18</PRECO><TOTAL>14.806,18</TOTAL></row>
<row _id="40"><DATA_EMISSAO>03/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>010259634</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.892,03</PRECO><TOTAL>30.892,03</TOTAL></row>
<row _id="41"><DATA_EMISSAO>06/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003890</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ETZ INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.023,96</PRECO><TOTAL>3.023,96</TOTAL></row>
<row _id="42"><DATA_EMISSAO>06/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003891</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ETZ INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.444,70</PRECO><TOTAL>1.444,70</TOTAL></row>
<row _id="43"><DATA_EMISSAO>06/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000061892</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="44"><DATA_EMISSAO>06/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000200705</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÓLEO DIESEL  DO TIPO S10.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>200</QUANTIDADE><PRECO>4,01</PRECO><TOTAL>801,96</TOTAL></row>
<row _id="45"><DATA_EMISSAO>06/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202016</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>54.675,94</PRECO><TOTAL>54.675,94</TOTAL></row>
<row _id="46"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000026</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>80.142,00</PRECO><TOTAL>80.142,00</TOTAL></row>
<row _id="47"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000027</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>41.500,00</PRECO><TOTAL>41.500,00</TOTAL></row>
<row _id="48"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AREIA LAVADA GRANULOMETRIA GROSSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M3</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>112,00</PRECO><TOTAL>168,00</TOTAL></row>
<row _id="49"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BLOCO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><PRECO>2,50</PRECO><TOTAL>50,00</TOTAL></row>
<row _id="50"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BRITA GRANULOMETRIA TIPO N°1</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M3</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>109,00</PRECO><TOTAL>54,50</TOTAL></row>
<row _id="51"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CIMENTO CPII - PORTLAND PACOTE 50KG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>21,00</PRECO><TOTAL>126,00</TOTAL></row>
<row _id="52"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA CREPE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>rolo</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>3,10</PRECO><TOTAL>15,50</TOTAL></row>
<row _id="53"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GALÃO TINTA AREIA ESMALTE 3,6 ML</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>68,00</PRECO><TOTAL>136,00</TOTAL></row>
<row _id="54"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JOGO DE GUARNIÇÃO (ALISAR) PARA PORTA DE GIRO ANGELIN 6 CM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>58,10</PRECO><TOTAL>58,10</TOTAL></row>
<row _id="55"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>KIT DOBRADIÇA PARA PORTA 3.1/2 AÇO CROMADO;UN;1;17,95;17,95
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;LÂMPADA LED TUBULAR;UN;7;21,80;152,60
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;LÂMPADA LED TUBULAR;UN;17;24,80;421,60
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;LIXA D'ÁGUA 150;UN;5;1,30;6,50
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;MASSA CORRIDA LATA DE 18 LITROS;UN;1;57,80;57,80
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;PRIMER FUNDO PREPARADOR PARA METAIS - 3,6L;GL;1;57,00;57,00
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ROLO DE PINTURA 15CM LÃ SINTÉTICA ANTI-RESPINGO;UN;1;6,72;6,72
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;SUPORTE PARA CORRIMÃO;PC;5;6,40;32,00
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;TINTA ACRILICA 18 LITROS COR AREIA;UN;4;192,00;768,00
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;TINTA LÁTEX 18 LITROS COR BRANCO NEVE;UN;1;192,00;192,00
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;TRINCHA PÊLO DE MANTA 1</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1,30</PRECO><TOTAL>1,30</TOTAL></row>
<row _id="56"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TRINCHA PÊLO DE MANTA 2  1/2;UN;1;4,35;4,35
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;TUBO CILÍNDRICO DE 1 - 6M COMPRIMENTO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>MT</UNIDADE><QUANTIDADE>21</QUANTIDADE><PRECO>8,08</PRECO><TOTAL>169,68</TOTAL></row>
<row _id="57"><DATA_EMISSAO>07/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TUBO CILÍNDRICO DE 2 X3,25MM - 6M COMPRIMENTO;MT;25;29,00;725,00
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;VERGALHÃO CA 50 - 10MM COM 12M COMPRIMENTO;UN;1;41,80;41,80
07/01/2020;000004457;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;VERGALHÃO CA 50 - 5MM COM 12M COMPRIMENTO;UN;1;11,05;11,05
07/01/2020;000020203;JK AUDITORES S/S LTDA - EPP;AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE;Mes;1;2.249,16;2.249,16
07/01/2020;000020207;PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.;PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA;Mes;1;123.101,32;123.101,32
07/01/2020;000121941;STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A;PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE;Mes;1;50.747,38;50.747,38
07/01/2020;000202051;NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO;PRESTAÇÃO DE SERVIÇO;UN;1;1.056,00;1.056,00
07/01/2020;000202052;NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO;PRESTAÇÃO DE SERVIÇO;UN;1;143,08;143,08
07/01/2020;002696232;TOTVS S/A;MELHORIA DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG | MELHORIAS NO  FLUXO DE GESTÃO DE ORDEM  DE SERVIÇO - F;CJ;1;8.393,96;8.393,96
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;ADESIVO EPÓXI EM MASSA  50G REFERÊNCIA:  LOCTITE OU EQUIVALENTE.;UN;3;5,15;15,45
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;ADESIVO ESTRUTURAL BI COMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI;UN;2;41,48;82,96
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;ADESIVO PISO VINILICO - PVA - 4KG;UN;2;133,97;267,94
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;ARCO DE SERRA MOVEL;UN;3;27,50;82,50
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;CADEADO COM CHAVE 20MM;UN;5;18,98;94,90
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;CADEADO COM CHAVE 40MM;PC;3;16,99;50,97
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;CHUMBADOR PARABOLT 3/8 - UMA CAIXA COM 100 UNIDADES;UN;1;358,97;358,97
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;COLA DE CONTATO LATA 200g;GL;1;15,46;15,46
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;ELETRODO 2,5 mm PARA AÇO CARBONO 1KG;KG;2;20,99;41,98
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;ESCADA DOBRÁVEL ALUMÍNIO MULTFUNCIONAL 4 X 3 - 12 DEGRAUS;UN;1;824,96;824,96
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;ESCADA EM ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 10 DEGRAUS;UN;1;797,00;797,00
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;ESTILETE 18 mm EMBORRACHADO;UN;3;17,60;52,80
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;FITA DUPLA FACE 19mmx20m TRANSPARENTE;UN;2;21,80;43,60
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, AMARELO COM PRETO -70mmx200m.;UN;2;12,98;25,96
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;KIT JOGO BROCAS AÇO CARBONO- 13 PEÇAS;UN;1;40,46;40,46
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;KIT JOGO BROCAS AÇO RÁPIDO 13 PEÇAS;UN;1;40,46;40,46
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;KIT JOGO DE BROCAS DE MADEIRA -13 PEÇAS;UN;1;89,99;89,99
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;LÂMINA DE SERRA;UN;5;6,98;34,90
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;MARTELO CARPINTEIRO 25MM;UN;1;27,99;27,99
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;PARAFUSO SEXTAVADO 10MM - CAIXA 100 UNIDADES;PC;1;47,98;47,98
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;PARAFUSO SEXTAVADO 8MM - CAIXA 100 UNIDADES;PC;1;39,99;39,99
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;REBITE DE REPUXO 4,0X6MM;P100;1;13,98;13,98
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;REBITE DE REPUXO 4,0X8MM;UN;1;13,98;13,98
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;TORNO DE BANCADA 5'' COM BASE GIRATÓRIA;UN;1;229,99;229,99
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;TUBO DE SILICONE 280 GRAMAS;UN;5;17,46;87,30
08/01/2020;000002338;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;TUBO ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO;UN;5;18,89;94,45
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;BITS PONTA DUPLA PHILLIPS PH2/PH2 100MM EM CROMO-VANADIUM;UN;6;14,86;89,16
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;CABO CAT5E CM F/UTP 24AWGX4P BLINDADO INDOOR/OUTDOOR;M;400;16,67;6.668,00
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;CABO PP FLEXÍVEL 3X4,0MM² 100M 1KV;M;300;6,98;2.094,00
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;FERRAMENTA DE INSERÇÃO IMPACTO PUNCH DOWN HY314B LAMINA 14B LARANJA;UN;3;33,77;101,31
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;FERRAMENTA DE LIMPEZA DE CONCECTORES ÓPTICOS SC/ST/FC;PC;3;1.209,58;3.628,74
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;KIT BROCA AÇO RÁPIDO ENCAIXE SDS PLUS;UN;3;82,86;248,58
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;KIT MICRO SCANNER POE;UN;2;6.798,00;13.596,00
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;SERRA COPO BI-METAL 35MM;UN;4;31,19;124,76
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;SONDA PASSA FIO DE PVC COM ALMA DE AÇO 15;UN;4;39,49;157,96
08/01/2020;000002339;KRIMA ELETRICA BH EIRELI;SUPORTE PARA SERRA COPO;UN;2;35,81;71,62
08/01/2020;000003046;NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA;FERRAMENTA PARA LIMPEZA DE CONECTORES E BULKEADS - 2,5MM (MACHO E FÊMEA);UN;1;350,00;350,00
08/01/2020;000003046;NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA;FERRAMENTA PARA LIMPEZA DE CONECTORES E BULKHEADS - 1,25MM (MACHO E FÊMEA);UN;1;350,00;350,00
08/01/2020;000003046;NEXTEST INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA;MICROSCÓPIO PARA INSPEÇÃO DE CONECTORES DE REDE ÓPTICA;UN;1;6.990,00;6.990,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ABRAÇADEIRA IN 03,6X300MM - PACOTE COM 100 UNIDADES;PCT;1;21,00;21,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ABRAÇADEIRA IN 04,8X200MM - PACOTE COM 100 UNIDADES;PT;1;20,05;20,05
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2'' X 5/8'';PC;2;1,40;2,80
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ACIONADOR BOTÃO VÁLVULA DESCARGA REFERÊNCIA: ORIENTE - ANTERIOR A 1980 OU EQUIVALENTE.;UN;5;19,46;97,30
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC INCOLOR FRASCO 175G;UN;3;7,01;21,03
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ALICATE DE PRESSÃO 10'';UN;1;39,00;39,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ANEL DE VEDAÇÃO 40mm;UN;7;0,43;3,01
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ARAME GALVANIZADO;UN;2;12,26;24,52
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;AREIA MÉDIA;M3;2;139,16;278,32
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;ARGAMASSA ACII;SC;5;12,80;64,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BARRA DE TUBO ROSCA 1/2;UN;18;19,60;352,80
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BARRA DE TUBO ROSCA 3/4;UN;18;26,54;477,72
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BLOCO CANALETA 14x19x39;BL;20;2,30;46,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BLOCO DE CONCRETO VAZADOS 14X19X39;UN;100;2,28;228,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BLOCO DE ESPUMA 13x06x22;UN;5;1,87;9,35
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BOLSA DE VEDAÇÃO DE BACIA SANITARIA;UN;6;3,99;23,94
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BOLSA DE VEDAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA;UN;10;6,72;67,20
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BRITA TIPO 1 -m3;M3;1;172,18;172,18
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BRITA ZERO ENSACADA;M;1;170,68;170,68
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BUCHA C/PARAFUSO CABEÇA CHATA 10MM  PCT COM 100 UNIDADES;PCT;1;78,00;78,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;BUCHA PLÁSTICA 8mm C/PARAFUSO CABEÇA CHATA PCT C/100 UNIDADES.;PCT;1;46,00;46,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;CABO DE REDE AZUL  COM CX COM 100 METROS;CX;1;295,00;295,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;CABO DE REDE AZUL COM - ROLO COM 100 METROS;UN;1;295,00;295,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;CABO DE TELEFONE PAR TRANÇADO - 100 METROS;UN;1;210,00;210,00
08/01/2020;000004458;FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA;CHAVE GRIFO14</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,00</PRECO><TOTAL>47,00</TOTAL></row>
<row _id="58"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CIMENTO CPIII - SACO 50KG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><PRECO>21,86</PRECO><TOTAL>327,90</TOTAL></row>
<row _id="59"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>DESEMPENADEIRA PVC AZUL 17X30 REBOCO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>6,80</PRECO><TOTAL>13,60</TOTAL></row>
<row _id="60"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>4,88</PRECO><TOTAL>29,28</TOTAL></row>
<row _id="61"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>DISCO DE CORTE INOX 4 ¹/²</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>2,28</PRECO><TOTAL>22,80</TOTAL></row>
<row _id="62"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>DISCO DESBASTE 4 1/2</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>5,13</PRECO><TOTAL>15,39</TOTAL></row>
<row _id="63"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>DISCO PARA CORTE SEGMENTADO SECO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>8,95</PRECO><TOTAL>26,85</TOTAL></row>
<row _id="64"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>DISCO PORCELANATO DIAMANTADO DIAMANTE AZUL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>24,82</PRECO><TOTAL>99,28</TOTAL></row>
<row _id="65"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>DISCO SEGMENTADO SECO DIAMANTE AZUL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>8,59</PRECO><TOTAL>25,77</TOTAL></row>
<row _id="66"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENGATE FLEXIVEL PVC1/2x50cm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>2,59</PRECO><TOTAL>12,95</TOTAL></row>
<row _id="67"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ESPÁTULA DE SILICONE PARA REJUNTE A7X12,5CM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>1,33</PRECO><TOTAL>3,99</TOTAL></row>
<row _id="68"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA CREPE 24X50</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>4,58</PRECO><TOTAL>45,80</TOTAL></row>
<row _id="69"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19mm x 5m</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>17,20</PRECO><TOTAL>34,40</TOTAL></row>
<row _id="70"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA VEDA ROSCA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>1,94</PRECO><TOTAL>5,82</TOTAL></row>
<row _id="71"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JOELHO DE 40NBR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>0,42</PRECO><TOTAL>2,10</TOTAL></row>
<row _id="72"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JOELHO DE 45 PVC 100mm branco</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>3,26</PRECO><TOTAL>16,30</TOTAL></row>
<row _id="73"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JOELHO SOLDAVEL 40mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>1,45</PRECO><TOTAL>10,15</TOTAL></row>
<row _id="74"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JOELHO 20mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>0,14</PRECO><TOTAL>0,98</TOTAL></row>
<row _id="75"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JOELHO 20mm com bucha latão</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>1,91</PRECO><TOTAL>11,46</TOTAL></row>
<row _id="76"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JOELHO 20mmx1/2 Azul</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO>1,91</PRECO><TOTAL>17,19</TOTAL></row>
<row _id="77"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>JOELHO 90° PVC 100mm BRANCO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>2,45</PRECO><TOTAL>12,25</TOTAL></row>
<row _id="78"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LÂMPADA LED DE BULBO - 20W</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>43,50</PRECO><TOTAL>217,50</TOTAL></row>
<row _id="79"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LAMPADA LED TUBULAR - 9W 60CM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><PRECO>23,50</PRECO><TOTAL>352,50</TOTAL></row>
<row _id="80"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LUVA DE CORRER 1/2</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>4,81</PRECO><TOTAL>48,10</TOTAL></row>
<row _id="81"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LUVA DE CORRER 3/4</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>6,72</PRECO><TOTAL>67,20</TOTAL></row>
<row _id="82"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LUVA PVC ESGOTO DE 40MM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>0,42</PRECO><TOTAL>2,10</TOTAL></row>
<row _id="83"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LUVA 1/2 COM ROSCA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><PRECO>0,63</PRECO><TOTAL>6,93</TOTAL></row>
<row _id="84"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LUVAS PVC 100 ESGOSTO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>2,48</PRECO><TOTAL>24,80</TOTAL></row>
<row _id="85"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MARTELO CARPINTEIRO29mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,98</PRECO><TOTAL>22,98</TOTAL></row>
<row _id="86"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PREGO 17X21</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9,42</PRECO><TOTAL>9,42</TOTAL></row>
<row _id="87"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PREGO 18X27</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9,03</PRECO><TOTAL>9,03</TOTAL></row>
<row _id="88"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>REGISTRO DE GAVETA 1/2</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>10,57</PRECO><TOTAL>42,28</TOTAL></row>
<row _id="89"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>REGISTRO DE GAVETA 3/4</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>13,30</PRECO><TOTAL>53,20</TOTAL></row>
<row _id="90"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>RODEL P/CORTADOR PISO 80mm  REFERÊNCIA: CORTAG OU EQUIVALENTE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>9,30</PRECO><TOTAL>93,00</TOTAL></row>
<row _id="91"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SACOS DE RAFIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><PRECO>1,98</PRECO><TOTAL>99,00</TOTAL></row>
<row _id="92"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO E CONEXÕES PVC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>39,06</PRECO><TOTAL>78,12</TOTAL></row>
<row _id="93"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>T ESGOSTO 100mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO>5,53</PRECO><TOTAL>44,24</TOTAL></row>
<row _id="94"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>T ESGOSTO 40mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO>0,91</PRECO><TOTAL>7,28</TOTAL></row>
<row _id="95"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>T' 20mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO>0,26</PRECO><TOTAL>2,08</TOTAL></row>
<row _id="96"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TALHADEIRA MÉDIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8,24</PRECO><TOTAL>8,24</TOTAL></row>
<row _id="97"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAMPA/ASSENTE DE VASO SANITARIO PNE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>45,24</PRECO><TOTAL>135,72</TOTAL></row>
<row _id="98"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAMPA/ASSENTO DE VASO SANITARIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><PRECO>14,70</PRECO><TOTAL>294,00</TOTAL></row>
<row _id="99"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 14X19X29</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><PRECO>1,22</PRECO><TOTAL>61,00</TOTAL></row>
<row _id="100"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 9X19X29</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><PRECO>0,92</PRECO><TOTAL>46,00</TOTAL></row>
<row _id="101"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TORNEIRA AUTOMATICA  1/2 REFERÊNCIA DOCOL OU EQUIVALENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>57,28</PRECO><TOTAL>286,40</TOTAL></row>
<row _id="102"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TORNEIRA PARA JARDIM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>11,90</PRECO><TOTAL>59,50</TOTAL></row>
<row _id="103"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TUBO PVC ESGOTO DE 40MM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>MT</UNIDADE><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><PRECO>16,76</PRECO><TOTAL>201,12</TOTAL></row>
<row _id="104"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TUBO PVC PAR ESGOSTO DE 100mm 6m</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><PRECO>41,21</PRECO><TOTAL>989,04</TOTAL></row>
<row _id="105"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TUBO SOLDÁVEL 20mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><PRECO>9,41</PRECO><TOTAL>282,30</TOTAL></row>
<row _id="106"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>UNIÃO SOLDAVEL 40mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO>8,00</PRECO><TOTAL>72,00</TOTAL></row>
<row _id="107"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VÁLVULA AMERICANA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>12,02</PRECO><TOTAL>60,10</TOTAL></row>
<row _id="108"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>7,32</PRECO><TOTAL>36,60</TOTAL></row>
<row _id="109"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALVULA PARA MICTORIO 1/2</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>48,86</PRECO><TOTAL>244,30</TOTAL></row>
<row _id="110"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004458</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VEDA ROSCA 18MMX50M</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>2,97</PRECO><TOTAL>5,94</TOTAL></row>
<row _id="111"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000122019</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.754,36</PRECO><TOTAL>9.754,36</TOTAL></row>
<row _id="112"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202013</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18,00</PRECO><TOTAL>18,00</TOTAL></row>
<row _id="113"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202014</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CÓPIA  DE  CHAVE  SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>5,00</PRECO><TOTAL>35,00</TOTAL></row>
<row _id="114"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202031</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="115"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202039</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>233,22</PRECO><TOTAL>233,22</TOTAL></row>
<row _id="116"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202059</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.245,63</PRECO><TOTAL>1.245,63</TOTAL></row>
<row _id="117"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000345521</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLUG CANOM FEMEA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>106,66</PRECO><TOTAL>106,66</TOTAL></row>
<row _id="118"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000345521</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLUG RJ45</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>0,75</PRECO><TOTAL>7,50</TOTAL></row>
<row _id="119"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001096979</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>276,45</PRECO><TOTAL>276,45</TOTAL></row>
<row _id="120"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003048769</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.170,99</PRECO><TOTAL>3.170,99</TOTAL></row>
<row _id="121"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202036087</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>741,60</PRECO><TOTAL>741,60</TOTAL></row>
<row _id="122"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202036088</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28.402,28</PRECO><TOTAL>28.402,28</TOTAL></row>
<row _id="123"><DATA_EMISSAO>08/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202036089</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,24</PRECO><TOTAL>166,24</TOTAL></row>
<row _id="124"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031834</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>69,00</PRECO><TOTAL>138,00</TOTAL></row>
<row _id="125"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000065483</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="126"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>010501090</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.488,90</PRECO><TOTAL>2.488,90</TOTAL></row>
<row _id="127"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>010501091</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="128"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>010501092</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.316,12</PRECO><TOTAL>1.316,12</TOTAL></row>
<row _id="129"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>010501093</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="130"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>035539292</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.781,26</PRECO><TOTAL>2.781,26</TOTAL></row>
<row _id="131"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202046072</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.729,47</PRECO><TOTAL>2.729,47</TOTAL></row>
<row _id="132"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202046073</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.555,77</PRECO><TOTAL>4.555,77</TOTAL></row>
<row _id="133"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202046074</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>119.107,99</PRECO><TOTAL>119.107,99</TOTAL></row>
<row _id="134"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202046075</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>248.730,56</PRECO><TOTAL>248.730,56</TOTAL></row>
<row _id="135"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202046076</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>386,51</PRECO><TOTAL>386,51</TOTAL></row>
<row _id="136"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202046077</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>648,48</PRECO><TOTAL>648,48</TOTAL></row>
<row _id="137"><DATA_EMISSAO>09/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202046078</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.072,08</PRECO><TOTAL>8.072,08</TOTAL></row>
<row _id="138"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000811</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO GERAL DE  RÁDIO PONTO A PONTO A PONTO 5.8GHZ</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.762,96</PRECO><TOTAL>9.762,96</TOTAL></row>
<row _id="139"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000012020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>50,80</PRECO><TOTAL>50,80</TOTAL></row>
<row _id="140"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000015845</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,60</PRECO><TOTAL>23.184,60</TOTAL></row>
<row _id="141"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020201</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>141.517,39</PRECO><TOTAL>141.517,39</TOTAL></row>
<row _id="142"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020202</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>40.895,87</PRECO><TOTAL>40.895,87</TOTAL></row>
<row _id="143"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020203</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>39.982,22</PRECO><TOTAL>39.982,22</TOTAL></row>
<row _id="144"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020204</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>68.265,23</PRECO><TOTAL>68.265,23</TOTAL></row>
<row _id="145"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020205</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18.732,45</PRECO><TOTAL>18.732,45</TOTAL></row>
<row _id="146"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202027</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="147"><DATA_EMISSAO>10/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090331312</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>77.710,00</PRECO><TOTAL>77.710,00</TOTAL></row>
<row _id="148"><DATA_EMISSAO>11/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000201200</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÓLEO DIESEL  DO TIPO  S500.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>234,05</PRECO><TOTAL>234,05</TOTAL></row>
<row _id="149"><DATA_EMISSAO>11/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000201200</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÓLEO DIESEL  DO TIPO S10.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>203,32</PRECO><TOTAL>203,32</TOTAL></row>
<row _id="150"><DATA_EMISSAO>13/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005759</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SWITCH L2 52P ELÉTRICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>489.988,80</PRECO><TOTAL>489.988,80</TOTAL></row>
<row _id="151"><DATA_EMISSAO>13/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020131</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.087,77</PRECO><TOTAL>9.087,77</TOTAL></row>
<row _id="152"><DATA_EMISSAO>13/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002533864</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="153"><DATA_EMISSAO>13/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002705651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="154"><DATA_EMISSAO>13/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002705651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="155"><DATA_EMISSAO>13/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020205618</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>710,97</PRECO><TOTAL>710,97</TOTAL></row>
<row _id="156"><DATA_EMISSAO>13/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020205623</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28.161,15</PRECO><TOTAL>28.161,15</TOTAL></row>
<row _id="157"><DATA_EMISSAO>13/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020205624</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="158"><DATA_EMISSAO>14/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000133</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="159"><DATA_EMISSAO>14/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020202</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>76.245,00</PRECO><TOTAL>76.245,00</TOTAL></row>
<row _id="160"><DATA_EMISSAO>14/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022312</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>53.825,98</PRECO><TOTAL>53.825,98</TOTAL></row>
<row _id="161"><DATA_EMISSAO>14/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022313</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.130,30</PRECO><TOTAL>4.130,30</TOTAL></row>
<row _id="162"><DATA_EMISSAO>14/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031948</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ADAPTADOR  DE VIDEO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>49,90</PRECO><TOTAL>49,90</TOTAL></row>
<row _id="163"><DATA_EMISSAO>14/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031953</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>109,00</PRECO><TOTAL>109,00</TOTAL></row>
<row _id="164"><DATA_EMISSAO>14/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202046</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA MENSAGERIA e-SOCIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.250,00</PRECO><TOTAL>1.250,00</TOTAL></row>
<row _id="165"><DATA_EMISSAO>14/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000449646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>OUTROS SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>100,00</PRECO><TOTAL>100,00</TOTAL></row>
<row _id="166"><DATA_EMISSAO>14/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202011993</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>91,38</PRECO><TOTAL>91,38</TOTAL></row>
<row _id="167"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002917</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>55.068,00</PRECO><TOTAL>55.068,00</TOTAL></row>
<row _id="168"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018692</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>74,90</PRECO><TOTAL>224,70</TOTAL></row>
<row _id="169"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000033450</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SAFETEC INFORMATICA LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTA TIPO PADRÃO   DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE  PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO  CORP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.851.348,02</PRECO><TOTAL>1.851.348,02</TOTAL></row>
<row _id="170"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000046660</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,15</PRECO><TOTAL>17.741,15</TOTAL></row>
<row _id="171"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000046662</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="172"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002710189</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.684,56</PRECO><TOTAL>1.684,56</TOTAL></row>
<row _id="173"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>010614955</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>94.322,84</PRECO><TOTAL>94.322,84</TOTAL></row>
<row _id="174"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>010615736</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>248.925,84</PRECO><TOTAL>248.925,84</TOTAL></row>
<row _id="175"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201296</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>163,00</PRECO><TOTAL>163,00</TOTAL></row>
<row _id="176"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201296</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>97,00</PRECO><TOTAL>679,00</TOTAL></row>
<row _id="177"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201296</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>289,00</PRECO><TOTAL>867,00</TOTAL></row>
<row _id="178"><DATA_EMISSAO>15/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>035836051</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA  A UNIDADE DA RUA TUPIS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.359,84</PRECO><TOTAL>3.359,84</TOTAL></row>
<row _id="179"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000614</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>DESEMPENADEIRA PVC AZUL 17X30 REBOCO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>5,00</PRECO><TOTAL>10,00</TOTAL></row>
<row _id="180"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000614</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LONA EM PLÁSTICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>80,00</PRECO><TOTAL>80,00</TOTAL></row>
<row _id="181"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000614</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MASSA PLÁSTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>8,00</PRECO><TOTAL>16,00</TOTAL></row>
<row _id="182"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001604</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.054,28</PRECO><TOTAL>2.054,28</TOTAL></row>
<row _id="183"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001935</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CASA UNICA  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CELITE CUBA EMBUTIR OVAL S/LAD BRANCO 49x32,5 REF 1761170017300</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>56,39</PRECO><TOTAL>56,39</TOTAL></row>
<row _id="184"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005781</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SWITCH L2 52P ELÉTRICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>54.443,20</PRECO><TOTAL>54.443,20</TOTAL></row>
<row _id="185"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000043191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOC REIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BROCA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5,00</PRECO><TOTAL>5,00</TOTAL></row>
<row _id="186"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000043191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOC REIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BROCA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4,00</PRECO><TOTAL>4,00</TOTAL></row>
<row _id="187"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000043191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOC REIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BROCA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7,00</PRECO><TOTAL>7,00</TOTAL></row>
<row _id="188"><DATA_EMISSAO>16/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000043191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOC REIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>INTERRUPTOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>54,00</PRECO><TOTAL>54,00</TOTAL></row>
<row _id="189"><DATA_EMISSAO>17/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000028808</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.597,86</PRECO><TOTAL>7.597,86</TOTAL></row>
<row _id="190"><DATA_EMISSAO>17/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000028809</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>46.745,86</PRECO><TOTAL>46.745,86</TOTAL></row>
<row _id="191"><DATA_EMISSAO>17/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000028810</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.230,95</PRECO><TOTAL>3.230,95</TOTAL></row>
<row _id="192"><DATA_EMISSAO>17/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032047</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ADAPTADOR  DE VIDEO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>49,90</PRECO><TOTAL>49,90</TOTAL></row>
<row _id="193"><DATA_EMISSAO>20/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001610</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.464,00</PRECO><TOTAL>9.464,00</TOTAL></row>
<row _id="194"><DATA_EMISSAO>20/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202028</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.653,05</PRECO><TOTAL>47.653,05</TOTAL></row>
<row _id="195"><DATA_EMISSAO>20/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020209</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>650,23</PRECO><TOTAL>650,23</TOTAL></row>
<row _id="196"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.600,00</PRECO><TOTAL>30.600,00</TOTAL></row>
<row _id="197"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000034</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>70.000,00</PRECO><TOTAL>70.000,00</TOTAL></row>
<row _id="198"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020202</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VIDRONILSON COM. E SERVIÇOS DE VIDROS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.906,57</PRECO><TOTAL>2.807,46</TOTAL></row>
<row _id="199"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AGUARRÁS GALÃO DE 5 LITROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>56,90</PRECO><TOTAL>569,00</TOTAL></row>
<row _id="200"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ESTOPA DE ALGODÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>KG</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>9,69</PRECO><TOTAL>48,45</TOTAL></row>
<row _id="201"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPERMEABILIZANTE NEUTROUL 3,6L</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>74,69</PRECO><TOTAL>74,69</TOTAL></row>
<row _id="202"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIQUIDO BRILHO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>230,00</PRECO><TOTAL>690,00</TOTAL></row>
<row _id="203"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIXA D'ÁGUA 150</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>70</QUANTIDADE><PRECO>1,50</PRECO><TOTAL>105,00</TOTAL></row>
<row _id="204"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MASSA CORRIDA 18 LITROS PVA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>50,30</PRECO><TOTAL>251,50</TOTAL></row>
<row _id="205"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ROLO DE ESPUMA  15cm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>5,50</PRECO><TOTAL>22,00</TOTAL></row>
<row _id="206"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ROLO DE ESPUMA - 5 cm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>2,25</PRECO><TOTAL>9,00</TOTAL></row>
<row _id="207"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ROLO DE ESPUMA 9CM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>5,00</PRECO><TOTAL>10,00</TOTAL></row>
<row _id="208"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ROLO DE PINTURA 23CM LÃ SINTÉTICA ANTI-GOTA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>11,05</PRECO><TOTAL>44,20</TOTAL></row>
<row _id="209"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>THINNER GALÃO DE 5 LITROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>57,40</PRECO><TOTAL>574,00</TOTAL></row>
<row _id="210"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TINTA ACRILICA 18 LITROS COR AREIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>37</QUANTIDADE><PRECO>238,48</PRECO><TOTAL>8.823,76</TOTAL></row>
<row _id="211"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TINTA LÁTEX PVA - COR CONCRETO - GALÃO DE 18 LITROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>180,00</PRECO><TOTAL>900,00</TOTAL></row>
<row _id="212"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TINTA LÁTEX 18 LITROS COR BRANCO NEVE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>37</QUANTIDADE><PRECO>147,47</PRECO><TOTAL>5.456,39</TOTAL></row>
<row _id="213"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TINTA SINTÉTICA ACETINADO - COR: COLONIAL - GALÃO 3,6 LITROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>84,00</PRECO><TOTAL>168,00</TOTAL></row>
<row _id="214"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TINTA SINTÉTICA COR AREIA - GALÃO 3,6 LITROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>16</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>960,00</TOTAL></row>
<row _id="215"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TINTA SINTÉTICA (ESMALTE ) ACETINADO BRANCO NEVE 3,6 LITROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>60,60</PRECO><TOTAL>303,00</TOTAL></row>
<row _id="216"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TRINCHA DE PINTURA  2,5</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>3,50</PRECO><TOTAL>14,00</TOTAL></row>
<row _id="217"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GWR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TRINCHA DE PINTURA SEDA 2'</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>3,00</PRECO><TOTAL>9,00</TOTAL></row>
<row _id="218"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002813528</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.347,18</PRECO><TOTAL>4.347,18</TOTAL></row>
<row _id="219"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002813589</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>566,71</PRECO><TOTAL>566,71</TOTAL></row>
<row _id="220"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004767413</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.531,70</PRECO><TOTAL>4.531,70</TOTAL></row>
<row _id="221"><DATA_EMISSAO>21/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004767424</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.960,88</PRECO><TOTAL>16.960,88</TOTAL></row>
<row _id="222"><DATA_EMISSAO>22/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010573</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="223"><DATA_EMISSAO>22/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>036163334</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>105.455,23</PRECO><TOTAL>105.455,23</TOTAL></row>
<row _id="224"><DATA_EMISSAO>23/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000490</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLUÇÃO DE APM (APPLICATION PERFORMANCE MONITORING)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>933.458,74</PRECO><TOTAL>933.458,74</TOTAL></row>
<row _id="225"><DATA_EMISSAO>23/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000491</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLUÇÃO DE APM (APPLICATION PERFORMANCE MONITORING)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>400.000,00</PRECO><TOTAL>400.000,00</TOTAL></row>
<row _id="226"><DATA_EMISSAO>23/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000492</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLUÇÃO DE APM (APPLICATION PERFORMANCE MONITORING)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>64.442,00</PRECO><TOTAL>64.442,00</TOTAL></row>
<row _id="227"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FME DESKTOP DATABASE EDITION - ADICIONAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>6.628,40</PRECO><TOTAL>19.885,20</TOTAL></row>
<row _id="228"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FME DESKTOP DATABASE EDITION - FLOATING</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.912,07</PRECO><TOTAL>17.912,07</TOTAL></row>
<row _id="229"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FME DESKTOP DATABASE FIXA P/DATABASE FLOATING</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>10.622,43</PRECO><TOTAL>10.622,43</TOTAL></row>
<row _id="230"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FME SERVER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>26.917,24</PRECO><TOTAL>26.917,24</TOTAL></row>
<row _id="231"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LICENÇA FME SERVER ENGINE ADICIONAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.568,66</PRECO><TOTAL>14.568,66</TOTAL></row>
<row _id="232"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002540</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FONTE ALIMENTAÇÃO - RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>560,00</TOTAL></row>
<row _id="233"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002540</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>INSTALAÇÃO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>28,82</PRECO><TOTAL>86,46</TOTAL></row>
<row _id="234"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002540</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>REPARO E MANUNTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.540,60</PRECO><TOTAL>1.540,60</TOTAL></row>
<row _id="235"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002540</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>REPARO E MANUTENÇÃO RELÓGIO BIOMÉTRICO DIMEP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>50,12</PRECO><TOTAL>50,12</TOTAL></row>
<row _id="236"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000063997</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OI MÓVEL S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>26.652,57</PRECO><TOTAL>26.652,57</TOTAL></row>
<row _id="237"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000081435</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="238"><DATA_EMISSAO>24/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>915167104</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>OUTROS SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>190,00</PRECO><TOTAL>190,00</TOTAL></row>
<row _id="239"><DATA_EMISSAO>27/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002383</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MOTOR STEP SWING DA ALETA 35BYJ46-517 AR CONDICIONADO LG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>164,78</PRECO><TOTAL>988,68</TOTAL></row>
<row _id="240"><DATA_EMISSAO>27/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003515</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO DOS PRODUTOS SAP BUSINESS OBJECTS SUITE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>158.364,91</PRECO><TOTAL>158.364,91</TOTAL></row>
<row _id="241"><DATA_EMISSAO>27/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000012020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,31</PRECO><TOTAL>6.247,31</TOTAL></row>
<row _id="242"><DATA_EMISSAO>27/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000012020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,32</PRECO><TOTAL>6.247,32</TOTAL></row>
<row _id="243"><DATA_EMISSAO>27/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000012020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,30</PRECO><TOTAL>6.247,30</TOTAL></row>
<row _id="244"><DATA_EMISSAO>27/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000017795</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.252,26</PRECO><TOTAL>4.252,26</TOTAL></row>
<row _id="245"><DATA_EMISSAO>27/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000017797</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>143,07</PRECO><TOTAL>143,07</TOTAL></row>
<row _id="246"><DATA_EMISSAO>27/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020140</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.876,67</PRECO><TOTAL>5.876,67</TOTAL></row>
<row _id="247"><DATA_EMISSAO>27/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020141</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.186,67</PRECO><TOTAL>2.186,67</TOTAL></row>
<row _id="248"><DATA_EMISSAO>28/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020201</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.063,95</PRECO><TOTAL>4.063,95</TOTAL></row>
<row _id="249"><DATA_EMISSAO>28/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000046068</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PORCA  1/4</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>14</QUANTIDADE><PRECO>3,52</PRECO><TOTAL>49,28</TOTAL></row>
<row _id="250"><DATA_EMISSAO>28/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000061799</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="251"><DATA_EMISSAO>28/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001267194</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.350,44</PRECO><TOTAL>5.350,44</TOTAL></row>
<row _id="252"><DATA_EMISSAO>28/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020244</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>221,26</PRECO><TOTAL>221,26</TOTAL></row>
<row _id="253"><DATA_EMISSAO>28/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202001244</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.270,59</PRECO><TOTAL>7.270,59</TOTAL></row>
<row _id="254"><DATA_EMISSAO>28/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202001265</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>770,69</PRECO><TOTAL>770,69</TOTAL></row>
<row _id="255"><DATA_EMISSAO>29/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002544</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO MODELO MD 5705</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.654,87</PRECO><TOTAL>2.654,87</TOTAL></row>
<row _id="256"><DATA_EMISSAO>29/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003041</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>REPARO E MANUTENÇÃO RELÓGIO BIOMÉTRICO DIMEP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>228,00</PRECO><TOTAL>228,00</TOTAL></row>
<row _id="257"><DATA_EMISSAO>29/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020202</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EXCELLENCE FILME LTDA ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE INSULFILM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>0</QUANTIDADE><PRECO>21.008,40</PRECO><TOTAL>1.000,00</TOTAL></row>
<row _id="258"><DATA_EMISSAO>29/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000064700</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OI MÓVEL S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.503,35</PRECO><TOTAL>1.503,35</TOTAL></row>
<row _id="259"><DATA_EMISSAO>30/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000028927</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>574,54</PRECO><TOTAL>574,54</TOTAL></row>
<row _id="260"><DATA_EMISSAO>30/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000028928</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.104,83</PRECO><TOTAL>1.104,83</TOTAL></row>
<row _id="261"><DATA_EMISSAO>30/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000028929</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.636,92</PRECO><TOTAL>8.636,92</TOTAL></row>
<row _id="262"><DATA_EMISSAO>30/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>439083821</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.704,80</PRECO><TOTAL>6.704,80</TOTAL></row>
<row _id="263"><DATA_EMISSAO>30/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>439083822</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>94,78</PRECO><TOTAL>94,78</TOTAL></row>
<row _id="264"><DATA_EMISSAO>31/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202001</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.635,00</PRECO><TOTAL>4.635,00</TOTAL></row>
<row _id="265"><DATA_EMISSAO>31/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020001</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>489,79</PRECO><TOTAL>489,79</TOTAL></row>
<row _id="266"><DATA_EMISSAO>31/01/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020293</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="267"><DATA_EMISSAO>01/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>439907231</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.729,44</PRECO><TOTAL>6.729,44</TOTAL></row>
<row _id="268"><DATA_EMISSAO>01/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>439907232</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-FIXO EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>161,24</PRECO><TOTAL>161,24</TOTAL></row>
<row _id="269"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000008</DOCUMENTO><FORNECEDOR>S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>393.034,00</PRECO><TOTAL>393.034,00</TOTAL></row>
<row _id="270"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003899</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ETZ INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.023,96</PRECO><TOTAL>3.023,96</TOTAL></row>
<row _id="271"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010525</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.849,70</PRECO><TOTAL>2.849,70</TOTAL></row>
<row _id="272"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010526</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.838,37</PRECO><TOTAL>1.838,37</TOTAL></row>
<row _id="273"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010527</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.212,43</PRECO><TOTAL>3.212,43</TOTAL></row>
<row _id="274"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010528</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.558,52</PRECO><TOTAL>9.558,52</TOTAL></row>
<row _id="275"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020204</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="276"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000062777</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="277"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202032</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.080,00</PRECO><TOTAL>7.080,00</TOTAL></row>
<row _id="278"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202047</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="279"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202069</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.063,78</PRECO><TOTAL>2.063,78</TOTAL></row>
<row _id="280"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000366755</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="281"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000447247</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>15,00</TOTAL></row>
<row _id="282"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020318</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="283"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011089190</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.228,81</PRECO><TOTAL>16.228,81</TOTAL></row>
<row _id="284"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011109491</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.136,34</PRECO><TOTAL>30.136,34</TOTAL></row>
<row _id="285"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020209848</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="286"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202056878</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>251.180,47</PRECO><TOTAL>251.180,47</TOTAL></row>
<row _id="287"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202056879</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.729,47</PRECO><TOTAL>2.729,47</TOTAL></row>
<row _id="288"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202056880</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>386,51</PRECO><TOTAL>386,51</TOTAL></row>
<row _id="289"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202056881</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>119.685,02</PRECO><TOTAL>119.685,02</TOTAL></row>
<row _id="290"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202056882</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.555,77</PRECO><TOTAL>4.555,77</TOTAL></row>
<row _id="291"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202056883</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>648,48</PRECO><TOTAL>648,48</TOTAL></row>
<row _id="292"><DATA_EMISSAO>03/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202056884</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.015,04</PRECO><TOTAL>8.015,04</TOTAL></row>
<row _id="293"><DATA_EMISSAO>04/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.000,00</PRECO><TOTAL>21.000,00</TOTAL></row>
<row _id="294"><DATA_EMISSAO>04/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020273</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>54.675,94</PRECO><TOTAL>54.675,94</TOTAL></row>
<row _id="295"><DATA_EMISSAO>04/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202057014</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>644,96</PRECO><TOTAL>644,96</TOTAL></row>
<row _id="296"><DATA_EMISSAO>04/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202057015</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.783,19</PRECO><TOTAL>25.783,19</TOTAL></row>
<row _id="297"><DATA_EMISSAO>04/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202057016</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>42,11</PRECO><TOTAL>42,11</TOTAL></row>
<row _id="298"><DATA_EMISSAO>05/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202090</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE  MANUTENÇÃO ADAPTATIVA  EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.608,81</PRECO><TOTAL>3.608,81</TOTAL></row>
<row _id="299"><DATA_EMISSAO>05/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020135</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="300"><DATA_EMISSAO>05/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020136</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,00</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="301"><DATA_EMISSAO>05/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020343</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.871,01</PRECO><TOTAL>24.871,01</TOTAL></row>
<row _id="302"><DATA_EMISSAO>06/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000014842</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.083,33</PRECO><TOTAL>12.083,33</TOTAL></row>
<row _id="303"><DATA_EMISSAO>06/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000014843</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.083,33</PRECO><TOTAL>12.083,33</TOTAL></row>
<row _id="304"><DATA_EMISSAO>06/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>85.258,29</PRECO><TOTAL>85.258,29</TOTAL></row>
<row _id="305"><DATA_EMISSAO>06/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020549</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.796,77</PRECO><TOTAL>13.796,77</TOTAL></row>
<row _id="306"><DATA_EMISSAO>06/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202452</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>206,91</PRECO><TOTAL>206,91</TOTAL></row>
<row _id="307"><DATA_EMISSAO>06/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202018670</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>261,26</PRECO><TOTAL>261,26</TOTAL></row>
<row _id="308"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000625</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BUCHA DE REDUÇAO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>2,00</PRECO><TOTAL>4,00</TOTAL></row>
<row _id="309"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000625</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SELANTE PU N35 CONSTRUCAO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>27,90</PRECO><TOTAL>55,80</TOTAL></row>
<row _id="310"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000625</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TUBO SOLD. 32 MM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6,50</PRECO><TOTAL>3,25</TOTAL></row>
<row _id="311"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000626</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TORNEIRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>119,80</PRECO><TOTAL>119,80</TOTAL></row>
<row _id="312"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003901</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ETZ INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.444,70</PRECO><TOTAL>1.444,70</TOTAL></row>
<row _id="313"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020209</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.204,51</PRECO><TOTAL>3.204,51</TOTAL></row>
<row _id="314"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000027882</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOPRANO FECH EXT 0742/15</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>54,00</PRECO><TOTAL>108,00</TOTAL></row>
<row _id="315"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202010</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>281,38</PRECO><TOTAL>281,38</TOTAL></row>
<row _id="316"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202029</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSERTO DE  FECHADURA  COMUM NA CONTRATADA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>30,00</TOTAL></row>
<row _id="317"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202029</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSERTO DE FECHADURA COMUM NA CONTRATANTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>60,00</TOTAL></row>
<row _id="318"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202088</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="319"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000203856</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÓLEO DIESEL  DO TIPO S10.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.687,86</PRECO><TOTAL>2.687,86</TOTAL></row>
<row _id="320"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020157</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>233,22</PRECO><TOTAL>233,22</TOTAL></row>
<row _id="321"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020160</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.245,63</PRECO><TOTAL>1.245,63</TOTAL></row>
<row _id="322"><DATA_EMISSAO>07/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003131152</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.810,26</PRECO><TOTAL>2.810,26</TOTAL></row>
<row _id="323"><DATA_EMISSAO>09/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011171585</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="324"><DATA_EMISSAO>09/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011171586</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="325"><DATA_EMISSAO>09/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011171589</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="326"><DATA_EMISSAO>09/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011171590</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.171,98</PRECO><TOTAL>1.171,98</TOTAL></row>
<row _id="327"><DATA_EMISSAO>09/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>036932289</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.955,80</PRECO><TOTAL>3.955,80</TOTAL></row>
<row _id="328"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001451</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="329"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002415</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MOTOR STEP SWING DA ALETA 35BYJ46-517 AR CONDICIONADO LG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>164,78</PRECO><TOTAL>659,12</TOTAL></row>
<row _id="330"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000017012</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,60</PRECO><TOTAL>23.184,60</TOTAL></row>
<row _id="331"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020207</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.874,80</PRECO><TOTAL>25.874,80</TOTAL></row>
<row _id="332"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000099061</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA ISOLANTE  19 X 20 MM )</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>rolo</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>18,18</PRECO><TOTAL>36,36</TOTAL></row>
<row _id="333"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000099061</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA PARA IMPRESSORA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>107,48</PRECO><TOTAL>107,48</TOTAL></row>
<row _id="334"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000669449</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALE TRANSPORTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>15,00</TOTAL></row>
<row _id="335"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001113247</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>282,91</PRECO><TOTAL>282,91</TOTAL></row>
<row _id="336"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020358</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.256,23</PRECO><TOTAL>8.256,23</TOTAL></row>
<row _id="337"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020366</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>242,04</PRECO><TOTAL>242,04</TOTAL></row>
<row _id="338"><DATA_EMISSAO>10/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202012054</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>91,38</PRECO><TOTAL>91,38</TOTAL></row>
<row _id="339"><DATA_EMISSAO>11/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000012020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.039,34</PRECO><TOTAL>11.039,34</TOTAL></row>
<row _id="340"><DATA_EMISSAO>11/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032682</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>POST-IT - ADESIVOS P/ RECADOS  AMARELO C/ HT - 100 FLS 76X76 MM BLOCO COM 100 FOLHAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>BL</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>62,10</PRECO><TOTAL>62,10</TOTAL></row>
<row _id="341"><DATA_EMISSAO>11/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020363</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.256,23</PRECO><TOTAL>8.256,23</TOTAL></row>
<row _id="342"><DATA_EMISSAO>11/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020364</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.256,23</PRECO><TOTAL>8.256,23</TOTAL></row>
<row _id="343"><DATA_EMISSAO>12/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000136</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="344"><DATA_EMISSAO>12/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000046857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,15</PRECO><TOTAL>17.741,15</TOTAL></row>
<row _id="345"><DATA_EMISSAO>12/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000046864</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="346"><DATA_EMISSAO>12/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202099</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="347"><DATA_EMISSAO>13/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002938</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.030,00</PRECO><TOTAL>16.030,00</TOTAL></row>
<row _id="348"><DATA_EMISSAO>13/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002939</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>59.075,00</PRECO><TOTAL>59.075,00</TOTAL></row>
<row _id="349"><DATA_EMISSAO>13/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004544</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GASMAX DISTRIBUIÇÃO COMÊRCIO E SERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>82,00</PRECO><TOTAL>246,00</TOTAL></row>
<row _id="350"><DATA_EMISSAO>13/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022637</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>53.137,59</PRECO><TOTAL>53.137,59</TOTAL></row>
<row _id="351"><DATA_EMISSAO>13/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022641</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.130,30</PRECO><TOTAL>4.130,30</TOTAL></row>
<row _id="352"><DATA_EMISSAO>13/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032783</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ORGANIZADOR DE CHAVES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>54,90</PRECO><TOTAL>54,90</TOTAL></row>
<row _id="353"><DATA_EMISSAO>13/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>037216171</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA  A UNIDADE DA RUA TUPIS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.006,90</PRECO><TOTAL>4.006,90</TOTAL></row>
<row _id="354"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000039747</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONECTOR RJ 45</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>0,45</PRECO><TOTAL>4,50</TOTAL></row>
<row _id="355"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000039747</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GARRA JACARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>2,20</PRECO><TOTAL>11,00</TOTAL></row>
<row _id="356"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000039747</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ELETRÔNICA SANTA EFIGÊNIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GARRA JACARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>1,40</PRECO><TOTAL>7,00</TOTAL></row>
<row _id="357"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000123227</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31.565,92</PRECO><TOTAL>31.565,92</TOTAL></row>
<row _id="358"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000123228</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>50.187,62</PRECO><TOTAL>50.187,62</TOTAL></row>
<row _id="359"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001138959</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>80</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>34.400,00</TOTAL></row>
<row _id="360"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002836594</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.623,32</PRECO><TOTAL>1.623,32</TOTAL></row>
<row _id="361"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002836611</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.314,66</PRECO><TOTAL>6.314,66</TOTAL></row>
<row _id="362"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004787427</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.944,95</PRECO><TOTAL>25.944,95</TOTAL></row>
<row _id="363"><DATA_EMISSAO>14/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004787610</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.690,31</PRECO><TOTAL>6.690,31</TOTAL></row>
<row _id="364"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001622</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.464,00</PRECO><TOTAL>9.464,00</TOTAL></row>
<row _id="365"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001628</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.054,28</PRECO><TOTAL>2.054,28</TOTAL></row>
<row _id="366"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020381</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.256,23</PRECO><TOTAL>8.256,23</TOTAL></row>
<row _id="367"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011522086</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>92.776,81</PRECO><TOTAL>92.776,81</TOTAL></row>
<row _id="368"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011522553</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>248.130,31</PRECO><TOTAL>248.130,31</TOTAL></row>
<row _id="369"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020204979</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3, COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="370"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020204979</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>97,00</PRECO><TOTAL>582,00</TOTAL></row>
<row _id="371"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020204979</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>289,00</PRECO><TOTAL>1.734,00</TOTAL></row>
<row _id="372"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020204979</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN  - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>135,00</PRECO><TOTAL>270,00</TOTAL></row>
<row _id="373"><DATA_EMISSAO>17/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>916043093</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>OUTROS SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>142,00</PRECO><TOTAL>142,00</TOTAL></row>
<row _id="374"><DATA_EMISSAO>18/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000046539</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CAPACITOR  ELETRICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,00</PRECO><TOTAL>22,00</TOTAL></row>
<row _id="375"><DATA_EMISSAO>18/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202072</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>161.473,19</PRECO><TOTAL>161.473,19</TOTAL></row>
<row _id="376"><DATA_EMISSAO>18/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020478</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="377"><DATA_EMISSAO>19/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202017</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.096,00</PRECO><TOTAL>3.096,00</TOTAL></row>
<row _id="378"><DATA_EMISSAO>19/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202018</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.367,13</PRECO><TOTAL>6.367,13</TOTAL></row>
<row _id="379"><DATA_EMISSAO>19/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020482</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.264,73</PRECO><TOTAL>9.264,73</TOTAL></row>
<row _id="380"><DATA_EMISSAO>19/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002587694</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="381"><DATA_EMISSAO>19/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>037508560</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>60,78</PRECO><TOTAL>60,78</TOTAL></row>
<row _id="382"><DATA_EMISSAO>20/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004554</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GASMAX DISTRIBUIÇÃO COMÊRCIO E SERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>82,00</PRECO><TOTAL>328,00</TOTAL></row>
<row _id="383"><DATA_EMISSAO>20/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>570,12</PRECO><TOTAL>570,12</TOTAL></row>
<row _id="384"><DATA_EMISSAO>20/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020505</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>323,00</PRECO><TOTAL>323,00</TOTAL></row>
<row _id="385"><DATA_EMISSAO>20/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>037561225</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>108.885,47</PRECO><TOTAL>108.885,47</TOTAL></row>
<row _id="386"><DATA_EMISSAO>20/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>101200002</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21,56</PRECO><TOTAL>21,56</TOTAL></row>
<row _id="387"><DATA_EMISSAO>21/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="388"><DATA_EMISSAO>21/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000081706</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="389"><DATA_EMISSAO>21/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000135733</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NUVEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>179,90</PRECO><TOTAL>179,90</TOTAL></row>
<row _id="390"><DATA_EMISSAO>26/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003536</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="391"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000017980</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.252,26</PRECO><TOTAL>4.252,26</TOTAL></row>
<row _id="392"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000017984</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.252,26</PRECO><TOTAL>4.252,26</TOTAL></row>
<row _id="393"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,30</PRECO><TOTAL>6.247,30</TOTAL></row>
<row _id="394"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,31</PRECO><TOTAL>6.247,31</TOTAL></row>
<row _id="395"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,32</PRECO><TOTAL>6.247,32</TOTAL></row>
<row _id="396"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000062555</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="397"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.581,07</PRECO><TOTAL>13.581,07</TOTAL></row>
<row _id="398"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.753,29</PRECO><TOTAL>6.753,29</TOTAL></row>
<row _id="399"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202003724</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.270,59</PRECO><TOTAL>7.270,59</TOTAL></row>
<row _id="400"><DATA_EMISSAO>27/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202003826</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>770,69</PRECO><TOTAL>770,69</TOTAL></row>
<row _id="401"><DATA_EMISSAO>28/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202002</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>485,62</PRECO><TOTAL>485,62</TOTAL></row>
<row _id="402"><DATA_EMISSAO>29/02/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202002</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.635,00</PRECO><TOTAL>4.635,00</TOTAL></row>
<row _id="403"><DATA_EMISSAO>01/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010613</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.849,70</PRECO><TOTAL>2.849,70</TOTAL></row>
<row _id="404"><DATA_EMISSAO>01/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010614</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.838,37</PRECO><TOTAL>1.838,37</TOTAL></row>
<row _id="405"><DATA_EMISSAO>01/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010615</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.212,43</PRECO><TOTAL>3.212,43</TOTAL></row>
<row _id="406"><DATA_EMISSAO>01/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>440709220</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.793,82</PRECO><TOTAL>6.793,82</TOTAL></row>
<row _id="407"><DATA_EMISSAO>01/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>440709221</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>104,88</PRECO><TOTAL>104,88</TOTAL></row>
<row _id="408"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007121</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.000,00</PRECO><TOTAL>21.000,00</TOTAL></row>
<row _id="409"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010618</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.558,52</PRECO><TOTAL>9.558,52</TOTAL></row>
<row _id="410"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.636,96</PRECO><TOTAL>6.636,96</TOTAL></row>
<row _id="411"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000036975</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="412"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000063558</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="413"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202082</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.642,36</PRECO><TOTAL>12.642,36</TOTAL></row>
<row _id="414"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202089</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="415"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000320203</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.005,00</PRECO><TOTAL>1.005,00</TOTAL></row>
<row _id="416"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000320204</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>32,16</PRECO><TOTAL>32,16</TOTAL></row>
<row _id="417"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000320205</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>212,49</PRECO><TOTAL>212,49</TOTAL></row>
<row _id="418"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001315441</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.350,44</PRECO><TOTAL>5.350,44</TOTAL></row>
<row _id="419"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020527</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.871,01</PRECO><TOTAL>24.871,01</TOTAL></row>
<row _id="420"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020535</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL -  INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>859,04</PRECO><TOTAL>859,04</TOTAL></row>
<row _id="421"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020536</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL -  INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.044,96</PRECO><TOTAL>6.044,96</TOTAL></row>
<row _id="422"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020537</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL -  INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.044,96</PRECO><TOTAL>6.044,96</TOTAL></row>
<row _id="423"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020538</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL -  INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.044,96</PRECO><TOTAL>6.044,96</TOTAL></row>
<row _id="424"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020539</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL -  INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.044,96</PRECO><TOTAL>6.044,96</TOTAL></row>
<row _id="425"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020594</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="426"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020606</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="427"><DATA_EMISSAO>02/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201042</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.356,89</PRECO><TOTAL>14.356,89</TOTAL></row>
<row _id="428"><DATA_EMISSAO>03/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202010</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="429"><DATA_EMISSAO>03/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000480180</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>30,00</TOTAL></row>
<row _id="430"><DATA_EMISSAO>03/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020110</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.653,05</PRECO><TOTAL>47.653,05</TOTAL></row>
<row _id="431"><DATA_EMISSAO>03/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011982017</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.596,10</PRECO><TOTAL>15.596,10</TOTAL></row>
<row _id="432"><DATA_EMISSAO>03/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>011991665</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.592,29</PRECO><TOTAL>29.592,29</TOTAL></row>
<row _id="433"><DATA_EMISSAO>04/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003904</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ETZ INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.023,96</PRECO><TOTAL>3.023,96</TOTAL></row>
<row _id="434"><DATA_EMISSAO>04/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000014846</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.083,33</PRECO><TOTAL>12.083,33</TOTAL></row>
<row _id="435"><DATA_EMISSAO>04/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000131596</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA E-27 25W 220 VOLTS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>7,96</PRECO><TOTAL>15,92</TOTAL></row>
<row _id="436"><DATA_EMISSAO>04/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000131596</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PROJETOR HALOG. 100/150W</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>34,49</PRECO><TOTAL>68,98</TOTAL></row>
<row _id="437"><DATA_EMISSAO>04/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000131596</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLDA ELETRONICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>72,71</PRECO><TOTAL>72,71</TOTAL></row>
<row _id="438"><DATA_EMISSAO>04/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000206266</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÓLEO DIESEL  DO TIPO S10.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.708,86</PRECO><TOTAL>2.708,86</TOTAL></row>
<row _id="439"><DATA_EMISSAO>04/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020143</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE  MANUTENÇÃO ADAPTATIVA  EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.751,72</PRECO><TOTAL>1.751,72</TOTAL></row>
<row _id="440"><DATA_EMISSAO>04/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020630</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>54.675,94</PRECO><TOTAL>54.675,94</TOTAL></row>
<row _id="441"><DATA_EMISSAO>04/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020209918</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="442"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202070</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS – HA.  PART NUMBE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>72.342,96</PRECO><TOTAL>72.342,96</TOTAL></row>
<row _id="443"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202070</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART  NUMBER: CP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>59.189,70</PRECO><TOTAL>59.189,70</TOTAL></row>
<row _id="444"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202071</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO  DE PLANEJAMENTO E  IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO CHECKPOINT FIREWALL NGTP 24 CORES EM MODO CLUSTER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.336,51</PRECO><TOTAL>25.336,51</TOTAL></row>
<row _id="445"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202072</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>  PLATAFORMA CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR 4 CORES WITH NEXT GENERATION THREAT PREVENTION (NGTP) PACKAGE – (F</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>46.042,97</PRECO><TOTAL>46.042,97</TOTAL></row>
<row _id="446"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202072</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> PLATAFORMA CHECKPOINT COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT – STANDARD – FOR 1 YEAR (COM INCLUSO CPSB-EVS-5-1Y) CONTEMPLANDO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>347.506,61</PRECO><TOTAL>347.506,61</TOTAL></row>
<row _id="447"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202072</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLATAFORMA  CHECKPOINT NEXT GENERATION SECURITY MANAGEMENT SOFTWARE FOR 5 GATEWAYS (SMARTEVENT &amp; COMPLIANCE FOR 1 YEAR),</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.297,55</PRECO><TOTAL>14.297,55</TOTAL></row>
<row _id="448"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202072</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLATAFORMA CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR 24 CORES WITH NEXT GENERATION THREAT PREVENTION (NGTP) PACKAGE – HA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>135.705,74</PRECO><TOTAL>135.705,74</TOTAL></row>
<row _id="449"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001128871</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>195,30</PRECO><TOTAL>195,30</TOTAL></row>
<row _id="450"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020229</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="451"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020230</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,00</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="452"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020204449</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>700,06</PRECO><TOTAL>700,06</TOTAL></row>
<row _id="453"><DATA_EMISSAO>05/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020204454</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>51,20</PRECO><TOTAL>51,20</TOTAL></row>
<row _id="454"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000602</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A. M. WELLER CONFECÇÕES ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>COLETE DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO PERSONALIZADO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>62,87</PRECO><TOTAL>62,87</TOTAL></row>
<row _id="455"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000602</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A. M. WELLER CONFECÇÕES ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>COLETE DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO G</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>62,87</PRECO><TOTAL>628,70</TOTAL></row>
<row _id="456"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000602</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A. M. WELLER CONFECÇÕES ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>COLETE DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO GG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>62,87</PRECO><TOTAL>377,22</TOTAL></row>
<row _id="457"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000602</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A. M. WELLER CONFECÇÕES ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>COLETE DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO M</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>62,87</PRECO><TOTAL>440,09</TOTAL></row>
<row _id="458"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002672</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LINHARES EMBALAGENS LIMITADA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SACO PARA LIXO 200 LITROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>120,00</TOTAL></row>
<row _id="459"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000066411</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="460"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020140</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="461"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020239</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.245,63</PRECO><TOTAL>1.245,63</TOTAL></row>
<row _id="462"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020257</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>233,22</PRECO><TOTAL>233,22</TOTAL></row>
<row _id="463"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020620</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>425,44</PRECO><TOTAL>425,44</TOTAL></row>
<row _id="464"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020150366</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>911,00</PRECO><TOTAL>911,00</TOTAL></row>
<row _id="465"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020150367</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>42,59</PRECO><TOTAL>42,59</TOTAL></row>
<row _id="466"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020150368</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.692,08</PRECO><TOTAL>30.692,08</TOTAL></row>
<row _id="467"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020151875</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.729,47</PRECO><TOTAL>2.729,47</TOTAL></row>
<row _id="468"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020151876</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.555,77</PRECO><TOTAL>4.555,77</TOTAL></row>
<row _id="469"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020151877</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>119.780,24</PRECO><TOTAL>119.780,24</TOTAL></row>
<row _id="470"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020151878</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>252.093,99</PRECO><TOTAL>252.093,99</TOTAL></row>
<row _id="471"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020151879</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>386,51</PRECO><TOTAL>386,51</TOTAL></row>
<row _id="472"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020151880</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>648,48</PRECO><TOTAL>648,48</TOTAL></row>
<row _id="473"><DATA_EMISSAO>06/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020151881</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.983,36</PRECO><TOTAL>7.983,36</TOTAL></row>
<row _id="474"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000924</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLUÇÃO DE REDE IP/MPLS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>508.000,00</PRECO><TOTAL>508.000,00</TOTAL></row>
<row _id="475"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002949</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>66.195,00</PRECO><TOTAL>66.195,00</TOTAL></row>
<row _id="476"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018001</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,61</PRECO><TOTAL>23.184,61</TOTAL></row>
<row _id="477"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.899,56</PRECO><TOTAL>8.899,56</TOTAL></row>
<row _id="478"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000029542</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.382,70</PRECO><TOTAL>2.382,70</TOTAL></row>
<row _id="479"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000029543</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.190,97</PRECO><TOTAL>30.190,97</TOTAL></row>
<row _id="480"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000029544</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.856,80</PRECO><TOTAL>5.856,80</TOTAL></row>
<row _id="481"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000066462</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="482"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000123907</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20.953,24</PRECO><TOTAL>20.953,24</TOTAL></row>
<row _id="483"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000123946</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>87.518,48</PRECO><TOTAL>87.518,48</TOTAL></row>
<row _id="484"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="485"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202022</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="486"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202023</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.535,45</PRECO><TOTAL>5.535,45</TOTAL></row>
<row _id="487"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202024</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="488"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202041</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>93.155,14</PRECO><TOTAL>93.155,14</TOTAL></row>
<row _id="489"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003202911</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.084,12</PRECO><TOTAL>4.084,12</TOTAL></row>
<row _id="490"><DATA_EMISSAO>09/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>203105802</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>IMPOSTOS E TAXAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.083,55</PRECO><TOTAL>3.083,55</TOTAL></row>
<row _id="491"><DATA_EMISSAO>10/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202094</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>130.938,78</PRECO><TOTAL>130.938,78</TOTAL></row>
<row _id="492"><DATA_EMISSAO>10/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202095</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.208,10</PRECO><TOTAL>8.208,10</TOTAL></row>
<row _id="493"><DATA_EMISSAO>11/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000088559</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.358,95</PRECO><TOTAL>22.358,95</TOTAL></row>
<row _id="494"><DATA_EMISSAO>11/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202042</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.104,36</PRECO><TOTAL>21.104,36</TOTAL></row>
<row _id="495"><DATA_EMISSAO>11/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020181</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="496"><DATA_EMISSAO>11/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202012091</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>91,38</PRECO><TOTAL>91,38</TOTAL></row>
<row _id="497"><DATA_EMISSAO>12/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000139</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="498"><DATA_EMISSAO>12/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001682</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="499"><DATA_EMISSAO>12/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000047195</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,15</PRECO><TOTAL>17.741,15</TOTAL></row>
<row _id="500"><DATA_EMISSAO>12/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000047196</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="501"><DATA_EMISSAO>12/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>187573744</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>48,50</PRECO><TOTAL>48,50</TOTAL></row>
<row _id="502"><DATA_EMISSAO>13/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023111</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>53.688,31</PRECO><TOTAL>53.688,31</TOTAL></row>
<row _id="503"><DATA_EMISSAO>13/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023112</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.130,30</PRECO><TOTAL>4.130,30</TOTAL></row>
<row _id="504"><DATA_EMISSAO>13/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202023</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.084,00</PRECO><TOTAL>8.084,00</TOTAL></row>
<row _id="505"><DATA_EMISSAO>13/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020563</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.256,23</PRECO><TOTAL>8.256,23</TOTAL></row>
<row _id="506"><DATA_EMISSAO>13/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020567</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.212,36</PRECO><TOTAL>6.212,36</TOTAL></row>
<row _id="507"><DATA_EMISSAO>13/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020741</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.212,86</PRECO><TOTAL>9.212,86</TOTAL></row>
<row _id="508"><DATA_EMISSAO>13/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>038687402</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.904,56</PRECO><TOTAL>3.904,56</TOTAL></row>
<row _id="509"><DATA_EMISSAO>16/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000290</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SABONETEIRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO>33,75</PRECO><TOTAL>303,75</TOTAL></row>
<row _id="510"><DATA_EMISSAO>16/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001645</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.054,28</PRECO><TOTAL>2.054,28</TOTAL></row>
<row _id="511"><DATA_EMISSAO>16/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202013</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>41.558,20</PRECO><TOTAL>41.558,20</TOTAL></row>
<row _id="512"><DATA_EMISSAO>16/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020207551</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>163,00</PRECO><TOTAL>163,00</TOTAL></row>
<row _id="513"><DATA_EMISSAO>16/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020207551</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>231,00</PRECO><TOTAL>231,00</TOTAL></row>
<row _id="514"><DATA_EMISSAO>16/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020207551</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>97,00</PRECO><TOTAL>485,00</TOTAL></row>
<row _id="515"><DATA_EMISSAO>16/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020207551</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>289,00</PRECO><TOTAL>289,00</TOTAL></row>
<row _id="516"><DATA_EMISSAO>16/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020207551</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN  - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>135,00</PRECO><TOTAL>135,00</TOTAL></row>
<row _id="517"><DATA_EMISSAO>17/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004607</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GASMAX DISTRIBUIÇÃO COMÊRCIO E SERVIÇOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>82,00</PRECO><TOTAL>164,00</TOTAL></row>
<row _id="518"><DATA_EMISSAO>17/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>012928067</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>RSM</UNIDADE><QUANTIDADE>300</QUANTIDADE><PRECO>14,53</PRECO><TOTAL>4.359,00</TOTAL></row>
<row _id="519"><DATA_EMISSAO>17/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>038908614</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA  A UNIDADE DA RUA TUPIS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.361,75</PRECO><TOTAL>3.361,75</TOTAL></row>
<row _id="520"><DATA_EMISSAO>18/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001631</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.464,00</PRECO><TOTAL>9.464,00</TOTAL></row>
<row _id="521"><DATA_EMISSAO>18/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000033572</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITAS 8MM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>69,00</PRECO><TOTAL>138,00</TOTAL></row>
<row _id="522"><DATA_EMISSAO>18/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000033572</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>KIT DE CHAVE DE PRECISÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12,70</PRECO><TOTAL>12,70</TOTAL></row>
<row _id="523"><DATA_EMISSAO>18/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020762</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.077,41</PRECO><TOTAL>1.077,41</TOTAL></row>
<row _id="524"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.000,00</PRECO><TOTAL>13.000,00</TOTAL></row>
<row _id="525"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020482</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MÁSCARA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>32</QUANTIDADE><PRECO>10,00</PRECO><TOTAL>320,00</TOTAL></row>
<row _id="526"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000029743</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.763,53</PRECO><TOTAL>5.763,53</TOTAL></row>
<row _id="527"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000029744</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.174,58</PRECO><TOTAL>2.174,58</TOTAL></row>
<row _id="528"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000029745</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33.655,65</PRECO><TOTAL>33.655,65</TOTAL></row>
<row _id="529"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020175</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.063,78</PRECO><TOTAL>2.063,78</TOTAL></row>
<row _id="530"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002633766</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="531"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>012429130</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>98.959,88</PRECO><TOTAL>98.959,88</TOTAL></row>
<row _id="532"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>012430173</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>254.044,25</PRECO><TOTAL>254.044,25</TOTAL></row>
<row _id="533"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202005030</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>770,69</PRECO><TOTAL>770,69</TOTAL></row>
<row _id="534"><DATA_EMISSAO>19/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202005032</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.270,59</PRECO><TOTAL>7.270,59</TOTAL></row>
<row _id="535"><DATA_EMISSAO>20/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020121</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.653,05</PRECO><TOTAL>47.653,05</TOTAL></row>
<row _id="536"><DATA_EMISSAO>20/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002864646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.335,17</PRECO><TOTAL>1.335,17</TOTAL></row>
<row _id="537"><DATA_EMISSAO>20/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002864657</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.236,29</PRECO><TOTAL>4.236,29</TOTAL></row>
<row _id="538"><DATA_EMISSAO>20/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004812840</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.298,24</PRECO><TOTAL>5.298,24</TOTAL></row>
<row _id="539"><DATA_EMISSAO>20/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004812853</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.323,02</PRECO><TOTAL>19.323,02</TOTAL></row>
<row _id="540"><DATA_EMISSAO>20/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020205334</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>198,45</PRECO><TOTAL>198,45</TOTAL></row>
<row _id="541"><DATA_EMISSAO>20/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>039070428</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>98.152,97</PRECO><TOTAL>98.152,97</TOTAL></row>
<row _id="542"><DATA_EMISSAO>23/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003568</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="543"><DATA_EMISSAO>23/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000095597</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="544"><DATA_EMISSAO>23/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>039201859</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>498,88</PRECO><TOTAL>498,88</TOTAL></row>
<row _id="545"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.252,26</PRECO><TOTAL>4.252,26</TOTAL></row>
<row _id="546"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001159558</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>136</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>58.480,00</TOTAL></row>
<row _id="547"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001159559</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>80</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>34.400,00</TOTAL></row>
<row _id="548"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001159560</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>188</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>80.840,00</TOTAL></row>
<row _id="549"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002762178</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="550"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002762181</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="551"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002762181</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="552"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202020916</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="553"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202020918</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="554"><DATA_EMISSAO>24/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202020919</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="555"><DATA_EMISSAO>26/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000063354</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="556"><DATA_EMISSAO>27/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020168</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL VENER LTDA EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÁLCOOL GEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>25,00</PRECO><TOTAL>175,00</TOTAL></row>
<row _id="557"><DATA_EMISSAO>27/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020587</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MÁSCARA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>29</QUANTIDADE><PRECO>10,00</PRECO><TOTAL>290,00</TOTAL></row>
<row _id="558"><DATA_EMISSAO>27/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001319750</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.350,44</PRECO><TOTAL>5.350,44</TOTAL></row>
<row _id="559"><DATA_EMISSAO>31/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202003</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.635,00</PRECO><TOTAL>4.635,00</TOTAL></row>
<row _id="560"><DATA_EMISSAO>31/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202003</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>487,60</PRECO><TOTAL>487,60</TOTAL></row>
<row _id="561"><DATA_EMISSAO>31/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020957</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="562"><DATA_EMISSAO>31/03/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020958</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="563"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001887</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="564"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010700</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.558,52</PRECO><TOTAL>9.558,52</TOTAL></row>
<row _id="565"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010701</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.849,70</PRECO><TOTAL>2.849,70</TOTAL></row>
<row _id="566"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010702</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.838,37</PRECO><TOTAL>1.838,37</TOTAL></row>
<row _id="567"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010703</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.212,43</PRECO><TOTAL>3.212,43</TOTAL></row>
<row _id="568"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018230</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="569"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000064645</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="570"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202075</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.754,02</PRECO><TOTAL>13.754,02</TOTAL></row>
<row _id="571"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000208903</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÓLEO DIESEL  DO TIPO S10.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.607,36</PRECO><TOTAL>2.607,36</TOTAL></row>
<row _id="572"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000372816</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="573"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020132</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="574"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020196</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.063,78</PRECO><TOTAL>2.063,78</TOTAL></row>
<row _id="575"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020760</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.871,01</PRECO><TOTAL>24.871,01</TOTAL></row>
<row _id="576"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002658753</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="577"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>012829608</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.635,84</PRECO><TOTAL>16.635,84</TOTAL></row>
<row _id="578"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>012830153</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.595,76</PRECO><TOTAL>30.595,76</TOTAL></row>
<row _id="579"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020170160</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.807,61</PRECO><TOTAL>2.807,61</TOTAL></row>
<row _id="580"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020170161</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.581,81</PRECO><TOTAL>4.581,81</TOTAL></row>
<row _id="581"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020170162</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>121.057,48</PRECO><TOTAL>121.057,48</TOTAL></row>
<row _id="582"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020170163</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>386,51</PRECO><TOTAL>386,51</TOTAL></row>
<row _id="583"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020170164</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>252.267,88</PRECO><TOTAL>252.267,88</TOTAL></row>
<row _id="584"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020170165</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>648,48</PRECO><TOTAL>648,48</TOTAL></row>
<row _id="585"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020170166</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.967,52</PRECO><TOTAL>7.967,52</TOTAL></row>
<row _id="586"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>441491969</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.592,65</PRECO><TOTAL>6.592,65</TOTAL></row>
<row _id="587"><DATA_EMISSAO>01/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>441491970</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>67,79</PRECO><TOTAL>67,79</TOTAL></row>
<row _id="588"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Pia de cozinha em granito tipo Aqualux 180 cm x 60 cm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>969,60</PRECO><TOTAL>969,60</TOTAL></row>
<row _id="589"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Rodabanca de 20 cm largura e 142 cm de comprimento</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>108,94</PRECO><TOTAL>108,94</TOTAL></row>
<row _id="590"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Rodabanca de 20cm largura e 180 cm de comprimento</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>138,24</PRECO><TOTAL>138,24</TOTAL></row>
<row _id="591"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Rodabanca de 20cm largura e 45 cm de comprimento</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34,56</PRECO><TOTAL>34,56</TOTAL></row>
<row _id="592"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Torneira de cozinha flexível de mesa, metal cromado com arejador</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>92,00</PRECO><TOTAL>92,00</TOTAL></row>
<row _id="593"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000029790</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.966,67</PRECO><TOTAL>5.966,67</TOTAL></row>
<row _id="594"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000029791</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.412,44</PRECO><TOTAL>2.412,44</TOTAL></row>
<row _id="595"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000029792</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>36.539,08</PRECO><TOTAL>36.539,08</TOTAL></row>
<row _id="596"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,32</PRECO><TOTAL>6.247,32</TOTAL></row>
<row _id="597"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,31</PRECO><TOTAL>6.247,31</TOTAL></row>
<row _id="598"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,30</PRECO><TOTAL>6.247,30</TOTAL></row>
<row _id="599"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000125014</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.926,11</PRECO><TOTAL>22.926,11</TOTAL></row>
<row _id="600"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000125020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>51.913,41</PRECO><TOTAL>51.913,41</TOTAL></row>
<row _id="601"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000516249</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>30,00</TOTAL></row>
<row _id="602"><DATA_EMISSAO>02/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202010015</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="603"><DATA_EMISSAO>03/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202076</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>103.499,35</PRECO><TOTAL>103.499,35</TOTAL></row>
<row _id="604"><DATA_EMISSAO>03/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202097</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="605"><DATA_EMISSAO>03/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020867</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>150,02</PRECO><TOTAL>150,02</TOTAL></row>
<row _id="606"><DATA_EMISSAO>03/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020186562</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>527,49</PRECO><TOTAL>527,49</TOTAL></row>
<row _id="607"><DATA_EMISSAO>03/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020186563</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28.991,82</PRECO><TOTAL>28.991,82</TOTAL></row>
<row _id="608"><DATA_EMISSAO>03/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020186564</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,36</PRECO><TOTAL>22,36</TOTAL></row>
<row _id="609"><DATA_EMISSAO>03/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202012128</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>91,38</PRECO><TOTAL>91,38</TOTAL></row>
<row _id="610"><DATA_EMISSAO>03/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202023145</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="611"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002971</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.550,00</PRECO><TOTAL>47.550,00</TOTAL></row>
<row _id="612"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003916</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ETZ INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.262,39</PRECO><TOTAL>2.262,39</TOTAL></row>
<row _id="613"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003916</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ETZ INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE LICENÇA CRYSTAL REPORTS SERVER 40 CAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>761,57</PRECO><TOTAL>761,57</TOTAL></row>
<row _id="614"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018047</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>INSETICIDA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><PRECO>9,99</PRECO><TOTAL>239,76</TOTAL></row>
<row _id="615"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202012</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="616"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202024</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28.912,54</PRECO><TOTAL>28.912,54</TOTAL></row>
<row _id="617"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020307</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.245,63</PRECO><TOTAL>1.245,63</TOTAL></row>
<row _id="618"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020327</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>233,22</PRECO><TOTAL>233,22</TOTAL></row>
<row _id="619"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020331</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="620"><DATA_EMISSAO>06/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020332</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>57,35</PRECO><TOTAL>57,35</TOTAL></row>
<row _id="621"><DATA_EMISSAO>07/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000066839</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="622"><DATA_EMISSAO>07/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202011</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>40.750,00</PRECO><TOTAL>40.750,00</TOTAL></row>
<row _id="623"><DATA_EMISSAO>07/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001144954</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>110,40</PRECO><TOTAL>110,40</TOTAL></row>
<row _id="624"><DATA_EMISSAO>07/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>026132020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MEGAVOLT SOLUÇÕES EM GERADORES DE ENERGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.300,00</PRECO><TOTAL>6.300,00</TOTAL></row>
<row _id="625"><DATA_EMISSAO>08/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202032</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="626"><DATA_EMISSAO>08/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="627"><DATA_EMISSAO>08/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202034</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.173,81</PRECO><TOTAL>4.173,81</TOTAL></row>
<row _id="628"><DATA_EMISSAO>08/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020124</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>110.829,62</PRECO><TOTAL>110.829,62</TOTAL></row>
<row _id="629"><DATA_EMISSAO>08/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020125</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.057,22</PRECO><TOTAL>9.057,22</TOTAL></row>
<row _id="630"><DATA_EMISSAO>08/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020251</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="631"><DATA_EMISSAO>08/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020253</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="632"><DATA_EMISSAO>08/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>040016968</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.700,52</PRECO><TOTAL>1.700,52</TOTAL></row>
<row _id="633"><DATA_EMISSAO>09/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000892</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SUPERLINK SERVIÇOS - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MINI GABINETE RACKMAC MINI PART NUMBER: RACK-MINI-2XA PARA MAC MINI OU MAC MINI SERVER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.800,00</PRECO><TOTAL>3.800,00</TOTAL></row>
<row _id="634"><DATA_EMISSAO>09/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202015</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33.009,00</PRECO><TOTAL>33.009,00</TOTAL></row>
<row _id="635"><DATA_EMISSAO>09/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202066</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSERTO DE  FECHADURA  COMUM NA CONTRATADA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>60,00</TOTAL></row>
<row _id="636"><DATA_EMISSAO>09/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202066</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CÓPIA  DE  CHAVE  SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>5,00</PRECO><TOTAL>30,00</TOTAL></row>
<row _id="637"><DATA_EMISSAO>09/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020791</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.256,23</PRECO><TOTAL>8.256,23</TOTAL></row>
<row _id="638"><DATA_EMISSAO>09/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>012527553</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="639"><DATA_EMISSAO>13/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000143</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="640"><DATA_EMISSAO>13/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202028</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.224,00</PRECO><TOTAL>7.224,00</TOTAL></row>
<row _id="641"><DATA_EMISSAO>13/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003279758</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.558,06</PRECO><TOTAL>3.558,06</TOTAL></row>
<row _id="642"><DATA_EMISSAO>14/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000012320</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CORDIAL DISTRIBUIDORA  DE ALIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>156,00</PRECO><TOTAL>156,00</TOTAL></row>
<row _id="643"><DATA_EMISSAO>14/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023468</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>53.825,98</PRECO><TOTAL>53.825,98</TOTAL></row>
<row _id="644"><DATA_EMISSAO>14/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023469</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.130,30</PRECO><TOTAL>4.130,30</TOTAL></row>
<row _id="645"><DATA_EMISSAO>14/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.128,45</PRECO><TOTAL>7.128,45</TOTAL></row>
<row _id="646"><DATA_EMISSAO>14/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000047548</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.173,39</PRECO><TOTAL>12.173,39</TOTAL></row>
<row _id="647"><DATA_EMISSAO>14/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000047556</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="648"><DATA_EMISSAO>14/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>025232676</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL - PRÉDIO SEDE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.476,41</PRECO><TOTAL>2.476,41</TOTAL></row>
<row _id="649"><DATA_EMISSAO>15/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000047561</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="650"><DATA_EMISSAO>15/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013215802</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>660,44</PRECO><TOTAL>660,44</TOTAL></row>
<row _id="651"><DATA_EMISSAO>15/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013215873</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>253.023,57</PRECO><TOTAL>253.023,57</TOTAL></row>
<row _id="652"><DATA_EMISSAO>15/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013215875</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>95.448,59</PRECO><TOTAL>95.448,59</TOTAL></row>
<row _id="653"><DATA_EMISSAO>15/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013216052</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>660,44</PRECO><TOTAL>660,44</TOTAL></row>
<row _id="654"><DATA_EMISSAO>15/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201051</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.101,29</PRECO><TOTAL>9.101,29</TOTAL></row>
<row _id="655"><DATA_EMISSAO>16/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000042020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-Fundo Municipal de Transporte</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE EXPEDIENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.151,57</PRECO><TOTAL>5.151,57</TOTAL></row>
<row _id="656"><DATA_EMISSAO>16/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000420201</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-Fundo Municipal de Transporte</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE EXPEDIENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>544,03</PRECO><TOTAL>544,03</TOTAL></row>
<row _id="657"><DATA_EMISSAO>16/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020158</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.653,05</PRECO><TOTAL>47.653,05</TOTAL></row>
<row _id="658"><DATA_EMISSAO>16/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201697</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.511,44</PRECO><TOTAL>12.511,44</TOTAL></row>
<row _id="659"><DATA_EMISSAO>16/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>040255421</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA  A UNIDADE DA RUA TUPIS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.937,81</PRECO><TOTAL>2.937,81</TOTAL></row>
<row _id="660"><DATA_EMISSAO>17/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010742</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="661"><DATA_EMISSAO>17/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020204</DOCUMENTO><FORNECEDOR>RENATO ISAAC DIAS MIRANDA 11248635671</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MÁSCARA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>90</QUANTIDADE><PRECO>3,50</PRECO><TOTAL>315,00</TOTAL></row>
<row _id="662"><DATA_EMISSAO>17/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202018</DOCUMENTO><FORNECEDOR>POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOFTWARE FRAMEWORK JCOMPANY</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.122,65</PRECO><TOTAL>6.122,65</TOTAL></row>
<row _id="663"><DATA_EMISSAO>17/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020997</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>673,35</PRECO><TOTAL>673,35</TOTAL></row>
<row _id="664"><DATA_EMISSAO>17/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020209218</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>97,00</PRECO><TOTAL>291,00</TOTAL></row>
<row _id="665"><DATA_EMISSAO>17/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020209218</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN  - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>135,00</PRECO><TOTAL>135,00</TOTAL></row>
<row _id="666"><DATA_EMISSAO>20/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001645</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.464,00</PRECO><TOTAL>9.464,00</TOTAL></row>
<row _id="667"><DATA_EMISSAO>20/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002786803</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="668"><DATA_EMISSAO>20/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002786807</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="669"><DATA_EMISSAO>20/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002786807</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="670"><DATA_EMISSAO>20/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>040373191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>98.202,10</PRECO><TOTAL>98.202,10</TOTAL></row>
<row _id="671"><DATA_EMISSAO>20/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202027808</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="672"><DATA_EMISSAO>20/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202027809</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="673"><DATA_EMISSAO>22/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004685</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>RÁDIO COMUNICADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PAR</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.540,26</PRECO><TOTAL>1.540,26</TOTAL></row>
<row _id="674"><DATA_EMISSAO>22/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007240</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.304,30</PRECO><TOTAL>22.304,30</TOTAL></row>
<row _id="675"><DATA_EMISSAO>22/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000019796</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,61</PRECO><TOTAL>23.184,61</TOTAL></row>
<row _id="676"><DATA_EMISSAO>22/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020162</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.290,27</PRECO><TOTAL>5.290,27</TOTAL></row>
<row _id="677"><DATA_EMISSAO>22/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020249</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.935,00</PRECO><TOTAL>1.935,00</TOTAL></row>
<row _id="678"><DATA_EMISSAO>23/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003602</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="679"><DATA_EMISSAO>23/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020552</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.876,65</PRECO><TOTAL>5.876,65</TOTAL></row>
<row _id="680"><DATA_EMISSAO>23/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002879372</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>537,37</PRECO><TOTAL>537,37</TOTAL></row>
<row _id="681"><DATA_EMISSAO>23/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002880235</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.189,28</PRECO><TOTAL>2.189,28</TOTAL></row>
<row _id="682"><DATA_EMISSAO>23/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004825478</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>667,16</PRECO><TOTAL>667,16</TOTAL></row>
<row _id="683"><DATA_EMISSAO>23/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004826033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.199,79</PRECO><TOTAL>7.199,79</TOTAL></row>
<row _id="684"><DATA_EMISSAO>23/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>032218778</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET PRODABEL.COM.BR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>184,00</PRECO><TOTAL>184,00</TOTAL></row>
<row _id="685"><DATA_EMISSAO>24/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002509</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EUROPAPER COMERCIAL EIRELI EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>COLA BRANCA, À BASE DE PVA, LÍQUIDA, VISCOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVÁVEL, ATÓXICA, SECAGEM RÁPIDA,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><PRECO>0,74</PRECO><TOTAL>22,20</TOTAL></row>
<row _id="686"><DATA_EMISSAO>24/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010750</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="687"><DATA_EMISSAO>24/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000095881</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="688"><DATA_EMISSAO>24/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>040865646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>69,93</PRECO><TOTAL>69,93</TOTAL></row>
<row _id="689"><DATA_EMISSAO>27/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000820</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23,10</PRECO><TOTAL>23,10</TOTAL></row>
<row _id="690"><DATA_EMISSAO>27/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018423</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.252,26</PRECO><TOTAL>4.252,26</TOTAL></row>
<row _id="691"><DATA_EMISSAO>27/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020205</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CENERG CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DO SPDA, EMISSÃO DE ART, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.500,00</PRECO><TOTAL>3.500,00</TOTAL></row>
<row _id="692"><DATA_EMISSAO>27/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001200007</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23,10</PRECO><TOTAL>23,10</TOTAL></row>
<row _id="693"><DATA_EMISSAO>27/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>040542616</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>60,44</PRECO><TOTAL>60,44</TOTAL></row>
<row _id="694"><DATA_EMISSAO>27/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202008630</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.270,59</PRECO><TOTAL>7.270,59</TOTAL></row>
<row _id="695"><DATA_EMISSAO>27/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202008653</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>770,69</PRECO><TOTAL>770,69</TOTAL></row>
<row _id="696"><DATA_EMISSAO>28/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000064277</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="697"><DATA_EMISSAO>28/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001335065</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.350,44</PRECO><TOTAL>5.350,44</TOTAL></row>
<row _id="698"><DATA_EMISSAO>29/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000042020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,30</PRECO><TOTAL>6.247,30</TOTAL></row>
<row _id="699"><DATA_EMISSAO>29/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000042020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,32</PRECO><TOTAL>6.247,32</TOTAL></row>
<row _id="700"><DATA_EMISSAO>29/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000042020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.247,31</PRECO><TOTAL>6.247,31</TOTAL></row>
<row _id="701"><DATA_EMISSAO>30/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000042020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>503,94</PRECO><TOTAL>503,94</TOTAL></row>
<row _id="702"><DATA_EMISSAO>30/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202004</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.635,00</PRECO><TOTAL>4.635,00</TOTAL></row>
<row _id="703"><DATA_EMISSAO>30/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001181544</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>213</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>91.590,00</TOTAL></row>
<row _id="704"><DATA_EMISSAO>30/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001181545</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>10.320,00</TOTAL></row>
<row _id="705"><DATA_EMISSAO>30/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201305</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="706"><DATA_EMISSAO>30/04/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201316</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="707"><DATA_EMISSAO>01/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010802</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.558,52</PRECO><TOTAL>9.558,52</TOTAL></row>
<row _id="708"><DATA_EMISSAO>01/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010803</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.849,70</PRECO><TOTAL>2.849,70</TOTAL></row>
<row _id="709"><DATA_EMISSAO>01/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010804</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.838,37</PRECO><TOTAL>1.838,37</TOTAL></row>
<row _id="710"><DATA_EMISSAO>01/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010805</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.212,43</PRECO><TOTAL>3.212,43</TOTAL></row>
<row _id="711"><DATA_EMISSAO>01/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>442252567</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.351,97</PRECO><TOTAL>6.351,97</TOTAL></row>
<row _id="712"><DATA_EMISSAO>01/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>442252568</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30,08</PRECO><TOTAL>30,08</TOTAL></row>
<row _id="713"><DATA_EMISSAO>01/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>443001062</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.331,56</PRECO><TOTAL>6.331,56</TOTAL></row>
<row _id="714"><DATA_EMISSAO>01/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>443001063</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAL FIXO-MÓVEL EXTRAGRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,63</PRECO><TOTAL>15,63</TOTAL></row>
<row _id="715"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002982</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>52.005,00</PRECO><TOTAL>52.005,00</TOTAL></row>
<row _id="716"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000013322</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL MINEIRA DE MÁQUINAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMA  CHATA BASTARDA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>10,00</PRECO><TOTAL>20,00</TOTAL></row>
<row _id="717"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018450</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="718"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000030382</DOCUMENTO><FORNECEDOR>POSTO BARBOSA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GASOLINA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>38,99</PRECO><TOTAL>38,99</TOTAL></row>
<row _id="719"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000065959</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="720"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000375866</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="721"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020148</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="722"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020166</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="723"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020270</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.063,78</PRECO><TOTAL>2.063,78</TOTAL></row>
<row _id="724"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020271</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="725"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020387</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.245,63</PRECO><TOTAL>1.245,63</TOTAL></row>
<row _id="726"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020391</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>233,22</PRECO><TOTAL>233,22</TOTAL></row>
<row _id="727"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020955</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E  LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.871,01</PRECO><TOTAL>24.871,01</TOTAL></row>
<row _id="728"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013652943</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20.915,70</PRECO><TOTAL>20.915,70</TOTAL></row>
<row _id="729"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013653144</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.605,84</PRECO><TOTAL>12.605,84</TOTAL></row>
<row _id="730"><DATA_EMISSAO>04/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202010121</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="731"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001668</DOCUMENTO><FORNECEDOR>E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA O SOFTWARE SDK</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.054,28</PRECO><TOTAL>2.054,28</TOTAL></row>
<row _id="732"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002558</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50 METROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><PRECO>7,41</PRECO><TOTAL>370,50</TOTAL></row>
<row _id="733"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002558</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>3,48</PRECO><TOTAL>34,80</TOTAL></row>
<row _id="734"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002558</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CX12</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>38,90</PRECO><TOTAL>77,80</TOTAL></row>
<row _id="735"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002558</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PINCEL VERDE PARA QUADRO BRANCO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CX</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>34,65</PRECO><TOTAL>69,30</TOTAL></row>
<row _id="736"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002558</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CX</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>38,90</PRECO><TOTAL>38,90</TOTAL></row>
<row _id="737"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002559</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ABRAÇADEIRA DE NYLON NA COR BRANCA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><PRECO>6,41</PRECO><TOTAL>160,25</TOTAL></row>
<row _id="738"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002559</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA DE LÍTIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>900</QUANTIDADE><PRECO>2,85</PRECO><TOTAL>2.565,00</TOTAL></row>
<row _id="739"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002559</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CABO PAR TRANÇADO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>ROLO</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>1.517,46</PRECO><TOTAL>15.174,60</TOTAL></row>
<row _id="740"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002559</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CABO VGA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>200</QUANTIDADE><PRECO>13,47</PRECO><TOTAL>2.694,00</TOTAL></row>
<row _id="741"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002560</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MOUSE PADRÃO USB</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>500</QUANTIDADE><PRECO>10,25</PRECO><TOTAL>5.125,00</TOTAL></row>
<row _id="742"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002561</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE PARA FERRO DE SOLDA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>22,79</PRECO><TOTAL>68,37</TOTAL></row>
<row _id="743"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000014851</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.083,33</PRECO><TOTAL>12.083,33</TOTAL></row>
<row _id="744"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000014852</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.083,33</PRECO><TOTAL>12.083,33</TOTAL></row>
<row _id="745"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000126202</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>96.972,03</PRECO><TOTAL>96.972,03</TOTAL></row>
<row _id="746"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000211592</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.495,36</PRECO><TOTAL>2.495,36</TOTAL></row>
<row _id="747"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000529528</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>15,00</TOTAL></row>
<row _id="748"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020225822</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.807,61</PRECO><TOTAL>2.807,61</TOTAL></row>
<row _id="749"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020225823</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.581,81</PRECO><TOTAL>4.581,81</TOTAL></row>
<row _id="750"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020225824</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>252.435,84</PRECO><TOTAL>252.435,84</TOTAL></row>
<row _id="751"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020225825</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>119.247,46</PRECO><TOTAL>119.247,46</TOTAL></row>
<row _id="752"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020225826</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>648,48</PRECO><TOTAL>648,48</TOTAL></row>
<row _id="753"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020225827</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>386,51</PRECO><TOTAL>386,51</TOTAL></row>
<row _id="754"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020225828</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.924,84</PRECO><TOTAL>7.924,84</TOTAL></row>
<row _id="755"><DATA_EMISSAO>05/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020225829</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11,00</PRECO><TOTAL>11,00</TOTAL></row>
<row _id="756"><DATA_EMISSAO>06/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001158258</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>186,10</PRECO><TOTAL>186,10</TOTAL></row>
<row _id="757"><DATA_EMISSAO>06/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020105</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>91.564,85</PRECO><TOTAL>91.564,85</TOTAL></row>
<row _id="758"><DATA_EMISSAO>06/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020396</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="759"><DATA_EMISSAO>06/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020397</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,00</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="760"><DATA_EMISSAO>06/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202133</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>10.664,45</PRECO><TOTAL>10.664,45</TOTAL></row>
<row _id="761"><DATA_EMISSAO>07/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007253</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="762"><DATA_EMISSAO>07/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202097</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA FREITAS GEOTECNOLOGIAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOFTWARE MAPINFO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18.998,94</PRECO><TOTAL>18.998,94</TOTAL></row>
<row _id="763"><DATA_EMISSAO>07/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202158</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.383,48</PRECO><TOTAL>1.383,48</TOTAL></row>
<row _id="764"><DATA_EMISSAO>07/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020239692</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>619,85</PRECO><TOTAL>619,85</TOTAL></row>
<row _id="765"><DATA_EMISSAO>07/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020239693</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>26.903,34</PRECO><TOTAL>26.903,34</TOTAL></row>
<row _id="766"><DATA_EMISSAO>07/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020239694</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>98,09</PRECO><TOTAL>98,09</TOTAL></row>
<row _id="767"><DATA_EMISSAO>08/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002163</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="768"><DATA_EMISSAO>08/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000042020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.303,76</PRECO><TOTAL>1.303,76</TOTAL></row>
<row _id="769"><DATA_EMISSAO>08/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202013</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="770"><DATA_EMISSAO>08/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202034</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>50.863,83</PRECO><TOTAL>50.863,83</TOTAL></row>
<row _id="771"><DATA_EMISSAO>08/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202035</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.714,00</PRECO><TOTAL>13.714,00</TOTAL></row>
<row _id="772"><DATA_EMISSAO>08/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202042</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="773"><DATA_EMISSAO>08/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020318</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="774"><DATA_EMISSAO>08/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202012167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>91,38</PRECO><TOTAL>91,38</TOTAL></row>
<row _id="775"><DATA_EMISSAO>09/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003380860</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>741,67</PRECO><TOTAL>741,67</TOTAL></row>
<row _id="776"><DATA_EMISSAO>09/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013209183</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="777"><DATA_EMISSAO>11/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000146</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="778"><DATA_EMISSAO>11/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202013</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>40.750,00</PRECO><TOTAL>40.750,00</TOTAL></row>
<row _id="779"><DATA_EMISSAO>11/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020153</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>377,40</PRECO><TOTAL>377,40</TOTAL></row>
<row _id="780"><DATA_EMISSAO>11/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020154</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>86.501,95</PRECO><TOTAL>86.501,95</TOTAL></row>
<row _id="781"><DATA_EMISSAO>11/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201307</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.592,58</PRECO><TOTAL>7.592,58</TOTAL></row>
<row _id="782"><DATA_EMISSAO>11/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>041943857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.163,83</PRECO><TOTAL>1.163,83</TOTAL></row>
<row _id="783"><DATA_EMISSAO>12/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000920</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,33</PRECO><TOTAL>22,33</TOTAL></row>
<row _id="784"><DATA_EMISSAO>12/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002770</DOCUMENTO><FORNECEDOR>RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6 MM, CAIXA COM 5000 UNIDADES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CX</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>3,46</PRECO><TOTAL>34,60</TOTAL></row>
<row _id="785"><DATA_EMISSAO>12/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000008154</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PAPELARIA OURO EIRELI - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU MAGNÉTICO, PONTA COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE DIÂMETRO, COR AZUL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>1,70</PRECO><TOTAL>17,00</TOTAL></row>
<row _id="786"><DATA_EMISSAO>12/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018052</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA MÉDIA, COM 1.0 MM, CORPO EM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><PRECO>0,45</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="787"><DATA_EMISSAO>12/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020334</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="788"><DATA_EMISSAO>12/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020966</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.212,36</PRECO><TOTAL>6.212,36</TOTAL></row>
<row _id="789"><DATA_EMISSAO>12/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002705981</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="790"><DATA_EMISSAO>12/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201132</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>280,75</PRECO><TOTAL>280,75</TOTAL></row>
<row _id="791"><DATA_EMISSAO>13/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020978</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>494,74</PRECO><TOTAL>494,74</TOTAL></row>
<row _id="792"><DATA_EMISSAO>14/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001655</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.464,00</PRECO><TOTAL>9.464,00</TOTAL></row>
<row _id="793"><DATA_EMISSAO>14/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023813</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>57.956,28</PRECO><TOTAL>57.956,28</TOTAL></row>
<row _id="794"><DATA_EMISSAO>14/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.105,00</PRECO><TOTAL>29.105,00</TOTAL></row>
<row _id="795"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000030650</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.444,11</PRECO><TOTAL>2.444,11</TOTAL></row>
<row _id="796"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000030651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.187,87</PRECO><TOTAL>3.187,87</TOTAL></row>
<row _id="797"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000030652</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.030,88</PRECO><TOTAL>3.030,88</TOTAL></row>
<row _id="798"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000067236</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="799"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202043</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="800"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202044</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.402,45</PRECO><TOTAL>3.402,45</TOTAL></row>
<row _id="801"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202084</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEREBELLUM TECNOLOGIA EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA INFORMADOR JURÍDICO - PESSOA FÍSICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><PRECO>27,00</PRECO><TOTAL>324,00</TOTAL></row>
<row _id="802"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202084</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEREBELLUM TECNOLOGIA EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA PESSOA JURÍDICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><PRECO>9,00</PRECO><TOTAL>108,00</TOTAL></row>
<row _id="803"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001193179</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>104</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>44.720,00</TOTAL></row>
<row _id="804"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001193184</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>96</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>41.280,00</TOTAL></row>
<row _id="805"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013943767</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>80.318,51</PRECO><TOTAL>80.318,51</TOTAL></row>
<row _id="806"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013944209</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>181.095,65</PRECO><TOTAL>181.095,65</TOTAL></row>
<row _id="807"><DATA_EMISSAO>15/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>042263305</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA  A UNIDADE DA RUA TUPIS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.302,11</PRECO><TOTAL>2.302,11</TOTAL></row>
<row _id="808"><DATA_EMISSAO>18/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002810265</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="809"><DATA_EMISSAO>18/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002810271</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="810"><DATA_EMISSAO>18/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002810271</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="811"><DATA_EMISSAO>18/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201193</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>486,36</PRECO><TOTAL>486,36</TOTAL></row>
<row _id="812"><DATA_EMISSAO>18/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202034527</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="813"><DATA_EMISSAO>18/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202034528</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="814"><DATA_EMISSAO>18/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202034530</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="815"><DATA_EMISSAO>19/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010725</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PUBLICAR PUBLICACOES URGENTES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.040,64</PRECO><TOTAL>13.040,64</TOTAL></row>
<row _id="816"><DATA_EMISSAO>19/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010725</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PUBLICAR PUBLICACOES URGENTES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS  EM JORNAL DE  GRANDE CIRCULAÇÃO.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.225,60</PRECO><TOTAL>3.225,60</TOTAL></row>
<row _id="817"><DATA_EMISSAO>19/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202011392</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO>97,00</PRECO><TOTAL>873,00</TOTAL></row>
<row _id="818"><DATA_EMISSAO>19/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202011392</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>289,00</PRECO><TOTAL>289,00</TOTAL></row>
<row _id="819"><DATA_EMISSAO>19/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202011392</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN  - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>135,00</PRECO><TOTAL>270,00</TOTAL></row>
<row _id="820"><DATA_EMISSAO>20/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010797</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="821"><DATA_EMISSAO>20/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000096139</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="822"><DATA_EMISSAO>20/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002895308</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.117,87</PRECO><TOTAL>1.117,87</TOTAL></row>
<row _id="823"><DATA_EMISSAO>20/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002895317</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.426,66</PRECO><TOTAL>3.426,66</TOTAL></row>
<row _id="824"><DATA_EMISSAO>20/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004837320</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>880,91</PRECO><TOTAL>880,91</TOTAL></row>
<row _id="825"><DATA_EMISSAO>20/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004837405</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.734,69</PRECO><TOTAL>3.734,69</TOTAL></row>
<row _id="826"><DATA_EMISSAO>20/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>042439820</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>88.568,53</PRECO><TOTAL>88.568,53</TOTAL></row>
<row _id="827"><DATA_EMISSAO>21/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020217</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.236,12</PRECO><TOTAL>7.236,12</TOTAL></row>
<row _id="828"><DATA_EMISSAO>21/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>042519387</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.044,92</PRECO><TOTAL>1.044,92</TOTAL></row>
<row _id="829"><DATA_EMISSAO>22/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001520</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MODELISMO BH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA PARA AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (RPAs) - MODELO DJI PHANTOM 4 PRO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>1.690,00</PRECO><TOTAL>10.140,00</TOTAL></row>
<row _id="830"><DATA_EMISSAO>22/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003631</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="831"><DATA_EMISSAO>22/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000504096</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ACOPLAMENTO 2P+T</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>53,33</PRECO><TOTAL>159,99</TOTAL></row>
<row _id="832"><DATA_EMISSAO>25/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018618</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.252,26</PRECO><TOTAL>4.252,26</TOTAL></row>
<row _id="833"><DATA_EMISSAO>25/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>014158283</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>480,32</PRECO><TOTAL>480,32</TOTAL></row>
<row _id="834"><DATA_EMISSAO>26/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000012534</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SUPERMERCADOS BH LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>INSETICIDA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>255,17</PRECO><TOTAL>255,17</TOTAL></row>
<row _id="835"><DATA_EMISSAO>27/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000389805</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ACOPLAMENTO 2P+T</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>53,33</PRECO><TOTAL>159,99</TOTAL></row>
<row _id="836"><DATA_EMISSAO>27/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020225</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.653,05</PRECO><TOTAL>47.653,05</TOTAL></row>
<row _id="837"><DATA_EMISSAO>27/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090343418</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="838"><DATA_EMISSAO>27/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090343419</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="839"><DATA_EMISSAO>27/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090343420</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="840"><DATA_EMISSAO>27/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090343421</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="841"><DATA_EMISSAO>28/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000021241</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18.547,70</PRECO><TOTAL>18.547,70</TOTAL></row>
<row _id="842"><DATA_EMISSAO>28/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000047916</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="843"><DATA_EMISSAO>28/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000047919</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="844"><DATA_EMISSAO>28/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000065039</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="845"><DATA_EMISSAO>29/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202080</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO PEQUENO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18,00</PRECO><TOTAL>18,00</TOTAL></row>
<row _id="846"><DATA_EMISSAO>29/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001200010</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,33</PRECO><TOTAL>22,33</TOTAL></row>
<row _id="847"><DATA_EMISSAO>31/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000052020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>543,93</PRECO><TOTAL>543,93</TOTAL></row>
<row _id="848"><DATA_EMISSAO>31/05/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202005</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.171,50</PRECO><TOTAL>4.171,50</TOTAL></row>
<row _id="849"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007318</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="850"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010892</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.558,52</PRECO><TOTAL>9.558,52</TOTAL></row>
<row _id="851"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010893</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.849,70</PRECO><TOTAL>2.849,70</TOTAL></row>
<row _id="852"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010894</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.838,37</PRECO><TOTAL>1.838,37</TOTAL></row>
<row _id="853"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010895</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.212,43</PRECO><TOTAL>3.212,43</TOTAL></row>
<row _id="854"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018648</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="855"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000066426</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="856"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202014</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="857"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000214099</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>403,25</PRECO><TOTAL>403,25</TOTAL></row>
<row _id="858"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000378525</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="859"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020122</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.465,03</PRECO><TOTAL>1.465,03</TOTAL></row>
<row _id="860"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020199</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="861"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020205</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="862"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020320</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.063,78</PRECO><TOTAL>2.063,78</TOTAL></row>
<row _id="863"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020321</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="864"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>014328571</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31.736,25</PRECO><TOTAL>31.736,25</TOTAL></row>
<row _id="865"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>014341471</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.442,40</PRECO><TOTAL>16.442,40</TOTAL></row>
<row _id="866"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201619</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="867"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201620</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="868"><DATA_EMISSAO>01/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202010179</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="869"><DATA_EMISSAO>02/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000804</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLUÇÃO DE REDE IP/MPLS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>72.000,00</PRECO><TOTAL>72.000,00</TOTAL></row>
<row _id="870"><DATA_EMISSAO>02/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000030807</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.441,81</PRECO><TOTAL>2.441,81</TOTAL></row>
<row _id="871"><DATA_EMISSAO>02/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000030808</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33.878,26</PRECO><TOTAL>33.878,26</TOTAL></row>
<row _id="872"><DATA_EMISSAO>02/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000030809</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.229,66</PRECO><TOTAL>4.229,66</TOTAL></row>
<row _id="873"><DATA_EMISSAO>03/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000127321</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>96.928,49</PRECO><TOTAL>96.928,49</TOTAL></row>
<row _id="874"><DATA_EMISSAO>03/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000214388</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.387,04</PRECO><TOTAL>2.387,04</TOTAL></row>
<row _id="875"><DATA_EMISSAO>03/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000545235</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>15,00</TOTAL></row>
<row _id="876"><DATA_EMISSAO>03/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001359382</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.755,92</PRECO><TOTAL>4.755,92</TOTAL></row>
<row _id="877"><DATA_EMISSAO>03/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020488</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="878"><DATA_EMISSAO>03/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020489</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,00</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="879"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000043319</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL FG LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FECHADURA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>74,10</PRECO><TOTAL>74,10</TOTAL></row>
<row _id="880"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000043319</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL FG LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GRAFITE EM PÓ 25 GR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>TB</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>2,60</PRECO><TOTAL>5,20</TOTAL></row>
<row _id="881"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300178</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.909,55</PRECO><TOTAL>2.909,55</TOTAL></row>
<row _id="882"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300179</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.615,79</PRECO><TOTAL>4.615,79</TOTAL></row>
<row _id="883"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300180</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>119.207,74</PRECO><TOTAL>119.207,74</TOTAL></row>
<row _id="884"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300181</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>252.316,79</PRECO><TOTAL>252.316,79</TOTAL></row>
<row _id="885"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300182</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>538,51</PRECO><TOTAL>538,51</TOTAL></row>
<row _id="886"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300183</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>803,28</PRECO><TOTAL>803,28</TOTAL></row>
<row _id="887"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300184</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.967,52</PRECO><TOTAL>7.967,52</TOTAL></row>
<row _id="888"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300185</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>148,78</PRECO><TOTAL>148,78</TOTAL></row>
<row _id="889"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300186</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.659,75</PRECO><TOTAL>8.659,75</TOTAL></row>
<row _id="890"><DATA_EMISSAO>04/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020300187</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22,36</PRECO><TOTAL>22,36</TOTAL></row>
<row _id="891"><DATA_EMISSAO>05/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000052020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,58</PRECO><TOTAL>5.622,58</TOTAL></row>
<row _id="892"><DATA_EMISSAO>05/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000052020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,58</PRECO><TOTAL>5.622,58</TOTAL></row>
<row _id="893"><DATA_EMISSAO>05/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000052020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,59</PRECO><TOTAL>5.622,59</TOTAL></row>
<row _id="894"><DATA_EMISSAO>05/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020410</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="895"><DATA_EMISSAO>05/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020527</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.278,02</PRECO><TOTAL>1.278,02</TOTAL></row>
<row _id="896"><DATA_EMISSAO>05/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020549</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>239,28</PRECO><TOTAL>239,28</TOTAL></row>
<row _id="897"><DATA_EMISSAO>05/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201307</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>551,36</PRECO><TOTAL>551,36</TOTAL></row>
<row _id="898"><DATA_EMISSAO>05/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202012199</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>106,61</PRECO><TOTAL>106,61</TOTAL></row>
<row _id="899"><DATA_EMISSAO>08/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002398</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="900"><DATA_EMISSAO>08/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020128</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>37.846,84</PRECO><TOTAL>37.846,84</TOTAL></row>
<row _id="901"><DATA_EMISSAO>08/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020129</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>83.012,64</PRECO><TOTAL>83.012,64</TOTAL></row>
<row _id="902"><DATA_EMISSAO>08/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020185</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.189,25</PRECO><TOTAL>5.189,25</TOTAL></row>
<row _id="903"><DATA_EMISSAO>08/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020186</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>133.088,32</PRECO><TOTAL>133.088,32</TOTAL></row>
<row _id="904"><DATA_EMISSAO>08/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003476270</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.184,42</PRECO><TOTAL>1.184,42</TOTAL></row>
<row _id="905"><DATA_EMISSAO>08/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202036923</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="906"><DATA_EMISSAO>09/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000052020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.946,09</PRECO><TOTAL>1.946,09</TOTAL></row>
<row _id="907"><DATA_EMISSAO>09/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001172926</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>205,51</PRECO><TOTAL>205,51</TOTAL></row>
<row _id="908"><DATA_EMISSAO>09/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013878629</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="909"><DATA_EMISSAO>09/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013878630</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.778,27</PRECO><TOTAL>3.778,27</TOTAL></row>
<row _id="910"><DATA_EMISSAO>09/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013878632</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="911"><DATA_EMISSAO>09/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013878633</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="912"><DATA_EMISSAO>09/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201606</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.665,84</PRECO><TOTAL>7.665,84</TOTAL></row>
<row _id="913"><DATA_EMISSAO>09/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202674</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.534,36</PRECO><TOTAL>11.534,36</TOTAL></row>
<row _id="914"><DATA_EMISSAO>09/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>043312216</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>942,53</PRECO><TOTAL>942,53</TOTAL></row>
<row _id="915"><DATA_EMISSAO>10/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003003</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.570,00</PRECO><TOTAL>35.570,00</TOTAL></row>
<row _id="916"><DATA_EMISSAO>10/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000048013</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.115,59</PRECO><TOTAL>8.115,59</TOTAL></row>
<row _id="917"><DATA_EMISSAO>11/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000149</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="918"><DATA_EMISSAO>12/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000014859</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SOFTTEK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.083,33</PRECO><TOTAL>12.083,33</TOTAL></row>
<row _id="919"><DATA_EMISSAO>12/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202015</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>40.750,00</PRECO><TOTAL>40.750,00</TOTAL></row>
<row _id="920"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000049</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA NOTEBOOK  HP 4430s</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>290,00</PRECO><TOTAL>290,00</TOTAL></row>
<row _id="921"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000024015</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.467,28</PRECO><TOTAL>43.467,28</TOTAL></row>
<row _id="922"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202025</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.258,00</PRECO><TOTAL>22.258,00</TOTAL></row>
<row _id="923"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202039</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>58.586,75</PRECO><TOTAL>58.586,75</TOTAL></row>
<row _id="924"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020388</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="925"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002755101</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="926"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>014710383</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>86.952,93</PRECO><TOTAL>86.952,93</TOTAL></row>
<row _id="927"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>014712863</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>247.619,97</PRECO><TOTAL>247.619,97</TOTAL></row>
<row _id="928"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202012191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.270,59</PRECO><TOTAL>7.270,59</TOTAL></row>
<row _id="929"><DATA_EMISSAO>15/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202012237</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>770,69</PRECO><TOTAL>770,69</TOTAL></row>
<row _id="930"><DATA_EMISSAO>16/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202041</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.170,92</PRECO><TOTAL>15.170,92</TOTAL></row>
<row _id="931"><DATA_EMISSAO>16/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>043567766</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA  A UNIDADE DA RUA TUPIS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.553,89</PRECO><TOTAL>2.553,89</TOTAL></row>
<row _id="932"><DATA_EMISSAO>16/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090345457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="933"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000067597</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="934"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002833722</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="935"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002833740</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="936"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002833740</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="937"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002833743</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="938"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201189</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E  LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.606,47</PRECO><TOTAL>11.606,47</TOTAL></row>
<row _id="939"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201190</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.666,99</PRECO><TOTAL>12.666,99</TOTAL></row>
<row _id="940"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202013290</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>231,00</PRECO><TOTAL>231,00</TOTAL></row>
<row _id="941"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202013290</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>97,00</PRECO><TOTAL>388,00</TOTAL></row>
<row _id="942"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202013290</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>289,00</PRECO><TOTAL>1.734,00</TOTAL></row>
<row _id="943"><DATA_EMISSAO>17/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202013290</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN  - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>135,00</PRECO><TOTAL>675,00</TOTAL></row>
<row _id="944"><DATA_EMISSAO>18/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001668</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="945"><DATA_EMISSAO>18/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000048100</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="946"><DATA_EMISSAO>18/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000048105</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="947"><DATA_EMISSAO>18/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202041331</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="948"><DATA_EMISSAO>18/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202041343</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="949"><DATA_EMISSAO>19/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001215249</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>128</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>55.040,00</TOTAL></row>
<row _id="950"><DATA_EMISSAO>19/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001215250</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>116</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>49.880,00</TOTAL></row>
<row _id="951"><DATA_EMISSAO>19/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004852027</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.949,85</PRECO><TOTAL>8.949,85</TOTAL></row>
<row _id="952"><DATA_EMISSAO>19/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201424</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>877,06</PRECO><TOTAL>877,06</TOTAL></row>
<row _id="953"><DATA_EMISSAO>19/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>043768641</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>61,22</PRECO><TOTAL>61,22</TOTAL></row>
<row _id="954"><DATA_EMISSAO>22/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003673</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="955"><DATA_EMISSAO>22/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000013305</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BORRACHA PARA LÁPIS (GRAFITE), COR BRANCA, SEM CORANTE, MACIA, CAPACIDADE PARA APAGAR ESCRITAS SEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><PRECO>0,39</PRECO><TOTAL>11,70</TOTAL></row>
<row _id="956"><DATA_EMISSAO>22/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000013306</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><PRECO>1,69</PRECO><TOTAL>169,00</TOTAL></row>
<row _id="957"><DATA_EMISSAO>22/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000096362</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="958"><DATA_EMISSAO>22/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002912719</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>408,70</PRECO><TOTAL>408,70</TOTAL></row>
<row _id="959"><DATA_EMISSAO>22/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004852450</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.224,37</PRECO><TOTAL>3.224,37</TOTAL></row>
<row _id="960"><DATA_EMISSAO>22/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>043820537</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>92.877,06</PRECO><TOTAL>92.877,06</TOTAL></row>
<row _id="961"><DATA_EMISSAO>22/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>043870382</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>548,11</PRECO><TOTAL>548,11</TOTAL></row>
<row _id="962"><DATA_EMISSAO>23/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022272</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,61</PRECO><TOTAL>23.184,61</TOTAL></row>
<row _id="963"><DATA_EMISSAO>24/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010869</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="964"><DATA_EMISSAO>24/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002834108</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BANCO DE  HORAS  (947725)  PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS  DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG |</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>86.523,66</PRECO><TOTAL>86.523,66</TOTAL></row>
<row _id="965"><DATA_EMISSAO>24/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002834109</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BANCO DE  HORAS  (947725)  PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS  DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG |</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.144,96</PRECO><TOTAL>7.144,96</TOTAL></row>
<row _id="966"><DATA_EMISSAO>25/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000656</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.500,00</PRECO><TOTAL>6.500,00</TOTAL></row>
<row _id="967"><DATA_EMISSAO>25/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018810</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.252,26</PRECO><TOTAL>4.252,26</TOTAL></row>
<row _id="968"><DATA_EMISSAO>26/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000062020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,58</PRECO><TOTAL>5.622,58</TOTAL></row>
<row _id="969"><DATA_EMISSAO>26/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000062020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,58</PRECO><TOTAL>5.622,58</TOTAL></row>
<row _id="970"><DATA_EMISSAO>26/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000062020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,59</PRECO><TOTAL>5.622,59</TOTAL></row>
<row _id="971"><DATA_EMISSAO>29/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000004861</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CARREGADOR PARA BATERIAS DO DRONE DJI PHANTOM 4 PRO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>798,00</PRECO><TOTAL>798,00</TOTAL></row>
<row _id="972"><DATA_EMISSAO>29/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000065697</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="973"><DATA_EMISSAO>29/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004859209</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>896,82</PRECO><TOTAL>896,82</TOTAL></row>
<row _id="974"><DATA_EMISSAO>30/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000062020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>550,62</PRECO><TOTAL>550,62</TOTAL></row>
<row _id="975"><DATA_EMISSAO>30/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202006</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.171,50</PRECO><TOTAL>4.171,50</TOTAL></row>
<row _id="976"><DATA_EMISSAO>30/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020284</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45.837,21</PRECO><TOTAL>45.837,21</TOTAL></row>
<row _id="977"><DATA_EMISSAO>30/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202003</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="978"><DATA_EMISSAO>30/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202006</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="979"><DATA_EMISSAO>30/06/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203186</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>10.784,06</PRECO><TOTAL>10.784,06</TOTAL></row>
<row _id="980"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010993</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.849,71</PRECO><TOTAL>2.849,71</TOTAL></row>
<row _id="981"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010994</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.838,42</PRECO><TOTAL>1.838,42</TOTAL></row>
<row _id="982"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010995</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.212,40</PRECO><TOTAL>3.212,40</TOTAL></row>
<row _id="983"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010996</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.558,52</PRECO><TOTAL>9.558,52</TOTAL></row>
<row _id="984"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018835</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="985"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000066854</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="986"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000244529</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E  LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>44.625,79</PRECO><TOTAL>44.625,79</TOTAL></row>
<row _id="987"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000381137</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="988"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000555364</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>15,00</TOTAL></row>
<row _id="989"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020224</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="990"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020242</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="991"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020373</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.063,78</PRECO><TOTAL>2.063,78</TOTAL></row>
<row _id="992"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020374</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="993"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015100354</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.866,33</PRECO><TOTAL>29.866,33</TOTAL></row>
<row _id="994"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015107053</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.866,67</PRECO><TOTAL>14.866,67</TOTAL></row>
<row _id="995"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020200298</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>426,50</PRECO><TOTAL>426,50</TOTAL></row>
<row _id="996"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201352</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.750,61</PRECO><TOTAL>23.750,61</TOTAL></row>
<row _id="997"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>443733357</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.607,93</PRECO><TOTAL>6.607,93</TOTAL></row>
<row _id="998"><DATA_EMISSAO>01/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>443733358</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14,44</PRECO><TOTAL>14,44</TOTAL></row>
<row _id="999"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001120</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19,25</PRECO><TOTAL>19,25</TOTAL></row>
<row _id="1000"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002588</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1001"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000128374</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>96.821,88</PRECO><TOTAL>96.821,88</TOTAL></row>
<row _id="1002"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202016</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="1003"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000394144</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA ADESIVA ISOLANTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19,10</PRECO><TOTAL>19,10</TOTAL></row>
<row _id="1004"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000394144</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA PARA IMPRESSORA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>107,48</PRECO><TOTAL>107,48</TOTAL></row>
<row _id="1005"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000394144</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TERMINAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20,15</PRECO><TOTAL>20,15</TOTAL></row>
<row _id="1006"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020569</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="1007"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020570</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>451,84</PRECO><TOTAL>451,84</TOTAL></row>
<row _id="1008"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201358</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.111,44</PRECO><TOTAL>5.111,44</TOTAL></row>
<row _id="1009"><DATA_EMISSAO>02/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202010306</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1010"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201505</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>452,02</PRECO><TOTAL>452,02</TOTAL></row>
<row _id="1011"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020337135</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.909,55</PRECO><TOTAL>2.909,55</TOTAL></row>
<row _id="1012"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020337136</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.615,79</PRECO><TOTAL>4.615,79</TOTAL></row>
<row _id="1013"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020337137</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>251.310,34</PRECO><TOTAL>251.310,34</TOTAL></row>
<row _id="1014"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020337138</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>119.763,64</PRECO><TOTAL>119.763,64</TOTAL></row>
<row _id="1015"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020337139</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>803,28</PRECO><TOTAL>803,28</TOTAL></row>
<row _id="1016"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020337140</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>538,51</PRECO><TOTAL>538,51</TOTAL></row>
<row _id="1017"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020337141</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.950,36</PRECO><TOTAL>7.950,36</TOTAL></row>
<row _id="1018"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020337142</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33,00</PRECO><TOTAL>33,00</TOTAL></row>
<row _id="1019"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202013674</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.374,50</PRECO><TOTAL>7.374,50</TOTAL></row>
<row _id="1020"><DATA_EMISSAO>03/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202013722</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>801,45</PRECO><TOTAL>801,45</TOTAL></row>
<row _id="1021"><DATA_EMISSAO>05/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007388</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="1022"><DATA_EMISSAO>06/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000672</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="1023"><DATA_EMISSAO>06/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020166</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>10.000,93</PRECO><TOTAL>10.000,93</TOTAL></row>
<row _id="1024"><DATA_EMISSAO>06/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020351205</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>417,48</PRECO><TOTAL>417,48</TOTAL></row>
<row _id="1025"><DATA_EMISSAO>06/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020351207</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.394,18</PRECO><TOTAL>13.394,18</TOTAL></row>
<row _id="1026"><DATA_EMISSAO>07/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000062020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.492,84</PRECO><TOTAL>2.492,84</TOTAL></row>
<row _id="1027"><DATA_EMISSAO>07/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000067809</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="1028"><DATA_EMISSAO>07/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000217416</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.140,27</PRECO><TOTAL>3.140,27</TOTAL></row>
<row _id="1029"><DATA_EMISSAO>07/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020232</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>124.503,03</PRECO><TOTAL>124.503,03</TOTAL></row>
<row _id="1030"><DATA_EMISSAO>08/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000048307</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="1031"><DATA_EMISSAO>08/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000048308</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="1032"><DATA_EMISSAO>08/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001188243</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>158,25</PRECO><TOTAL>158,25</TOTAL></row>
<row _id="1033"><DATA_EMISSAO>08/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020169</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>93.178,84</PRECO><TOTAL>93.178,84</TOTAL></row>
<row _id="1034"><DATA_EMISSAO>08/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003601706</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.677,04</PRECO><TOTAL>1.677,04</TOTAL></row>
<row _id="1035"><DATA_EMISSAO>08/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>014560002</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="1036"><DATA_EMISSAO>08/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>014644490</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="1037"><DATA_EMISSAO>08/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>014644491</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.838,05</PRECO><TOTAL>1.838,05</TOTAL></row>
<row _id="1038"><DATA_EMISSAO>09/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020484</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="1039"><DATA_EMISSAO>09/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>014560000</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="1040"><DATA_EMISSAO>09/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>044685678</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.097,28</PRECO><TOTAL>1.097,28</TOTAL></row>
<row _id="1041"><DATA_EMISSAO>09/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202012235</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>106,61</PRECO><TOTAL>106,61</TOTAL></row>
<row _id="1042"><DATA_EMISSAO>10/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000155</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1043"><DATA_EMISSAO>10/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000100535</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO AERONÁUTICO R.E.T.A</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>980,00</PRECO><TOTAL>980,00</TOTAL></row>
<row _id="1044"><DATA_EMISSAO>10/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202013</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.005,00</PRECO><TOTAL>35.005,00</TOTAL></row>
<row _id="1045"><DATA_EMISSAO>10/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPRESSORES PAMPULHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>180,00</PRECO><TOTAL>180,00</TOTAL></row>
<row _id="1046"><DATA_EMISSAO>10/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020238</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20.473,08</PRECO><TOTAL>20.473,08</TOTAL></row>
<row _id="1047"><DATA_EMISSAO>10/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020460</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="1048"><DATA_EMISSAO>10/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020625</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.283,00</PRECO><TOTAL>1.283,00</TOTAL></row>
<row _id="1049"><DATA_EMISSAO>10/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020641</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>240,22</PRECO><TOTAL>240,22</TOTAL></row>
<row _id="1050"><DATA_EMISSAO>10/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201877</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.643,32</PRECO><TOTAL>7.643,32</TOTAL></row>
<row _id="1051"><DATA_EMISSAO>13/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000024468</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.467,28</PRECO><TOTAL>43.467,28</TOTAL></row>
<row _id="1052"><DATA_EMISSAO>13/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202043</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.121,90</PRECO><TOTAL>22.121,90</TOTAL></row>
<row _id="1053"><DATA_EMISSAO>13/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202044</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>50.119,80</PRECO><TOTAL>50.119,80</TOTAL></row>
<row _id="1054"><DATA_EMISSAO>14/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>40.750,00</PRECO><TOTAL>40.750,00</TOTAL></row>
<row _id="1055"><DATA_EMISSAO>15/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015502597</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>268.048,58</PRECO><TOTAL>268.048,58</TOTAL></row>
<row _id="1056"><DATA_EMISSAO>15/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015502651</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>92.221,44</PRECO><TOTAL>92.221,44</TOTAL></row>
<row _id="1057"><DATA_EMISSAO>15/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090349275</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="1058"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007023</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÁLCOOL GEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>6,49</PRECO><TOTAL>64,90</TOTAL></row>
<row _id="1059"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007023</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FLANELA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>2,99</PRECO><TOTAL>14,95</TOTAL></row>
<row _id="1060"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000021704</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CAPACETE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>9,00</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="1061"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031342</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.358,32</PRECO><TOTAL>2.358,32</TOTAL></row>
<row _id="1062"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031343</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30.527,86</PRECO><TOTAL>30.527,86</TOTAL></row>
<row _id="1063"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000031344</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.305,80</PRECO><TOTAL>4.305,80</TOTAL></row>
<row _id="1064"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202032</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.135,67</PRECO><TOTAL>29.135,67</TOTAL></row>
<row _id="1065"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>044946480</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA  A UNIDADE DA RUA TUPIS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.560,55</PRECO><TOTAL>2.560,55</TOTAL></row>
<row _id="1066"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202014049</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>97,00</PRECO><TOTAL>291,00</TOTAL></row>
<row _id="1067"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202014049</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><PRECO>189,00</PRECO><TOTAL>2.079,00</TOTAL></row>
<row _id="1068"><DATA_EMISSAO>16/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202014049</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN  - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>97,00</PRECO><TOTAL>97,00</TOTAL></row>
<row _id="1069"><DATA_EMISSAO>17/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001679</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1070"><DATA_EMISSAO>17/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000021720</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CAPACETE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>9,00</PRECO><TOTAL>27,00</TOTAL></row>
<row _id="1071"><DATA_EMISSAO>17/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000240242</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PULVERIZADOR MANUAL DOMÉSTICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>7,41</PRECO><TOTAL>37,05</TOTAL></row>
<row _id="1072"><DATA_EMISSAO>17/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002804501</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="1073"><DATA_EMISSAO>17/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201396</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.703,72</PRECO><TOTAL>1.703,72</TOTAL></row>
<row _id="1074"><DATA_EMISSAO>17/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201399</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.298,60</PRECO><TOTAL>3.298,60</TOTAL></row>
<row _id="1075"><DATA_EMISSAO>19/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023166</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,61</PRECO><TOTAL>23.184,61</TOTAL></row>
<row _id="1076"><DATA_EMISSAO>20/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000096625</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="1077"><DATA_EMISSAO>20/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002858015</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="1078"><DATA_EMISSAO>20/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002858026</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="1079"><DATA_EMISSAO>20/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002858027</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="1080"><DATA_EMISSAO>20/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002858027</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="1081"><DATA_EMISSAO>20/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>045117092</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>92.386,32</PRECO><TOTAL>92.386,32</TOTAL></row>
<row _id="1082"><DATA_EMISSAO>20/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202048465</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="1083"><DATA_EMISSAO>20/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202048471</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="1084"><DATA_EMISSAO>21/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>045183502</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>636,40</PRECO><TOTAL>636,40</TOTAL></row>
<row _id="1085"><DATA_EMISSAO>22/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003719</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="1086"><DATA_EMISSAO>22/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010955</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="1087"><DATA_EMISSAO>22/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202014</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.132,78</PRECO><TOTAL>5.132,78</TOTAL></row>
<row _id="1088"><DATA_EMISSAO>22/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202015</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.501,73</PRECO><TOTAL>34.501,73</TOTAL></row>
<row _id="1089"><DATA_EMISSAO>22/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202016</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.092,88</PRECO><TOTAL>7.092,88</TOTAL></row>
<row _id="1090"><DATA_EMISSAO>22/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002930048</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>383,25</PRECO><TOTAL>383,25</TOTAL></row>
<row _id="1091"><DATA_EMISSAO>22/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002930057</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>943,19</PRECO><TOTAL>943,19</TOTAL></row>
<row _id="1092"><DATA_EMISSAO>22/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004867864</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>174,56</PRECO><TOTAL>174,56</TOTAL></row>
<row _id="1093"><DATA_EMISSAO>23/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000563</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOLUÇÃO DE APM (APPLICATION PERFORMANCE MONITORING)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>301.100,00</PRECO><TOTAL>301.100,00</TOTAL></row>
<row _id="1094"><DATA_EMISSAO>23/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002931240</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>407,94</PRECO><TOTAL>407,94</TOTAL></row>
<row _id="1095"><DATA_EMISSAO>23/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004869119</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>814,70</PRECO><TOTAL>814,70</TOTAL></row>
<row _id="1096"><DATA_EMISSAO>23/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201630</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>335,92</PRECO><TOTAL>335,92</TOTAL></row>
<row _id="1097"><DATA_EMISSAO>24/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020332</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.236,12</PRECO><TOTAL>7.236,12</TOTAL></row>
<row _id="1098"><DATA_EMISSAO>24/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020333</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.290,27</PRECO><TOTAL>5.290,27</TOTAL></row>
<row _id="1099"><DATA_EMISSAO>24/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020874</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.241,24</PRECO><TOTAL>5.241,24</TOTAL></row>
<row _id="1100"><DATA_EMISSAO>27/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000710</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CIMENTO CPIII - SACO 50KG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>24,00</PRECO><TOTAL>48,00</TOTAL></row>
<row _id="1101"><DATA_EMISSAO>27/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049220</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33,00</PRECO><TOTAL>33,00</TOTAL></row>
<row _id="1102"><DATA_EMISSAO>27/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000072020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,58</PRECO><TOTAL>5.622,58</TOTAL></row>
<row _id="1103"><DATA_EMISSAO>27/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000072020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,59</PRECO><TOTAL>5.622,59</TOTAL></row>
<row _id="1104"><DATA_EMISSAO>27/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000129124</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA  S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>58.700,73</PRECO><TOTAL>58.700,73</TOTAL></row>
<row _id="1105"><DATA_EMISSAO>27/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020335</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.653,05</PRECO><TOTAL>47.653,05</TOTAL></row>
<row _id="1106"><DATA_EMISSAO>30/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020343</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.290,27</PRECO><TOTAL>5.290,27</TOTAL></row>
<row _id="1107"><DATA_EMISSAO>30/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020344</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.290,27</PRECO><TOTAL>5.290,27</TOTAL></row>
<row _id="1108"><DATA_EMISSAO>30/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203798</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.902,06</PRECO><TOTAL>9.902,06</TOTAL></row>
<row _id="1109"><DATA_EMISSAO>31/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001220</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19,25</PRECO><TOTAL>19,25</TOTAL></row>
<row _id="1110"><DATA_EMISSAO>31/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020607</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SANTIAGO &amp; CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA PARA RECEPTOR GPS PROXT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.049,99</PRECO><TOTAL>7.049,99</TOTAL></row>
<row _id="1111"><DATA_EMISSAO>31/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000024345</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PASTA TÉRMICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>77,00</PRECO><TOTAL>77,00</TOTAL></row>
<row _id="1112"><DATA_EMISSAO>31/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000066713</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="1113"><DATA_EMISSAO>31/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000072020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>514,28</PRECO><TOTAL>514,28</TOTAL></row>
<row _id="1114"><DATA_EMISSAO>31/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202007</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.171,50</PRECO><TOTAL>4.171,50</TOTAL></row>
<row _id="1115"><DATA_EMISSAO>31/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202294</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,23</PRECO><TOTAL>22.062,23</TOTAL></row>
<row _id="1116"><DATA_EMISSAO>31/07/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202300</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="1117"><DATA_EMISSAO>01/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001111</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.838,37</PRECO><TOTAL>1.838,37</TOTAL></row>
<row _id="1118"><DATA_EMISSAO>01/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011109</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.558,52</PRECO><TOTAL>9.558,52</TOTAL></row>
<row _id="1119"><DATA_EMISSAO>01/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011110</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.849,70</PRECO><TOTAL>2.849,70</TOTAL></row>
<row _id="1120"><DATA_EMISSAO>01/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011112</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.212,43</PRECO><TOTAL>3.212,43</TOTAL></row>
<row _id="1121"><DATA_EMISSAO>01/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201542</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="1122"><DATA_EMISSAO>01/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201554</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.111,44</PRECO><TOTAL>5.111,44</TOTAL></row>
<row _id="1123"><DATA_EMISSAO>01/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>444447892</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.528,92</PRECO><TOTAL>6.528,92</TOTAL></row>
<row _id="1124"><DATA_EMISSAO>01/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>444447893</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25,09</PRECO><TOTAL>25,09</TOTAL></row>
<row _id="1125"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000688</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="1126"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001360</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1127"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001361</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1128"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001362</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1129"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001363</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1130"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001364</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1131"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001365</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1132"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001366</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1133"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000019048</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="1134"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000067270</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="1135"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000383697</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="1136"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000571767</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>30,00</TOTAL></row>
<row _id="1137"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020252</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="1138"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020278</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="1139"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020425</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.063,78</PRECO><TOTAL>2.063,78</TOTAL></row>
<row _id="1140"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020426</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="1141"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015974918</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.228,81</PRECO><TOTAL>16.228,81</TOTAL></row>
<row _id="1142"><DATA_EMISSAO>03/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015974921</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>32.074,77</PRECO><TOTAL>32.074,77</TOTAL></row>
<row _id="1143"><DATA_EMISSAO>04/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000659</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.714,50</PRECO><TOTAL>6.714,50</TOTAL></row>
<row _id="1144"><DATA_EMISSAO>04/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002832</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1145"><DATA_EMISSAO>04/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000072020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,57</PRECO><TOTAL>5.622,57</TOTAL></row>
<row _id="1146"><DATA_EMISSAO>04/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020666</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.283,00</PRECO><TOTAL>1.283,00</TOTAL></row>
<row _id="1147"><DATA_EMISSAO>04/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020676</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>240,22</PRECO><TOTAL>240,22</TOTAL></row>
<row _id="1148"><DATA_EMISSAO>04/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202010424</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1149"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007442</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="1150"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000017209</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MINAS ECOMM EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ESPATULA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>3,90</PRECO><TOTAL>15,60</TOTAL></row>
<row _id="1151"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000409164</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PASSALACQUA &amp; CIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PISO PAVIFLEX</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CX</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>276,22</PRECO><TOTAL>276,22</TOTAL></row>
<row _id="1152"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020669</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="1153"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020670</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,00</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="1154"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002868494</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BANCO DE  HORAS  (947725)  PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS  DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG |</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>85.304,12</PRECO><TOTAL>85.304,12</TOTAL></row>
<row _id="1155"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020385588</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.909,55</PRECO><TOTAL>2.909,55</TOTAL></row>
<row _id="1156"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020385589</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.615,79</PRECO><TOTAL>4.615,79</TOTAL></row>
<row _id="1157"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020385593</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.997,88</PRECO><TOTAL>7.997,88</TOTAL></row>
<row _id="1158"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020385594</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>525,75</PRECO><TOTAL>525,75</TOTAL></row>
<row _id="1159"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020385595</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>816,04</PRECO><TOTAL>816,04</TOTAL></row>
<row _id="1160"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020385596</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>252.282,01</PRECO><TOTAL>252.282,01</TOTAL></row>
<row _id="1161"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020385597</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>119.845,39</PRECO><TOTAL>119.845,39</TOTAL></row>
<row _id="1162"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020385605</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33,00</PRECO><TOTAL>33,00</TOTAL></row>
<row _id="1163"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020395892</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>361,07</PRECO><TOTAL>361,07</TOTAL></row>
<row _id="1164"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020395893</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.659,16</PRECO><TOTAL>16.659,16</TOTAL></row>
<row _id="1165"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020395894</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>65,53</PRECO><TOTAL>65,53</TOTAL></row>
<row _id="1166"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202016073</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>801,45</PRECO><TOTAL>801,45</TOTAL></row>
<row _id="1167"><DATA_EMISSAO>05/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202016144</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.374,50</PRECO><TOTAL>7.374,50</TOTAL></row>
<row _id="1168"><DATA_EMISSAO>06/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000714</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TINTA CORANTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>4,00</PRECO><TOTAL>8,00</TOTAL></row>
<row _id="1169"><DATA_EMISSAO>06/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000714</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>XADREZ LÍQUIDO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>4,00</PRECO><TOTAL>8,00</TOTAL></row>
<row _id="1170"><DATA_EMISSAO>06/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001205240</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>301,04</PRECO><TOTAL>301,04</TOTAL></row>
<row _id="1171"><DATA_EMISSAO>06/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>89.748,50</PRECO><TOTAL>89.748,50</TOTAL></row>
<row _id="1172"><DATA_EMISSAO>07/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202017</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="1173"><DATA_EMISSAO>07/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202048</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.429,32</PRECO><TOTAL>47.429,32</TOTAL></row>
<row _id="1174"><DATA_EMISSAO>07/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202049</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.518,90</PRECO><TOTAL>21.518,90</TOTAL></row>
<row _id="1175"><DATA_EMISSAO>07/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020269</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.746,94</PRECO><TOTAL>15.746,94</TOTAL></row>
<row _id="1176"><DATA_EMISSAO>07/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020271</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>132.834,63</PRECO><TOTAL>132.834,63</TOTAL></row>
<row _id="1177"><DATA_EMISSAO>07/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003727580</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.410,79</PRECO><TOTAL>1.410,79</TOTAL></row>
<row _id="1178"><DATA_EMISSAO>07/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201725</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19,04</PRECO><TOTAL>19,04</TOTAL></row>
<row _id="1179"><DATA_EMISSAO>09/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015249414</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="1180"><DATA_EMISSAO>09/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015249415</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="1181"><DATA_EMISSAO>09/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015249416</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="1182"><DATA_EMISSAO>09/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015249417</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.616,97</PRECO><TOTAL>1.616,97</TOTAL></row>
<row _id="1183"><DATA_EMISSAO>09/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015949365</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="1184"><DATA_EMISSAO>10/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000072020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.647,61</PRECO><TOTAL>2.647,61</TOTAL></row>
<row _id="1185"><DATA_EMISSAO>10/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202025</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.267,74</PRECO><TOTAL>5.267,74</TOTAL></row>
<row _id="1186"><DATA_EMISSAO>10/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000242177</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>10,90</PRECO><TOTAL>65,40</TOTAL></row>
<row _id="1187"><DATA_EMISSAO>10/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>045939683</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.428,27</PRECO><TOTAL>1.428,27</TOTAL></row>
<row _id="1188"><DATA_EMISSAO>11/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002946</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1189"><DATA_EMISSAO>11/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000048553</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="1190"><DATA_EMISSAO>11/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000048554</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="1191"><DATA_EMISSAO>11/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202035</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>36.091,26</PRECO><TOTAL>36.091,26</TOTAL></row>
<row _id="1192"><DATA_EMISSAO>11/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020345</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>536,70</PRECO><TOTAL>536,70</TOTAL></row>
<row _id="1193"><DATA_EMISSAO>11/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020533</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="1194"><DATA_EMISSAO>11/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202161</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.664,67</PRECO><TOTAL>7.664,67</TOTAL></row>
<row _id="1195"><DATA_EMISSAO>12/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202026</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>42.078,00</PRECO><TOTAL>42.078,00</TOTAL></row>
<row _id="1196"><DATA_EMISSAO>12/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020201</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31.803,36</PRECO><TOTAL>31.803,36</TOTAL></row>
<row _id="1197"><DATA_EMISSAO>12/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020371</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45.576,86</PRECO><TOTAL>45.576,86</TOTAL></row>
<row _id="1198"><DATA_EMISSAO>13/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000158</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1199"><DATA_EMISSAO>13/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000661</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.714,50</PRECO><TOTAL>6.714,50</TOTAL></row>
<row _id="1200"><DATA_EMISSAO>13/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000024766</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.467,28</PRECO><TOTAL>43.467,28</TOTAL></row>
<row _id="1201"><DATA_EMISSAO>13/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000033940</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ETIQUETA PARA ETIQUETADORA BROTHER WRITE 12MM 1/2 M-K231</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>79,90</PRECO><TOTAL>159,80</TOTAL></row>
<row _id="1202"><DATA_EMISSAO>13/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202044</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>36.855,00</PRECO><TOTAL>36.855,00</TOTAL></row>
<row _id="1203"><DATA_EMISSAO>13/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000221003</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.382,75</PRECO><TOTAL>3.382,75</TOTAL></row>
<row _id="1204"><DATA_EMISSAO>13/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001248574</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>520</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>223.600,00</TOTAL></row>
<row _id="1205"><DATA_EMISSAO>13/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002851542</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="1206"><DATA_EMISSAO>13/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201576</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.453,10</PRECO><TOTAL>4.453,10</TOTAL></row>
<row _id="1207"><DATA_EMISSAO>14/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202018</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.132,78</PRECO><TOTAL>5.132,78</TOTAL></row>
<row _id="1208"><DATA_EMISSAO>14/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202019</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.501,73</PRECO><TOTAL>34.501,73</TOTAL></row>
<row _id="1209"><DATA_EMISSAO>14/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.092,88</PRECO><TOTAL>7.092,88</TOTAL></row>
<row _id="1210"><DATA_EMISSAO>14/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001397940</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.586,79</PRECO><TOTAL>7.586,79</TOTAL></row>
<row _id="1211"><DATA_EMISSAO>14/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090353055</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="1212"><DATA_EMISSAO>15/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>046236780</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA  A UNIDADE DA RUA TUPIS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.210,36</PRECO><TOTAL>3.210,36</TOTAL></row>
<row _id="1213"><DATA_EMISSAO>17/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001688</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1214"><DATA_EMISSAO>17/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>016396220</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>270.585,27</PRECO><TOTAL>270.585,27</TOTAL></row>
<row _id="1215"><DATA_EMISSAO>17/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>016405929</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>89.534,65</PRECO><TOTAL>89.534,65</TOTAL></row>
<row _id="1216"><DATA_EMISSAO>19/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>402,93</PRECO><TOTAL>402,93</TOTAL></row>
<row _id="1217"><DATA_EMISSAO>19/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002878586</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="1218"><DATA_EMISSAO>19/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002878632</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="1219"><DATA_EMISSAO>19/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002878633</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="1220"><DATA_EMISSAO>19/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002878633</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="1221"><DATA_EMISSAO>19/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>046409106</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>61,19</PRECO><TOTAL>61,19</TOTAL></row>
<row _id="1222"><DATA_EMISSAO>19/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202055645</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="1223"><DATA_EMISSAO>19/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202055655</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="1224"><DATA_EMISSAO>20/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001606</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="1225"><DATA_EMISSAO>20/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000010998</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="1226"><DATA_EMISSAO>20/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000096862</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="1227"><DATA_EMISSAO>20/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>046447637</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>102.219,32</PRECO><TOTAL>102.219,32</TOTAL></row>
<row _id="1228"><DATA_EMISSAO>21/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALE TRANSPORTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>30,00</TOTAL></row>
<row _id="1229"><DATA_EMISSAO>21/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002948236</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>238,66</PRECO><TOTAL>238,66</TOTAL></row>
<row _id="1230"><DATA_EMISSAO>21/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004884337</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>420,43</PRECO><TOTAL>420,43</TOTAL></row>
<row _id="1231"><DATA_EMISSAO>21/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>046505963</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>376,52</PRECO><TOTAL>376,52</TOTAL></row>
<row _id="1232"><DATA_EMISSAO>24/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003757</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="1233"><DATA_EMISSAO>25/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022840</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>900,00</TOTAL></row>
<row _id="1234"><DATA_EMISSAO>25/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022840</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>700,00</TOTAL></row>
<row _id="1235"><DATA_EMISSAO>25/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000248670</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.070,59</PRECO><TOTAL>1.070,59</TOTAL></row>
<row _id="1236"><DATA_EMISSAO>25/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002951780</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>190,89</PRECO><TOTAL>190,89</TOTAL></row>
<row _id="1237"><DATA_EMISSAO>25/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201606</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E  LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>512,81</PRECO><TOTAL>512,81</TOTAL></row>
<row _id="1238"><DATA_EMISSAO>26/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020307</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.491,77</PRECO><TOTAL>4.491,77</TOTAL></row>
<row _id="1239"><DATA_EMISSAO>26/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020308</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>602,23</PRECO><TOTAL>602,23</TOTAL></row>
<row _id="1240"><DATA_EMISSAO>27/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000082020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,57</PRECO><TOTAL>5.622,57</TOTAL></row>
<row _id="1241"><DATA_EMISSAO>27/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000082020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,59</PRECO><TOTAL>5.622,59</TOTAL></row>
<row _id="1242"><DATA_EMISSAO>27/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000082020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,58</PRECO><TOTAL>5.622,58</TOTAL></row>
<row _id="1243"><DATA_EMISSAO>28/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000712</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>104,21</PRECO><TOTAL>104,21</TOTAL></row>
<row _id="1244"><DATA_EMISSAO>28/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000713</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>250,50</PRECO><TOTAL>250,50</TOTAL></row>
<row _id="1245"><DATA_EMISSAO>28/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000714</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>363,00</PRECO><TOTAL>363,00</TOTAL></row>
<row _id="1246"><DATA_EMISSAO>28/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020390</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.236,12</PRECO><TOTAL>7.236,12</TOTAL></row>
<row _id="1247"><DATA_EMISSAO>31/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001320</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19,25</PRECO><TOTAL>19,25</TOTAL></row>
<row _id="1248"><DATA_EMISSAO>31/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000006271</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA DO TIPO VRLA (CHUMBO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA) DE 12 V (VOLTS) E CORRENTE MINIMA DE 50  (CINQUENTA) AH (AMPÉRE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>46.165,60</PRECO><TOTAL>46.165,60</TOTAL></row>
<row _id="1249"><DATA_EMISSAO>31/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000006271</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA DO TIPO VRLA (CHUMBO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA) DE 12V (VOLTS) E CORRENTE MÍNIMA DE 40 AH .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>118.833,60</PRECO><TOTAL>118.833,60</TOTAL></row>
<row _id="1250"><DATA_EMISSAO>31/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000067788</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="1251"><DATA_EMISSAO>31/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000082020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>523,91</PRECO><TOTAL>523,91</TOTAL></row>
<row _id="1252"><DATA_EMISSAO>31/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202008</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.171,50</PRECO><TOTAL>4.171,50</TOTAL></row>
<row _id="1253"><DATA_EMISSAO>31/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202643</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="1254"><DATA_EMISSAO>31/08/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202647</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="1255"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000707</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="1256"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011197</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.678,38</PRECO><TOTAL>9.678,38</TOTAL></row>
<row _id="1257"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011198</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.885,37</PRECO><TOTAL>2.885,37</TOTAL></row>
<row _id="1258"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011199</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.861,42</PRECO><TOTAL>1.861,42</TOTAL></row>
<row _id="1259"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011201</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.252,71</PRECO><TOTAL>3.252,71</TOTAL></row>
<row _id="1260"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000019226</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="1261"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000386192</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="1262"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020276</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="1263"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020314</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="1264"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020490</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="1265"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>016782746</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.345,68</PRECO><TOTAL>16.345,68</TOTAL></row>
<row _id="1266"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>016796323</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31.869,24</PRECO><TOTAL>31.869,24</TOTAL></row>
<row _id="1267"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201729</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="1268"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>445148666</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.588,62</PRECO><TOTAL>6.588,62</TOTAL></row>
<row _id="1269"><DATA_EMISSAO>01/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>445148667</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16,96</PRECO><TOTAL>16,96</TOTAL></row>
<row _id="1270"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000715</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.624,90</PRECO><TOTAL>3.624,90</TOTAL></row>
<row _id="1271"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001443</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1272"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007513</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="1273"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000034279</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ETIQUETA PARA ETIQUETADORA BROTHER WRITE 12MM 1/2 M-K231</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>71,90</PRECO><TOTAL>71,90</TOTAL></row>
<row _id="1274"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000034279</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>209,00</PRECO><TOTAL>209,00</TOTAL></row>
<row _id="1275"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000585080</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>15,00</TOTAL></row>
<row _id="1276"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001413520</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.706,43</PRECO><TOTAL>7.706,43</TOTAL></row>
<row _id="1277"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020121</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>25,00</PRECO><TOTAL>75,00</TOTAL></row>
<row _id="1278"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020121</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CÓPIA  DE  CHAVE  SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>5,00</PRECO><TOTAL>20,00</TOTAL></row>
<row _id="1279"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020121</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CÓPIA DE CHAVE SIMPLES  SEM MODELO  PARA FECHADURA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20,00</PRECO><TOTAL>20,00</TOTAL></row>
<row _id="1280"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201736</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.111,44</PRECO><TOTAL>5.111,44</TOTAL></row>
<row _id="1281"><DATA_EMISSAO>02/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201888</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>192,35</PRECO><TOTAL>192,35</TOTAL></row>
<row _id="1282"><DATA_EMISSAO>03/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000222969</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>534,63</PRECO><TOTAL>534,63</TOTAL></row>
<row _id="1283"><DATA_EMISSAO>03/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020513</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>825,52</PRECO><TOTAL>825,52</TOTAL></row>
<row _id="1284"><DATA_EMISSAO>03/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020770</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.283,00</PRECO><TOTAL>1.283,00</TOTAL></row>
<row _id="1285"><DATA_EMISSAO>03/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020771</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>240,22</PRECO><TOTAL>240,22</TOTAL></row>
<row _id="1286"><DATA_EMISSAO>03/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202010522</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1287"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000081062</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21,90</PRECO><TOTAL>21,90</TOTAL></row>
<row _id="1288"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000081062</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PERFURADOR DE PAPÉIS GRANDE, PRETO, 30 FOLHAS 02 FUROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28,70</PRECO><TOTAL>28,70</TOTAL></row>
<row _id="1289"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202053</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.783,60</PRECO><TOTAL>19.783,60</TOTAL></row>
<row _id="1290"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202054</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.430,54</PRECO><TOTAL>5.430,54</TOTAL></row>
<row _id="1291"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202055</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.735,09</PRECO><TOTAL>2.735,09</TOTAL></row>
<row _id="1292"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202056</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>822,14</PRECO><TOTAL>822,14</TOTAL></row>
<row _id="1293"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202057</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>36.449,16</PRECO><TOTAL>36.449,16</TOTAL></row>
<row _id="1294"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001224571</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>148,18</PRECO><TOTAL>148,18</TOTAL></row>
<row _id="1295"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020757</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="1296"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020758</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>57,54</PRECO><TOTAL>57,54</TOTAL></row>
<row _id="1297"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020449980</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>824,78</PRECO><TOTAL>824,78</TOTAL></row>
<row _id="1298"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020449981</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>122.276,33</PRECO><TOTAL>122.276,33</TOTAL></row>
<row _id="1299"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020449982</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.968,11</PRECO><TOTAL>2.968,11</TOTAL></row>
<row _id="1300"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020449983</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>255.574,40</PRECO><TOTAL>255.574,40</TOTAL></row>
<row _id="1301"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020449984</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.674,39</PRECO><TOTAL>4.674,39</TOTAL></row>
<row _id="1302"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020449985</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>27,13</PRECO><TOTAL>27,13</TOTAL></row>
<row _id="1303"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020449986</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>531,38</PRECO><TOTAL>531,38</TOTAL></row>
<row _id="1304"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020449987</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.051,27</PRECO><TOTAL>8.051,27</TOTAL></row>
<row _id="1305"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020450069</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>372,57</PRECO><TOTAL>372,57</TOTAL></row>
<row _id="1306"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020450071</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>51,98</PRECO><TOTAL>51,98</TOTAL></row>
<row _id="1307"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020450072</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.481,08</PRECO><TOTAL>22.481,08</TOTAL></row>
<row _id="1308"><DATA_EMISSAO>04/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202017926</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.374,50</PRECO><TOTAL>7.374,50</TOTAL></row>
<row _id="1309"><DATA_EMISSAO>08/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020392</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>536,20</PRECO><TOTAL>536,20</TOTAL></row>
<row _id="1310"><DATA_EMISSAO>08/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002892392</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BANCO DE  HORAS  (947725)  PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS  DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG |</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.007,67</PRECO><TOTAL>25.007,67</TOTAL></row>
<row _id="1311"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000082020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.137,31</PRECO><TOTAL>3.137,31</TOTAL></row>
<row _id="1312"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020240</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>94.605,51</PRECO><TOTAL>94.605,51</TOTAL></row>
<row _id="1313"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003847310</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.650,44</PRECO><TOTAL>1.650,44</TOTAL></row>
<row _id="1314"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>012898677</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>106,61</PRECO><TOTAL>106,61</TOTAL></row>
<row _id="1315"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015949363</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="1316"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015949364</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.650,22</PRECO><TOTAL>1.650,22</TOTAL></row>
<row _id="1317"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>015949369</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="1318"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>016657711</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="1319"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>016657713</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="1320"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>016657715</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.031,14</PRECO><TOTAL>1.031,14</TOTAL></row>
<row _id="1321"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>016898768</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.058,33</PRECO><TOTAL>2.058,33</TOTAL></row>
<row _id="1322"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020204383</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.253,18</PRECO><TOTAL>2.253,18</TOTAL></row>
<row _id="1323"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>047265255</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.817,68</PRECO><TOTAL>1.817,68</TOTAL></row>
<row _id="1324"><DATA_EMISSAO>09/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090356807</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="1325"><DATA_EMISSAO>10/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000574</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VIDRONILSON COM. E SERVIÇOS DE VIDROS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Instalação de  Vidros com o fornecimento dos materiais</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.000,00</PRECO><TOTAL>1.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1326"><DATA_EMISSAO>10/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000223602</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.081,36</PRECO><TOTAL>3.081,36</TOTAL></row>
<row _id="1327"><DATA_EMISSAO>10/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020326</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>19.611,22</PRECO><TOTAL>19.611,22</TOTAL></row>
<row _id="1328"><DATA_EMISSAO>10/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020327</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>131.958,26</PRECO><TOTAL>131.958,26</TOTAL></row>
<row _id="1329"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000161</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1330"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007984</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMÉRCIO DE PAPEL NOVO MUNDO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CAIXA DE PAPELÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>160,00</PRECO><TOTAL>160,00</TOTAL></row>
<row _id="1331"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020208</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VIFER  VIDROS E FERRAGENS LTDA. - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Instalação de  Vidros com o fornecimento dos materiais</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.932,00</PRECO><TOTAL>2.932,00</TOTAL></row>
<row _id="1332"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202039</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33.545,26</PRECO><TOTAL>33.545,26</TOTAL></row>
<row _id="1333"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>INSPENÇÃO  MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15 METROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>23</QUANTIDADE><PRECO>7,00</PRECO><TOTAL>161,00</TOTAL></row>
<row _id="1334"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO EM MANGUEIRA 15 METROS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>23</QUANTIDADE><PRECO>15,00</PRECO><TOTAL>345,00</TOTAL></row>
<row _id="1335"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>RECARGA DE EXTINTOR ABC 8KG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><PRECO>22,00</PRECO><TOTAL>1.100,00</TOTAL></row>
<row _id="1336"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>RECARGA DE EXTINTOR AP 10L</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>12,00</PRECO><TOTAL>48,00</TOTAL></row>
<row _id="1337"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>42,00</PRECO><TOTAL>294,00</TOTAL></row>
<row _id="1338"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16,00</PRECO><TOTAL>16,00</TOTAL></row>
<row _id="1339"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>RECARGA EXTINTOR PQS 8KG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21,00</PRECO><TOTAL>21,00</TOTAL></row>
<row _id="1340"><DATA_EMISSAO>11/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202444</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.779,56</PRECO><TOTAL>7.779,56</TOTAL></row>
<row _id="1341"><DATA_EMISSAO>14/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020585</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="1342"><DATA_EMISSAO>14/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>013826007</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>RSM</UNIDADE><QUANTIDADE>700</QUANTIDADE><PRECO>14,53</PRECO><TOTAL>10.171,00</TOTAL></row>
<row _id="1343"><DATA_EMISSAO>15/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003192</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1344"><DATA_EMISSAO>15/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000013925</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>58,33</PRECO><TOTAL>174,99</TOTAL></row>
<row _id="1345"><DATA_EMISSAO>15/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000025017</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.467,28</PRECO><TOTAL>43.467,28</TOTAL></row>
<row _id="1346"><DATA_EMISSAO>15/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202030</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.711,45</PRECO><TOTAL>35.711,45</TOTAL></row>
<row _id="1347"><DATA_EMISSAO>15/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202066</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>37.905,00</PRECO><TOTAL>37.905,00</TOTAL></row>
<row _id="1348"><DATA_EMISSAO>15/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>017217356</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>89.249,46</PRECO><TOTAL>89.249,46</TOTAL></row>
<row _id="1349"><DATA_EMISSAO>15/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>017217395</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>269.489,54</PRECO><TOTAL>269.489,54</TOTAL></row>
<row _id="1350"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001710</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1351"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000017414</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÁLCOOL GEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><PRECO>6,49</PRECO><TOTAL>77,88</TOTAL></row>
<row _id="1352"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000021062</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> BROCA SDS PLUS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>36,53</PRECO><TOTAL>36,53</TOTAL></row>
<row _id="1353"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000021062</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BUCHAS PLASTICAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,01</PRECO><TOTAL>15,01</TOTAL></row>
<row _id="1354"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000021062</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BUCHAS PLASTICAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15,87</PRECO><TOTAL>15,87</TOTAL></row>
<row _id="1355"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023415</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>480,00</TOTAL></row>
<row _id="1356"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023415</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>700,00</TOTAL></row>
<row _id="1357"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002905141</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="1358"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002905142</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="1359"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002905142</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="1360"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002920264</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="1361"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202019</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>587,97</PRECO><TOTAL>587,97</TOTAL></row>
<row _id="1362"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202015227</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN  - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>97,00</PRECO><TOTAL>97,00</TOTAL></row>
<row _id="1363"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202062964</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="1364"><DATA_EMISSAO>17/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202062968</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="1365"><DATA_EMISSAO>18/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001645</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="1366"><DATA_EMISSAO>18/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023416</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>280,00</TOTAL></row>
<row _id="1367"><DATA_EMISSAO>18/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000048840</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="1368"><DATA_EMISSAO>18/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000048851</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="1369"><DATA_EMISSAO>18/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000068961</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="1370"><DATA_EMISSAO>18/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202011</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SERGIO LUIZ SUAREZ</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-AR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.450,00</PRECO><TOTAL>2.450,00</TOTAL></row>
<row _id="1371"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000097065</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="1372"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202032</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.132,78</PRECO><TOTAL>5.132,78</TOTAL></row>
<row _id="1373"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.501,73</PRECO><TOTAL>34.501,73</TOTAL></row>
<row _id="1374"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202034</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.092,88</PRECO><TOTAL>7.092,88</TOTAL></row>
<row _id="1375"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020434</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.356,88</PRECO><TOTAL>47.356,88</TOTAL></row>
<row _id="1376"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020442</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.157,74</PRECO><TOTAL>5.157,74</TOTAL></row>
<row _id="1377"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020443</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.157,74</PRECO><TOTAL>5.157,74</TOTAL></row>
<row _id="1378"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002967282</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>983,18</PRECO><TOTAL>983,18</TOTAL></row>
<row _id="1379"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002967291</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>983,44</PRECO><TOTAL>983,44</TOTAL></row>
<row _id="1380"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002967391</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>299,72</PRECO><TOTAL>299,72</TOTAL></row>
<row _id="1381"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004901833</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.498,06</PRECO><TOTAL>3.498,06</TOTAL></row>
<row _id="1382"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004901897</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.937,78</PRECO><TOTAL>2.937,78</TOTAL></row>
<row _id="1383"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004902466</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>626,76</PRECO><TOTAL>626,76</TOTAL></row>
<row _id="1384"><DATA_EMISSAO>21/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>047810050</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>101.577,80</PRECO><TOTAL>101.577,80</TOTAL></row>
<row _id="1385"><DATA_EMISSAO>22/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003791</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="1386"><DATA_EMISSAO>22/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000025808</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,60</PRECO><TOTAL>23.184,60</TOTAL></row>
<row _id="1387"><DATA_EMISSAO>22/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000025809</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,60</PRECO><TOTAL>23.184,60</TOTAL></row>
<row _id="1388"><DATA_EMISSAO>22/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000068999</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="1389"><DATA_EMISSAO>22/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>047890149</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>538,00</PRECO><TOTAL>538,00</TOTAL></row>
<row _id="1390"><DATA_EMISSAO>23/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011055</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="1391"><DATA_EMISSAO>24/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202018</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="1392"><DATA_EMISSAO>25/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000013289</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÁLCOOL GEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><PRECO>6,25</PRECO><TOTAL>75,00</TOTAL></row>
<row _id="1393"><DATA_EMISSAO>25/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020275</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.114,04</PRECO><TOTAL>9.114,04</TOTAL></row>
<row _id="1394"><DATA_EMISSAO>25/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020276</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.142,62</PRECO><TOTAL>2.142,62</TOTAL></row>
<row _id="1395"><DATA_EMISSAO>25/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020277</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.389,04</PRECO><TOTAL>8.389,04</TOTAL></row>
<row _id="1396"><DATA_EMISSAO>25/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002973457</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>445,41</PRECO><TOTAL>445,41</TOTAL></row>
<row _id="1397"><DATA_EMISSAO>25/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009136569</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>255,51</PRECO><TOTAL>255,51</TOTAL></row>
<row _id="1398"><DATA_EMISSAO>25/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009136570</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>363,00</PRECO><TOTAL>363,00</TOTAL></row>
<row _id="1399"><DATA_EMISSAO>25/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009136571</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.653,00</PRECO><TOTAL>3.653,00</TOTAL></row>
<row _id="1400"><DATA_EMISSAO>28/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000092020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,59</PRECO><TOTAL>5.622,59</TOTAL></row>
<row _id="1401"><DATA_EMISSAO>28/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000092020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,57</PRECO><TOTAL>5.622,57</TOTAL></row>
<row _id="1402"><DATA_EMISSAO>28/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000092020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.622,58</PRECO><TOTAL>5.622,58</TOTAL></row>
<row _id="1403"><DATA_EMISSAO>29/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000119</DOCUMENTO><FORNECEDOR>RODRIGO KISPERQUE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA DE INFORMATIVO CONTABIL, TRABALHISTA, FISCAL E SOCIETÁRIO NO FORMATO DIGITAL, COM SERVIÇO DE CONSULTORIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.980,00</PRECO><TOTAL>1.980,00</TOTAL></row>
<row _id="1404"><DATA_EMISSAO>30/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000092020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>517,25</PRECO><TOTAL>517,25</TOTAL></row>
<row _id="1405"><DATA_EMISSAO>30/09/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202009</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.171,50</PRECO><TOTAL>4.171,50</TOTAL></row>
<row _id="1406"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000728</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="1407"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001420</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18,48</PRECO><TOTAL>18,48</TOTAL></row>
<row _id="1408"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011314</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.903,25</PRECO><TOTAL>2.903,25</TOTAL></row>
<row _id="1409"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011315</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.872,89</PRECO><TOTAL>1.872,89</TOTAL></row>
<row _id="1410"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011316</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.272,74</PRECO><TOTAL>3.272,74</TOTAL></row>
<row _id="1411"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000013336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ÁLCOOL GEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>6,25</PRECO><TOTAL>12,50</TOTAL></row>
<row _id="1412"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000019406</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="1413"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000046168</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>REGISTROS PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS DE NUMERAÇÃO DE INTERNET</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.400,00</PRECO><TOTAL>2.400,00</TOTAL></row>
<row _id="1414"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000068438</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="1415"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202019</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="1416"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000246777</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FILME ESTICÁVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>KG</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7,11</PRECO><TOTAL>7,11</TOTAL></row>
<row _id="1417"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000246777</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FLANELA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><PRECO>2,93</PRECO><TOTAL>32,23</TOTAL></row>
<row _id="1418"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000246777</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PULVERIZADOR MANUAL DOMÉSTICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>8,34</PRECO><TOTAL>33,36</TOTAL></row>
<row _id="1419"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000393594</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="1420"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020316</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="1421"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020354</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="1422"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>017674417</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.329,56</PRECO><TOTAL>16.329,56</TOTAL></row>
<row _id="1423"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>017675064</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31.832,97</PRECO><TOTAL>31.832,97</TOTAL></row>
<row _id="1424"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201909</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="1425"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201921</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.111,44</PRECO><TOTAL>5.111,44</TOTAL></row>
<row _id="1426"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203001</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="1427"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203005</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="1428"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>445836005</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.815,01</PRECO><TOTAL>6.815,01</TOTAL></row>
<row _id="1429"><DATA_EMISSAO>01/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>445836006</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21,03</PRECO><TOTAL>21,03</TOTAL></row>
<row _id="1430"><DATA_EMISSAO>02/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000069162</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.099,99</PRECO><TOTAL>1.099,99</TOTAL></row>
<row _id="1431"><DATA_EMISSAO>02/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000069163</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>733,33</PRECO><TOTAL>733,33</TOTAL></row>
<row _id="1432"><DATA_EMISSAO>02/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020436</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>465,75</PRECO><TOTAL>465,75</TOTAL></row>
<row _id="1433"><DATA_EMISSAO>02/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202010669</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1434"><DATA_EMISSAO>02/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202020135</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.983,70</PRECO><TOTAL>5.983,70</TOTAL></row>
<row _id="1435"><DATA_EMISSAO>05/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001519</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1436"><DATA_EMISSAO>05/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001238693</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>183,41</PRECO><TOTAL>183,41</TOTAL></row>
<row _id="1437"><DATA_EMISSAO>05/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020552</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.266,80</PRECO><TOTAL>1.266,80</TOTAL></row>
<row _id="1438"><DATA_EMISSAO>05/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020553</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="1439"><DATA_EMISSAO>05/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020837</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="1440"><DATA_EMISSAO>05/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020838</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,00</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="1441"><DATA_EMISSAO>05/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202094</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>180,97</PRECO><TOTAL>180,97</TOTAL></row>
<row _id="1442"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011328</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.737,97</PRECO><TOTAL>9.737,97</TOTAL></row>
<row _id="1443"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505003</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>254.449,42</PRECO><TOTAL>254.449,42</TOTAL></row>
<row _id="1444"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505004</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>115.545,80</PRECO><TOTAL>115.545,80</TOTAL></row>
<row _id="1445"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505005</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>844,15</PRECO><TOTAL>844,15</TOTAL></row>
<row _id="1446"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505006</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.603,08</PRECO><TOTAL>4.603,08</TOTAL></row>
<row _id="1447"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505007</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.968,11</PRECO><TOTAL>2.968,11</TOTAL></row>
<row _id="1448"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505008</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>33,00</PRECO><TOTAL>33,00</TOTAL></row>
<row _id="1449"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505009</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.140,44</PRECO><TOTAL>8.140,44</TOTAL></row>
<row _id="1450"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505010</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>512,01</PRECO><TOTAL>512,01</TOTAL></row>
<row _id="1451"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505012</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>69,32</PRECO><TOTAL>69,32</TOTAL></row>
<row _id="1452"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505013</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>352,69</PRECO><TOTAL>352,69</TOTAL></row>
<row _id="1453"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020505014</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.457,38</PRECO><TOTAL>23.457,38</TOTAL></row>
<row _id="1454"><DATA_EMISSAO>06/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>026486488</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE RISCOS DIVERSOS - EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.203,27</PRECO><TOTAL>1.203,27</TOTAL></row>
<row _id="1455"><DATA_EMISSAO>07/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007579</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="1456"><DATA_EMISSAO>07/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020289</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>108.895,78</PRECO><TOTAL>108.895,78</TOTAL></row>
<row _id="1457"><DATA_EMISSAO>07/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020638</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="1458"><DATA_EMISSAO>08/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003382</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1459"><DATA_EMISSAO>08/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022331</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO DE  02  SWICTHES  CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>44.166,60</PRECO><TOTAL>44.166,60</TOTAL></row>
<row _id="1460"><DATA_EMISSAO>08/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000092020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.065,97</PRECO><TOTAL>5.065,97</TOTAL></row>
<row _id="1461"><DATA_EMISSAO>08/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020389</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.229,98</PRECO><TOTAL>16.229,98</TOTAL></row>
<row _id="1462"><DATA_EMISSAO>08/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020390</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>134.649,46</PRECO><TOTAL>134.649,46</TOTAL></row>
<row _id="1463"><DATA_EMISSAO>08/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003963141</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.740,80</PRECO><TOTAL>2.740,80</TOTAL></row>
<row _id="1464"><DATA_EMISSAO>08/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>048622627</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.187,58</PRECO><TOTAL>2.187,58</TOTAL></row>
<row _id="1465"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023950</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>79,00</PRECO><TOTAL>158,00</TOTAL></row>
<row _id="1466"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023950</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>300,00</TOTAL></row>
<row _id="1467"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023950</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>140,00</TOTAL></row>
<row _id="1468"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023951</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>140,00</TOTAL></row>
<row _id="1469"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202045</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>44.155,92</PRECO><TOTAL>44.155,92</TOTAL></row>
<row _id="1470"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202061</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.206,10</PRECO><TOTAL>3.206,10</TOTAL></row>
<row _id="1471"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202062</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>50.776,82</PRECO><TOTAL>50.776,82</TOTAL></row>
<row _id="1472"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202063</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>548,44</PRECO><TOTAL>548,44</TOTAL></row>
<row _id="1473"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202064</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20.032,18</PRECO><TOTAL>20.032,18</TOTAL></row>
<row _id="1474"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009137500</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>104,16</PRECO><TOTAL>104,16</TOTAL></row>
<row _id="1475"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>017375922</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.047,91</PRECO><TOTAL>1.047,91</TOTAL></row>
<row _id="1476"><DATA_EMISSAO>09/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202770</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.854,79</PRECO><TOTAL>7.854,79</TOTAL></row>
<row _id="1477"><DATA_EMISSAO>13/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202010</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.436,44</PRECO><TOTAL>2.436,44</TOTAL></row>
<row _id="1478"><DATA_EMISSAO>13/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202010</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.436,44</PRECO><TOTAL>2.436,44</TOTAL></row>
<row _id="1479"><DATA_EMISSAO>13/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202010</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.436,45</PRECO><TOTAL>2.436,45</TOTAL></row>
<row _id="1480"><DATA_EMISSAO>13/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202089</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>32.440,00</PRECO><TOTAL>32.440,00</TOTAL></row>
<row _id="1481"><DATA_EMISSAO>13/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202090</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.680,00</PRECO><TOTAL>1.680,00</TOTAL></row>
<row _id="1482"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000165</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1483"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000008710</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOPOMIG EQUIPAMENTOS  LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA PARA COLETOR DE DADOS RECON TDS 3</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>890,00</PRECO><TOTAL>2.670,00</TOTAL></row>
<row _id="1484"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000025417</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.467,28</PRECO><TOTAL>43.467,28</TOTAL></row>
<row _id="1485"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202036</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.132,78</PRECO><TOTAL>5.132,78</TOTAL></row>
<row _id="1486"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202037</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.501,73</PRECO><TOTAL>34.501,73</TOTAL></row>
<row _id="1487"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202038</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.092,88</PRECO><TOTAL>7.092,88</TOTAL></row>
<row _id="1488"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009139644</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6,51</PRECO><TOTAL>6,51</TOTAL></row>
<row _id="1489"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009139646</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8,25</PRECO><TOTAL>8,25</TOTAL></row>
<row _id="1490"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009139666</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28,10</PRECO><TOTAL>28,10</TOTAL></row>
<row _id="1491"><DATA_EMISSAO>14/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090360693</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="1492"><DATA_EMISSAO>15/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000014152</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA, PONTA CHANFRADA, COM NO MÍNIMO 3,6 MM DE LARGURA,</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>60</QUANTIDADE><PRECO>1,31</PRECO><TOTAL>78,60</TOTAL></row>
<row _id="1493"><DATA_EMISSAO>15/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>018094095</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>90.690,42</PRECO><TOTAL>90.690,42</TOTAL></row>
<row _id="1494"><DATA_EMISSAO>15/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>018097717</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>274.983,20</PRECO><TOTAL>274.983,20</TOTAL></row>
<row _id="1495"><DATA_EMISSAO>15/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>048907191</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>91.535,85</PRECO><TOTAL>91.535,85</TOTAL></row>
<row _id="1496"><DATA_EMISSAO>16/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001697</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="1497"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000014033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>58,33</PRECO><TOTAL>174,99</TOTAL></row>
<row _id="1498"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023555</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMAC COMERCIAL LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>HELICE PLASTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>210,44</PRECO><TOTAL>210,44</TOTAL></row>
<row _id="1499"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020494</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.024,73</PRECO><TOTAL>7.024,73</TOTAL></row>
<row _id="1500"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020495</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.157,74</PRECO><TOTAL>5.157,74</TOTAL></row>
<row _id="1501"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020578</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE  MANUTENÇÃO ADAPTATIVA  EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>269,48</PRECO><TOTAL>269,48</TOTAL></row>
<row _id="1502"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002928683</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.911,18</PRECO><TOTAL>3.911,18</TOTAL></row>
<row _id="1503"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002928694</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="1504"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002928695</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="1505"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002928695</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="1506"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002984786</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="1507"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202070479</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="1508"><DATA_EMISSAO>19/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202070489</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="1509"><DATA_EMISSAO>20/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011098</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="1510"><DATA_EMISSAO>20/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018514</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALMEIDA COR E TINTA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LACXE BETUME</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25,00</PRECO><TOTAL>25,00</TOTAL></row>
<row _id="1511"><DATA_EMISSAO>20/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018514</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALMEIDA COR E TINTA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIXA MADEIRA NORTON</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>1,00</PRECO><TOTAL>2,00</TOTAL></row>
<row _id="1512"><DATA_EMISSAO>20/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018514</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALMEIDA COR E TINTA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIXA MADEIRA NORTON</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>1,00</PRECO><TOTAL>3,00</TOTAL></row>
<row _id="1513"><DATA_EMISSAO>20/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000018514</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALMEIDA COR E TINTA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>37,70</PRECO><TOTAL>75,40</TOTAL></row>
<row _id="1514"><DATA_EMISSAO>20/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000097226</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="1515"><DATA_EMISSAO>20/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000408167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>52.146,00</PRECO><TOTAL>52.146,00</TOTAL></row>
<row _id="1516"><DATA_EMISSAO>20/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000408171</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>27</QUANTIDADE><PRECO>11.111,11</PRECO><TOTAL>300.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1517"><DATA_EMISSAO>20/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>049180580</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>58,90</PRECO><TOTAL>58,90</TOTAL></row>
<row _id="1518"><DATA_EMISSAO>21/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020504</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>41.042,63</PRECO><TOTAL>41.042,63</TOTAL></row>
<row _id="1519"><DATA_EMISSAO>21/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020505</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.314,25</PRECO><TOTAL>6.314,25</TOTAL></row>
<row _id="1520"><DATA_EMISSAO>21/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020779</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="1521"><DATA_EMISSAO>21/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002988219</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.850,05</PRECO><TOTAL>1.850,05</TOTAL></row>
<row _id="1522"><DATA_EMISSAO>21/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002988221</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.367,03</PRECO><TOTAL>1.367,03</TOTAL></row>
<row _id="1523"><DATA_EMISSAO>21/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004921794</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.857,67</PRECO><TOTAL>2.857,67</TOTAL></row>
<row _id="1524"><DATA_EMISSAO>21/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004921818</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.279,69</PRECO><TOTAL>2.279,69</TOTAL></row>
<row _id="1525"><DATA_EMISSAO>21/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202247</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>214,62</PRECO><TOTAL>214,62</TOTAL></row>
<row _id="1526"><DATA_EMISSAO>21/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>049204573</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>576,21</PRECO><TOTAL>576,21</TOTAL></row>
<row _id="1527"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001721</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1528"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003831</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="1529"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032370</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>70.667,80</PRECO><TOTAL>70.667,80</TOTAL></row>
<row _id="1530"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032371</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.482,97</PRECO><TOTAL>9.482,97</TOTAL></row>
<row _id="1531"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032372</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.914,27</PRECO><TOTAL>8.914,27</TOTAL></row>
<row _id="1532"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049131</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="1533"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049132</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="1534"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020784</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="1535"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020785</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="1536"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002989144</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>378,19</PRECO><TOTAL>378,19</TOTAL></row>
<row _id="1537"><DATA_EMISSAO>22/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004922735</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>321,89</PRECO><TOTAL>321,89</TOTAL></row>
<row _id="1538"><DATA_EMISSAO>23/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000027009</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,60</PRECO><TOTAL>23.184,60</TOTAL></row>
<row _id="1539"><DATA_EMISSAO>23/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032373</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>465,42</PRECO><TOTAL>465,42</TOTAL></row>
<row _id="1540"><DATA_EMISSAO>23/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032374</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.902,97</PRECO><TOTAL>13.902,97</TOTAL></row>
<row _id="1541"><DATA_EMISSAO>23/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032375</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.730,97</PRECO><TOTAL>4.730,97</TOTAL></row>
<row _id="1542"><DATA_EMISSAO>23/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032376</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.512,76</PRECO><TOTAL>2.512,76</TOTAL></row>
<row _id="1543"><DATA_EMISSAO>23/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032377</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.766,64</PRECO><TOTAL>1.766,64</TOTAL></row>
<row _id="1544"><DATA_EMISSAO>23/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000032378</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>666,00</PRECO><TOTAL>666,00</TOTAL></row>
<row _id="1545"><DATA_EMISSAO>23/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001427371</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.016,77</PRECO><TOTAL>6.016,77</TOTAL></row>
<row _id="1546"><DATA_EMISSAO>26/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000035097</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ETIQUETA PARA ETIQUETADORA BROTHER WRITE 12MM 1/2 M-K231</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>72,00</PRECO><TOTAL>144,00</TOTAL></row>
<row _id="1547"><DATA_EMISSAO>26/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000408488</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>132.768,00</PRECO><TOTAL>132.768,00</TOTAL></row>
<row _id="1548"><DATA_EMISSAO>28/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049168</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20.288,90</PRECO><TOTAL>20.288,90</TOTAL></row>
<row _id="1549"><DATA_EMISSAO>28/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.711,45</PRECO><TOTAL>35.711,45</TOTAL></row>
<row _id="1550"><DATA_EMISSAO>29/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000068716</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="1551"><DATA_EMISSAO>29/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000228476</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.691,03</PRECO><TOTAL>3.691,03</TOTAL></row>
<row _id="1552"><DATA_EMISSAO>29/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202021902</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.930,04</PRECO><TOTAL>6.930,04</TOTAL></row>
<row _id="1553"><DATA_EMISSAO>30/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000102020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>510,45</PRECO><TOTAL>510,45</TOTAL></row>
<row _id="1554"><DATA_EMISSAO>30/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202039</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>627,38</PRECO><TOTAL>627,38</TOTAL></row>
<row _id="1555"><DATA_EMISSAO>30/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202040</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>955,91</PRECO><TOTAL>955,91</TOTAL></row>
<row _id="1556"><DATA_EMISSAO>30/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201989</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.951,10</PRECO><TOTAL>9.951,10</TOTAL></row>
<row _id="1557"><DATA_EMISSAO>30/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201990</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.951,10</PRECO><TOTAL>9.951,10</TOTAL></row>
<row _id="1558"><DATA_EMISSAO>31/10/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202010</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.171,50</PRECO><TOTAL>4.171,50</TOTAL></row>
<row _id="1559"><DATA_EMISSAO>01/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202083</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="1560"><DATA_EMISSAO>01/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202098</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.823,54</PRECO><TOTAL>14.823,54</TOTAL></row>
<row _id="1561"><DATA_EMISSAO>01/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202099</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.122,24</PRECO><TOTAL>15.122,24</TOTAL></row>
<row _id="1562"><DATA_EMISSAO>01/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>025106393</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.705,94</PRECO><TOTAL>6.705,94</TOTAL></row>
<row _id="1563"><DATA_EMISSAO>01/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>446509776</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43,38</PRECO><TOTAL>43,38</TOTAL></row>
<row _id="1564"><DATA_EMISSAO>02/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011422</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.737,97</PRECO><TOTAL>9.737,97</TOTAL></row>
<row _id="1565"><DATA_EMISSAO>02/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011423</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.903,25</PRECO><TOTAL>2.903,25</TOTAL></row>
<row _id="1566"><DATA_EMISSAO>02/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011424</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.872,89</PRECO><TOTAL>1.872,89</TOTAL></row>
<row _id="1567"><DATA_EMISSAO>02/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011425</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.272,74</PRECO><TOTAL>3.272,74</TOTAL></row>
<row _id="1568"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000750</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="1569"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001520</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18,48</PRECO><TOTAL>18,48</TOTAL></row>
<row _id="1570"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007636</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="1571"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000013371</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CORDIAL DISTRIBUIDORA  DE ALIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>216,00</PRECO><TOTAL>216,00</TOTAL></row>
<row _id="1572"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000019584</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="1573"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="1574"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000396063</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="1575"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020338</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="1576"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020390</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="1577"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020594</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.111,35</PRECO><TOTAL>2.111,35</TOTAL></row>
<row _id="1578"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020595</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="1579"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009142107</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>115,01</PRECO><TOTAL>115,01</TOTAL></row>
<row _id="1580"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009142108</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>265,53</PRECO><TOTAL>265,53</TOTAL></row>
<row _id="1581"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009142109</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>371,25</PRECO><TOTAL>371,25</TOTAL></row>
<row _id="1582"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009142110</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.695,15</PRECO><TOTAL>3.695,15</TOTAL></row>
<row _id="1583"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>018633154</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>32.139,25</PRECO><TOTAL>32.139,25</TOTAL></row>
<row _id="1584"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>018664255</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.523,00</PRECO><TOTAL>16.523,00</TOTAL></row>
<row _id="1585"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020200469</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>393,75</PRECO><TOTAL>393,75</TOTAL></row>
<row _id="1586"><DATA_EMISSAO>03/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201247</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.451,24</PRECO><TOTAL>5.451,24</TOTAL></row>
<row _id="1587"><DATA_EMISSAO>04/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000867</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.348,50</PRECO><TOTAL>23.348,50</TOTAL></row>
<row _id="1588"><DATA_EMISSAO>04/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000613684</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ABRACADEIRA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>15,31</PRECO><TOTAL>153,10</TOTAL></row>
<row _id="1589"><DATA_EMISSAO>04/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000616785</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>30,00</PRECO><TOTAL>30,00</TOTAL></row>
<row _id="1590"><DATA_EMISSAO>04/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020603</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.111,35</PRECO><TOTAL>2.111,35</TOTAL></row>
<row _id="1591"><DATA_EMISSAO>04/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>049682267</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>55.541,48</PRECO><TOTAL>55.541,48</TOTAL></row>
<row _id="1592"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001594</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1593"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202068</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>40.102,26</PRECO><TOTAL>40.102,26</TOTAL></row>
<row _id="1594"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202069</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>27.391,87</PRECO><TOTAL>27.391,87</TOTAL></row>
<row _id="1595"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202070</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.369,54</PRECO><TOTAL>3.369,54</TOTAL></row>
<row _id="1596"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202071</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>534,58</PRECO><TOTAL>534,58</TOTAL></row>
<row _id="1597"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202072</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.300,04</PRECO><TOTAL>21.300,04</TOTAL></row>
<row _id="1598"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001301348</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA DE HORA TÉCNICA - NUVEM HIBRIDA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>602</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>258.860,00</TOTAL></row>
<row _id="1599"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020155</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><PRECO>25,00</PRECO><TOTAL>175,00</TOTAL></row>
<row _id="1600"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020155</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CÓPIA  DE  CHAVE  SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>5,00</PRECO><TOTAL>10,00</TOTAL></row>
<row _id="1601"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020155</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CÓPIA DE  CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM  MODELO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18,00</PRECO><TOTAL>18,00</TOTAL></row>
<row _id="1602"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020155</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CÓPIA DE CHAVE SIMPLES  SEM MODELO  PARA FECHADURA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20,00</PRECO><TOTAL>20,00</TOTAL></row>
<row _id="1603"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020618</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.587,04</PRECO><TOTAL>2.587,04</TOTAL></row>
<row _id="1604"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020924</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.056,00</PRECO><TOTAL>1.056,00</TOTAL></row>
<row _id="1605"><DATA_EMISSAO>05/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202010857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1606"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000871</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>44.585,10</PRECO><TOTAL>44.585,10</TOTAL></row>
<row _id="1607"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001788</DOCUMENTO><FORNECEDOR>Everlimp Comércio Distribuidora EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Frasco com 500 ml de álcool em gel glicerinado concentração 70% ph entre 6,5 e 7,5</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>FR</UNIDADE><QUANTIDADE>350</QUANTIDADE><PRECO>3,71</PRECO><TOTAL>1.298,50</TOTAL></row>
<row _id="1608"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005275</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CUBA PARA LAVATÓRIA DE EMBUTIR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>69,90</PRECO><TOTAL>209,70</TOTAL></row>
<row _id="1609"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005275</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MASSA PLÁSTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>9,90</PRECO><TOTAL>39,60</TOTAL></row>
<row _id="1610"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001256894</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>136,52</PRECO><TOTAL>136,52</TOTAL></row>
<row _id="1611"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202296</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18,53</PRECO><TOTAL>18,53</TOTAL></row>
<row _id="1612"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020205212</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.965,94</PRECO><TOTAL>15.965,94</TOTAL></row>
<row _id="1613"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020560954</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.968,11</PRECO><TOTAL>2.968,11</TOTAL></row>
<row _id="1614"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020560955</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.603,08</PRECO><TOTAL>4.603,08</TOTAL></row>
<row _id="1615"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020560956</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>113.992,73</PRECO><TOTAL>113.992,73</TOTAL></row>
<row _id="1616"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020560958</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>253.755,86</PRECO><TOTAL>253.755,86</TOTAL></row>
<row _id="1617"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020560959</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>611,07</PRECO><TOTAL>611,07</TOTAL></row>
<row _id="1618"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020560960</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>55,00</PRECO><TOTAL>55,00</TOTAL></row>
<row _id="1619"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020560961</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.102,60</PRECO><TOTAL>8.102,60</TOTAL></row>
<row _id="1620"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020560963</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>877,16</PRECO><TOTAL>877,16</TOTAL></row>
<row _id="1621"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020561000</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>833,49</PRECO><TOTAL>833,49</TOTAL></row>
<row _id="1622"><DATA_EMISSAO>06/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020561002</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.986,22</PRECO><TOTAL>22.986,22</TOTAL></row>
<row _id="1623"><DATA_EMISSAO>09/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202052</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.418,54</PRECO><TOTAL>24.418,54</TOTAL></row>
<row _id="1624"><DATA_EMISSAO>09/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004080060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.238,95</PRECO><TOTAL>3.238,95</TOTAL></row>
<row _id="1625"><DATA_EMISSAO>09/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>017375924</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="1626"><DATA_EMISSAO>09/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>017375925</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.893,74</PRECO><TOTAL>1.893,74</TOTAL></row>
<row _id="1627"><DATA_EMISSAO>09/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>017677236</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="1628"><DATA_EMISSAO>09/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>018107078</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.738,90</PRECO><TOTAL>2.738,90</TOTAL></row>
<row _id="1629"><DATA_EMISSAO>09/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>018107079</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47,96</PRECO><TOTAL>47,96</TOTAL></row>
<row _id="1630"><DATA_EMISSAO>09/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>091432082</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.590,00</PRECO><TOTAL>5.590,00</TOTAL></row>
<row _id="1631"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022507</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FORNECEDORA MAT CONSTR. OLIVEIRA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AREIA LAVADA ENSACADA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>SC</UNIDADE><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO>5,90</PRECO><TOTAL>47,20</TOTAL></row>
<row _id="1632"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022507</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FORNECEDORA MAT CONSTR. OLIVEIRA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5,90</PRECO><TOTAL>5,90</TOTAL></row>
<row _id="1633"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022507</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FORNECEDORA MAT CONSTR. OLIVEIRA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CIMENTO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>SC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>28,90</PRECO><TOTAL>28,90</TOTAL></row>
<row _id="1634"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022507</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FORNECEDORA MAT CONSTR. OLIVEIRA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GESSO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34,90</PRECO><TOTAL>34,90</TOTAL></row>
<row _id="1635"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022507</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FORNECEDORA MAT CONSTR. OLIVEIRA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIXA DE FERRO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>3,90</PRECO><TOTAL>15,60</TOTAL></row>
<row _id="1636"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022507</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FORNECEDORA MAT CONSTR. OLIVEIRA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIXA DE FERRO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>3,90</PRECO><TOTAL>15,60</TOTAL></row>
<row _id="1637"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022507</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FORNECEDORA MAT CONSTR. OLIVEIRA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>THINNER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16,00</PRECO><TOTAL>16,00</TOTAL></row>
<row _id="1638"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000024773</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>79,00</PRECO><TOTAL>79,00</TOTAL></row>
<row _id="1639"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000024773</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>660,00</TOTAL></row>
<row _id="1640"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000024773</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>140,00</TOTAL></row>
<row _id="1641"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000101711</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ALOC LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CARVÃO PARA MAKITA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>13,00</PRECO><TOTAL>26,00</TOTAL></row>
<row _id="1642"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202030</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUAREZ DE MELO PINTO COELHO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> INSTALAÇÃO DA MALHA DO CARRO DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO PLOTTER HP 4500 SERIES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>280,00</PRECO><TOTAL>280,00</TOTAL></row>
<row _id="1643"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202030</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUAREZ DE MELO PINTO COELHO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MALHA DO CARRO DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTO  PLOTTER HP DESIGNJET 4500 PRINTER SERIES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>570,00</PRECO><TOTAL>570,00</TOTAL></row>
<row _id="1644"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020316</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>100.325,21</PRECO><TOTAL>100.325,21</TOTAL></row>
<row _id="1645"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020538</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.063,74</PRECO><TOTAL>17.063,74</TOTAL></row>
<row _id="1646"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020539</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>32.512,48</PRECO><TOTAL>32.512,48</TOTAL></row>
<row _id="1647"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020540</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.285,56</PRECO><TOTAL>6.285,56</TOTAL></row>
<row _id="1648"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020709</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="1649"><DATA_EMISSAO>10/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>050048310</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.958,75</PRECO><TOTAL>1.958,75</TOTAL></row>
<row _id="1650"><DATA_EMISSAO>11/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000169</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1651"><DATA_EMISSAO>11/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000102020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.840,68</PRECO><TOTAL>5.840,68</TOTAL></row>
<row _id="1652"><DATA_EMISSAO>11/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020122</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.610,00</PRECO><TOTAL>1.610,00</TOTAL></row>
<row _id="1653"><DATA_EMISSAO>11/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020123</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>39.085,00</PRECO><TOTAL>39.085,00</TOTAL></row>
<row _id="1654"><DATA_EMISSAO>11/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020317</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.028,13</PRECO><TOTAL>14.028,13</TOTAL></row>
<row _id="1655"><DATA_EMISSAO>11/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020318</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.588,38</PRECO><TOTAL>3.588,38</TOTAL></row>
<row _id="1656"><DATA_EMISSAO>12/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049261</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="1657"><DATA_EMISSAO>12/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049262</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="1658"><DATA_EMISSAO>12/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203396</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="1659"><DATA_EMISSAO>12/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203414</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="1660"><DATA_EMISSAO>12/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090364382</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="1661"><DATA_EMISSAO>13/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000020202</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.122,24</PRECO><TOTAL>15.122,24</TOTAL></row>
<row _id="1662"><DATA_EMISSAO>13/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020450</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.947,09</PRECO><TOTAL>14.947,09</TOTAL></row>
<row _id="1663"><DATA_EMISSAO>13/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020451</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>128.176,79</PRECO><TOTAL>128.176,79</TOTAL></row>
<row _id="1664"><DATA_EMISSAO>13/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203088</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.943,48</PRECO><TOTAL>7.943,48</TOTAL></row>
<row _id="1665"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001774</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="1666"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002240</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEGÓCIOS INTEGRADOS  COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO SOFTWARE PLSQL DEVELOPER</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>10.600,00</PRECO><TOTAL>10.600,00</TOTAL></row>
<row _id="1667"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000022968</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO DE  02  SWICTHES  CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.083,30</PRECO><TOTAL>22.083,30</TOTAL></row>
<row _id="1668"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000025738</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.467,28</PRECO><TOTAL>43.467,28</TOTAL></row>
<row _id="1669"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020324</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.456,53</PRECO><TOTAL>5.456,53</TOTAL></row>
<row _id="1670"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020325</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.110,44</PRECO><TOTAL>6.110,44</TOTAL></row>
<row _id="1671"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020326</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.507,61</PRECO><TOTAL>4.507,61</TOTAL></row>
<row _id="1672"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020546</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>47.356,88</PRECO><TOTAL>47.356,88</TOTAL></row>
<row _id="1673"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002949254</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.006,55</PRECO><TOTAL>4.006,55</TOTAL></row>
<row _id="1674"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002949283</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="1675"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002949284</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="1676"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002949284</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="1677"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>019005026</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>268.093,61</PRECO><TOTAL>268.093,61</TOTAL></row>
<row _id="1678"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>019005795</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>87.042,99</PRECO><TOTAL>87.042,99</TOTAL></row>
<row _id="1679"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202156</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO EM BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>230,00</PRECO><TOTAL>460,00</TOTAL></row>
<row _id="1680"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202156</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL GOLD 6802</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>149,00</PRECO><TOTAL>298,00</TOTAL></row>
<row _id="1681"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202156</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO EM SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>300,00</TOTAL></row>
<row _id="1682"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202156</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TESTE  BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>83,00</PRECO><TOTAL>83,00</TOTAL></row>
<row _id="1683"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202076927</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="1684"><DATA_EMISSAO>16/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202076932</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="1685"><DATA_EMISSAO>17/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001730</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1686"><DATA_EMISSAO>17/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000230105</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.356,34</PRECO><TOTAL>3.356,34</TOTAL></row>
<row _id="1687"><DATA_EMISSAO>17/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003035413</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,44</PRECO><TOTAL>117,44</TOTAL></row>
<row _id="1688"><DATA_EMISSAO>18/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000230222</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>567,30</PRECO><TOTAL>567,30</TOTAL></row>
<row _id="1689"><DATA_EMISSAO>19/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202041</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.711,45</PRECO><TOTAL>35.711,45</TOTAL></row>
<row _id="1690"><DATA_EMISSAO>19/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202041</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.133,29</PRECO><TOTAL>5.133,29</TOTAL></row>
<row _id="1691"><DATA_EMISSAO>19/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202042</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.661,60</PRECO><TOTAL>34.661,60</TOTAL></row>
<row _id="1692"><DATA_EMISSAO>19/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202043</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.360,38</PRECO><TOTAL>7.360,38</TOTAL></row>
<row _id="1693"><DATA_EMISSAO>19/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020863</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="1694"><DATA_EMISSAO>19/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003008110</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.477,12</PRECO><TOTAL>2.477,12</TOTAL></row>
<row _id="1695"><DATA_EMISSAO>19/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004939845</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.583,16</PRECO><TOTAL>6.583,16</TOTAL></row>
<row _id="1696"><DATA_EMISSAO>19/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004939868</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.055,08</PRECO><TOTAL>2.055,08</TOTAL></row>
<row _id="1697"><DATA_EMISSAO>20/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000027152</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>58,33</PRECO><TOTAL>174,99</TOTAL></row>
<row _id="1698"><DATA_EMISSAO>20/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000097429</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="1699"><DATA_EMISSAO>20/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000411525</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.298,00</PRECO><TOTAL>8.298,00</TOTAL></row>
<row _id="1700"><DATA_EMISSAO>20/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003008644</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>359,56</PRECO><TOTAL>359,56</TOTAL></row>
<row _id="1701"><DATA_EMISSAO>20/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003008681</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>383,95</PRECO><TOTAL>383,95</TOTAL></row>
<row _id="1702"><DATA_EMISSAO>20/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004940501</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>130,90</PRECO><TOTAL>130,90</TOTAL></row>
<row _id="1703"><DATA_EMISSAO>20/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202414</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>221,59</PRECO><TOTAL>221,59</TOTAL></row>
<row _id="1704"><DATA_EMISSAO>20/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>050662595</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>485,90</PRECO><TOTAL>485,90</TOTAL></row>
<row _id="1705"><DATA_EMISSAO>23/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003872</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="1706"><DATA_EMISSAO>24/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011148</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="1707"><DATA_EMISSAO>26/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003682</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1708"><DATA_EMISSAO>26/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011152</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPPORT PREMIER MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.125,00</PRECO><TOTAL>34.125,00</TOTAL></row>
<row _id="1709"><DATA_EMISSAO>26/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000028237</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.656,51</PRECO><TOTAL>22.656,51</TOTAL></row>
<row _id="1710"><DATA_EMISSAO>26/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049348</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TREINAMENTO OFICIAL  CA SERVICE DESK MANAGER ACADEMY.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.715,12</PRECO><TOTAL>11.715,12</TOTAL></row>
<row _id="1711"><DATA_EMISSAO>26/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049348</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TREINAMENTO OFICIAL CA ENTERPRISE MANAGER ACADEMY</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>13.807,56</PRECO><TOTAL>13.807,56</TOTAL></row>
<row _id="1712"><DATA_EMISSAO>26/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001313284</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA DE HORA TÉCNICA - NUVEM HIBRIDA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>188</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>80.840,00</TOTAL></row>
<row _id="1713"><DATA_EMISSAO>26/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001313348</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA DE HORA TÉCNICA - NUVEM HIBRIDA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>4.300,00</TOTAL></row>
<row _id="1714"><DATA_EMISSAO>26/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001313348</DOCUMENTO><FORNECEDOR>INGRAM MICRO BRASIL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UST</UNIDADE><QUANTIDADE>343</QUANTIDADE><PRECO>430,00</PRECO><TOTAL>147.490,00</TOTAL></row>
<row _id="1715"><DATA_EMISSAO>26/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>050906832</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>325,12</PRECO><TOTAL>325,12</TOTAL></row>
<row _id="1716"><DATA_EMISSAO>27/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000069484</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="1717"><DATA_EMISSAO>27/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202058</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.960,88</PRECO><TOTAL>7.960,88</TOTAL></row>
<row _id="1718"><DATA_EMISSAO>27/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202059</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.893,02</PRECO><TOTAL>2.893,02</TOTAL></row>
<row _id="1719"><DATA_EMISSAO>27/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202060</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.572,08</PRECO><TOTAL>11.572,08</TOTAL></row>
<row _id="1720"><DATA_EMISSAO>27/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202061</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.964,70</PRECO><TOTAL>2.964,70</TOTAL></row>
<row _id="1721"><DATA_EMISSAO>27/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000411752</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>18.009,60</PRECO><TOTAL>18.009,60</TOTAL></row>
<row _id="1722"><DATA_EMISSAO>27/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020205560</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.417,94</PRECO><TOTAL>14.417,94</TOTAL></row>
<row _id="1723"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001620</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16,94</PRECO><TOTAL>16,94</TOTAL></row>
<row _id="1724"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ARAME PG 18</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>8,83</PRECO><TOTAL>17,66</TOTAL></row>
<row _id="1725"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ARAME RECOZIDO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>ROLO</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12,45</PRECO><TOTAL>12,45</TOTAL></row>
<row _id="1726"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AREIA GRANULOMETRIA MEDIA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M3</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>148,00</PRECO><TOTAL>592,00</TOTAL></row>
<row _id="1727"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATIVO IMPERMEABILIZANTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>89,90</PRECO><TOTAL>89,90</TOTAL></row>
<row _id="1728"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BRITA ZERO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>178,00</PRECO><TOTAL>356,00</TOTAL></row>
<row _id="1729"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM PARA LAJE 4X4 OCTOGONAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>2,59</PRECO><TOTAL>5,18</TOTAL></row>
<row _id="1730"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM 4X2 ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>0,41</PRECO><TOTAL>0,82</TOTAL></row>
<row _id="1731"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CIMENTO CPII - PORTLAND PACOTE 50KG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><PRECO>24,90</PRECO><TOTAL>448,20</TOTAL></row>
<row _id="1732"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M2</UNIDADE><QUANTIDADE>23</QUANTIDADE><PRECO>65,28</PRECO><TOTAL>1.501,44</TOTAL></row>
<row _id="1733"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANGUEIRA CORRUGADA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>M</UNIDADE><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><PRECO>1,98</PRECO><TOTAL>29,70</TOTAL></row>
<row _id="1734"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PONTALETE PINUS 7X7X300 CM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><PRECO>17,90</PRECO><TOTAL>107,40</TOTAL></row>
<row _id="1735"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PREGO 17X21</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>10,18</PRECO><TOTAL>10,18</TOTAL></row>
<row _id="1736"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TÁBUA DE PINOS  30X300CM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>23,99</PRECO><TOTAL>95,96</TOTAL></row>
<row _id="1737"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TABUA DE PINOS 20X300CM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>13,98</PRECO><TOTAL>55,92</TOTAL></row>
<row _id="1738"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VERGALHÃO 10MM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><PRECO>47,20</PRECO><TOTAL>188,80</TOTAL></row>
<row _id="1739"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000005336</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FX  COMÉRCIO  E DISTRIBUIDORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VERGALHÃO 6MM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>19,62</PRECO><TOTAL>98,10</TOTAL></row>
<row _id="1740"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000112020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>505,38</PRECO><TOTAL>505,38</TOTAL></row>
<row _id="1741"><DATA_EMISSAO>30/11/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202011</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.171,50</PRECO><TOTAL>4.171,50</TOTAL></row>
<row _id="1742"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000672</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20.143,50</PRECO><TOTAL>20.143,50</TOTAL></row>
<row _id="1743"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000765</DOCUMENTO><FORNECEDOR>QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.500,00</PRECO><TOTAL>8.500,00</TOTAL></row>
<row _id="1744"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011513</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.737,97</PRECO><TOTAL>9.737,97</TOTAL></row>
<row _id="1745"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011514</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.903,25</PRECO><TOTAL>2.903,25</TOTAL></row>
<row _id="1746"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011515</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.872,89</PRECO><TOTAL>1.872,89</TOTAL></row>
<row _id="1747"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000011516</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.272,74</PRECO><TOTAL>3.272,74</TOTAL></row>
<row _id="1748"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000019773</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  E SUPORTE  TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.916,66</PRECO><TOTAL>7.916,66</TOTAL></row>
<row _id="1749"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000069993</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="1750"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000069994</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="1751"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000070657</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA DE  PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.195,50</PRECO><TOTAL>5.195,50</TOTAL></row>
<row _id="1752"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202021</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JK AUDITORES S/S LTDA - EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.249,16</PRECO><TOTAL>2.249,16</TOTAL></row>
<row _id="1753"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000398628</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>653,61</PRECO><TOTAL>653,61</TOTAL></row>
<row _id="1754"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020158</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>24.320,40</PRECO><TOTAL>24.320,40</TOTAL></row>
<row _id="1755"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020159</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  REPARO DE  EQUIPAMENTOS  DE INFORMÁTICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>15.122,24</PRECO><TOTAL>15.122,24</TOTAL></row>
<row _id="1756"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020162</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.111,44</PRECO><TOTAL>5.111,44</TOTAL></row>
<row _id="1757"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020368</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSISTÊNCIA  E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE  DA PLATAFORMA  DO SOFTWARE  - CHECKPOINT</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.639,83</PRECO><TOTAL>11.639,83</TOTAL></row>
<row _id="1758"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020432</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>344,19</PRECO><TOTAL>344,19</TOTAL></row>
<row _id="1759"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020481</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>12.172,48</PRECO><TOTAL>12.172,48</TOTAL></row>
<row _id="1760"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020641</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.111,35</PRECO><TOTAL>2.111,35</TOTAL></row>
<row _id="1761"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020642</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ARTE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>645,00</PRECO><TOTAL>645,00</TOTAL></row>
<row _id="1762"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009146338</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,18</PRECO><TOTAL>117,18</TOTAL></row>
<row _id="1763"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009146339</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>270,54</PRECO><TOTAL>270,54</TOTAL></row>
<row _id="1764"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009146341</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.737,30</PRECO><TOTAL>3.737,30</TOTAL></row>
<row _id="1765"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>019488900</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.220,75</PRECO><TOTAL>16.220,75</TOTAL></row>
<row _id="1766"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>019489511</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31.035,03</PRECO><TOTAL>31.035,03</TOTAL></row>
<row _id="1767"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>025756121</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.712,32</PRECO><TOTAL>6.712,32</TOTAL></row>
<row _id="1768"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>025756122</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TELEMAR NORTE LESTE S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>73,54</PRECO><TOTAL>73,54</TOTAL></row>
<row _id="1769"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>051080947</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>98.180,18</PRECO><TOTAL>98.180,18</TOTAL></row>
<row _id="1770"><DATA_EMISSAO>01/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202010996</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TERACOM TELEMÁTICA  S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E  SUPORTE TÉCNICO  REMOTO  PARA  SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.250,00</PRECO><TOTAL>8.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1771"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000007704</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER  II.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.687,72</PRECO><TOTAL>21.687,72</TOTAL></row>
<row _id="1772"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002951762</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BANCO DE  HORAS  (947725)  PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS  DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG |</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.969,28</PRECO><TOTAL>16.969,28</TOTAL></row>
<row _id="1773"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002951858</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.006,55</PRECO><TOTAL>4.006,55</TOTAL></row>
<row _id="1774"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002951877</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="1775"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002951878</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="1776"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002951878</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="1777"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203686</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="1778"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203704</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
<row _id="1779"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020598425</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>739,17</PRECO><TOTAL>739,17</TOTAL></row>
<row _id="1780"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020598427</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.104,87</PRECO><TOTAL>23.104,87</TOTAL></row>
<row _id="1781"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202023787</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.302,81</PRECO><TOTAL>7.302,81</TOTAL></row>
<row _id="1782"><DATA_EMISSAO>02/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202023858</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>684,15</PRECO><TOTAL>684,15</TOTAL></row>
<row _id="1783"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001696</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LACUNA SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Atend</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>166,66</PRECO><TOTAL>166,66</TOTAL></row>
<row _id="1784"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001820</DOCUMENTO><FORNECEDOR>L8 GROUP S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.246,58</PRECO><TOTAL>3.246,58</TOTAL></row>
<row _id="1785"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000023329</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO DE  02  SWICTHES  CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.083,30</PRECO><TOTAL>22.083,30</TOTAL></row>
<row _id="1786"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000637688</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,00</PRECO><TOTAL>45,00</TOTAL></row>
<row _id="1787"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020167</DOCUMENTO><FORNECEDOR>IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.111,44</PRECO><TOTAL>5.111,44</TOTAL></row>
<row _id="1788"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003093051</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11,00</PRECO><TOTAL>11,00</TOTAL></row>
<row _id="1789"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003093052</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>135,80</PRECO><TOTAL>135,80</TOTAL></row>
<row _id="1790"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201014</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>54,00</PRECO><TOTAL>54,00</TOTAL></row>
<row _id="1791"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201015</DOCUMENTO><FORNECEDOR>NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.060,80</PRECO><TOTAL>1.060,80</TOTAL></row>
<row _id="1792"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020617277</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>253.483,62</PRECO><TOTAL>253.483,62</TOTAL></row>
<row _id="1793"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020617278</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.063,17</PRECO><TOTAL>5.063,17</TOTAL></row>
<row _id="1794"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020617279</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>112.682,44</PRECO><TOTAL>112.682,44</TOTAL></row>
<row _id="1795"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020617280</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>867,18</PRECO><TOTAL>867,18</TOTAL></row>
<row _id="1796"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020617281</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.968,11</PRECO><TOTAL>2.968,11</TOTAL></row>
<row _id="1797"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020617282</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.795,48</PRECO><TOTAL>7.795,48</TOTAL></row>
<row _id="1798"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020617283</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>581,12</PRECO><TOTAL>581,12</TOTAL></row>
<row _id="1799"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020617284</DOCUMENTO><FORNECEDOR>UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PLANO DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>77,00</PRECO><TOTAL>77,00</TOTAL></row>
<row _id="1800"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202078717</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>735,35</PRECO><TOTAL>735,35</TOTAL></row>
<row _id="1801"><DATA_EMISSAO>03/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202078740</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO  TOTVS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>29.126,74</PRECO><TOTAL>29.126,74</TOTAL></row>
<row _id="1802"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003903</DOCUMENTO><FORNECEDOR>FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.952,92</PRECO><TOTAL>2.952,92</TOTAL></row>
<row _id="1803"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202046</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>5.133,29</PRECO><TOTAL>5.133,29</TOTAL></row>
<row _id="1804"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202047</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>34.661,60</PRECO><TOTAL>34.661,60</TOTAL></row>
<row _id="1805"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202048</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.360,38</PRECO><TOTAL>7.360,38</TOTAL></row>
<row _id="1806"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202075</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>25.142,00</PRECO><TOTAL>25.142,00</TOTAL></row>
<row _id="1807"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202076</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>41.080,76</PRECO><TOTAL>41.080,76</TOTAL></row>
<row _id="1808"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202077</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.979,82</PRECO><TOTAL>4.979,82</TOTAL></row>
<row _id="1809"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202078</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.869,22</PRECO><TOTAL>14.869,22</TOTAL></row>
<row _id="1810"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202079</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.978,80</PRECO><TOTAL>7.978,80</TOTAL></row>
<row _id="1811"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>001276693</DOCUMENTO><FORNECEDOR>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE POSTAGEM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>309,59</PRECO><TOTAL>309,59</TOTAL></row>
<row _id="1812"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020150</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.560,00</PRECO><TOTAL>7.560,00</TOTAL></row>
<row _id="1813"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020346</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.205,95</PRECO><TOTAL>9.205,95</TOTAL></row>
<row _id="1814"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020347</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>94.931,96</PRECO><TOTAL>94.931,96</TOTAL></row>
<row _id="1815"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020519</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE SMS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>633,35</PRECO><TOTAL>633,35</TOTAL></row>
<row _id="1816"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020918</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO   DE   07   SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.973,97</PRECO><TOTAL>3.973,97</TOTAL></row>
<row _id="1817"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202024331</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>153,77</PRECO><TOTAL>153,77</TOTAL></row>
<row _id="1818"><DATA_EMISSAO>04/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>202024368</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.102,46</PRECO><TOTAL>1.102,46</TOTAL></row>
<row _id="1819"><DATA_EMISSAO>07/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000892</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ZOOM TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>48.612,90</PRECO><TOTAL>48.612,90</TOTAL></row>
<row _id="1820"><DATA_EMISSAO>07/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202487</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>668,67</PRECO><TOTAL>668,67</TOTAL></row>
<row _id="1821"><DATA_EMISSAO>08/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000025765</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>79,00</PRECO><TOTAL>79,00</TOTAL></row>
<row _id="1822"><DATA_EMISSAO>08/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000025765</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><PRECO>60,00</PRECO><TOTAL>300,00</TOTAL></row>
<row _id="1823"><DATA_EMISSAO>08/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000025766</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>140,00</PRECO><TOTAL>280,00</TOTAL></row>
<row _id="1824"><DATA_EMISSAO>08/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000025766</DOCUMENTO><FORNECEDOR>OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CERTIFICADO WEB SSL PARA SERVIDOR WEB/SÍTIO, APLICAÇÃO OU CÓDIGO - VALIDADE 01 ANO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>250,00</PRECO><TOTAL>250,00</TOTAL></row>
<row _id="1825"><DATA_EMISSAO>08/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000028936</DOCUMENTO><FORNECEDOR>AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.184,60</PRECO><TOTAL>23.184,60</TOTAL></row>
<row _id="1826"><DATA_EMISSAO>08/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004200346</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.505,55</PRECO><TOTAL>3.505,55</TOTAL></row>
<row _id="1827"><DATA_EMISSAO>09/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000112020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>WIRECARD BRASIL S.A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.371,73</PRECO><TOTAL>6.371,73</TOTAL></row>
<row _id="1828"><DATA_EMISSAO>09/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202056</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO  PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.569,90</PRECO><TOTAL>23.569,90</TOTAL></row>
<row _id="1829"><DATA_EMISSAO>09/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020179</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>25,00</PRECO><TOTAL>75,00</TOTAL></row>
<row _id="1830"><DATA_EMISSAO>09/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020179</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CHAVEK LTDA - ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 60 X 40 mm</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>22,00</PRECO><TOTAL>44,00</TOTAL></row>
<row _id="1831"><DATA_EMISSAO>09/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020495</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>154.253,77</PRECO><TOTAL>154.253,77</TOTAL></row>
<row _id="1832"><DATA_EMISSAO>09/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020788</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.478,23</PRECO><TOTAL>2.478,23</TOTAL></row>
<row _id="1833"><DATA_EMISSAO>09/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>018107075</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CLARO S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LIGAÇOES VARIADAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.642,11</PRECO><TOTAL>1.642,11</TOTAL></row>
<row _id="1834"><DATA_EMISSAO>09/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>051461321</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.839,84</PRECO><TOTAL>1.839,84</TOTAL></row>
<row _id="1835"><DATA_EMISSAO>10/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003843</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1836"><DATA_EMISSAO>10/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000003844</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ACECO TI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.250,00</PRECO><TOTAL>16.250,00</TOTAL></row>
<row _id="1837"><DATA_EMISSAO>10/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049447</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="1838"><DATA_EMISSAO>10/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049448</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="1839"><DATA_EMISSAO>10/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202049</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>956,72</PRECO><TOTAL>956,72</TOTAL></row>
<row _id="1840"><DATA_EMISSAO>10/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202050</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.148,07</PRECO><TOTAL>1.148,07</TOTAL></row>
<row _id="1841"><DATA_EMISSAO>10/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020161</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>32.860,00</PRECO><TOTAL>32.860,00</TOTAL></row>
<row _id="1842"><DATA_EMISSAO>10/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201413</DOCUMENTO><FORNECEDOR>A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.186,67</PRECO><TOTAL>2.186,67</TOTAL></row>
<row _id="1843"><DATA_EMISSAO>11/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000175</DOCUMENTO><FORNECEDOR>JUST SOFTWARE LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.000,00</PRECO><TOTAL>2.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1844"><DATA_EMISSAO>11/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000097632</DOCUMENTO><FORNECEDOR>SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>350,00</PRECO><TOTAL>350,00</TOTAL></row>
<row _id="1845"><DATA_EMISSAO>11/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201040</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>456,09</PRECO><TOTAL>456,09</TOTAL></row>
<row _id="1846"><DATA_EMISSAO>11/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201066</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.280,98</PRECO><TOTAL>1.280,98</TOTAL></row>
<row _id="1847"><DATA_EMISSAO>14/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000673</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONDAX TELEMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PC</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>20.143,50</PRECO><TOTAL>20.143,50</TOTAL></row>
<row _id="1848"><DATA_EMISSAO>14/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000013658</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CORDIAL DISTRIBUIDORA  DE ALIMENTOS EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>72,00</PRECO><TOTAL>72,00</TOTAL></row>
<row _id="1849"><DATA_EMISSAO>15/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000232730</DOCUMENTO><FORNECEDOR>REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>LT</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.041,03</PRECO><TOTAL>4.041,03</TOTAL></row>
<row _id="1850"><DATA_EMISSAO>15/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020591</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.965,54</PRECO><TOTAL>9.965,54</TOTAL></row>
<row _id="1851"><DATA_EMISSAO>15/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020593</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>11.408,91</PRECO><TOTAL>11.408,91</TOTAL></row>
<row _id="1852"><DATA_EMISSAO>15/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002969305</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BANCO DE  HORAS  (947725)  PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS  DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG |</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>23.083,40</PRECO><TOTAL>23.083,40</TOTAL></row>
<row _id="1853"><DATA_EMISSAO>15/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>019942472</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>80.318,51</PRECO><TOTAL>80.318,51</TOTAL></row>
<row _id="1854"><DATA_EMISSAO>15/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>019942498</DOCUMENTO><FORNECEDOR>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>246.449,19</PRECO><TOTAL>246.449,19</TOTAL></row>
<row _id="1855"><DATA_EMISSAO>15/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020203341</DOCUMENTO><FORNECEDOR>STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.112,45</PRECO><TOTAL>8.112,45</TOTAL></row>
<row _id="1856"><DATA_EMISSAO>15/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>090368166</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>81.130,00</PRECO><TOTAL>81.130,00</TOTAL></row>
<row _id="1857"><DATA_EMISSAO>16/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001746</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>9.000,00</PRECO><TOTAL>9.000,00</TOTAL></row>
<row _id="1858"><DATA_EMISSAO>16/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000026067</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.467,28</PRECO><TOTAL>43.467,28</TOTAL></row>
<row _id="1859"><DATA_EMISSAO>17/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049494</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>8.115,56</PRECO><TOTAL>8.115,56</TOTAL></row>
<row _id="1860"><DATA_EMISSAO>17/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049497</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>17.741,14</PRECO><TOTAL>17.741,14</TOTAL></row>
<row _id="1861"><DATA_EMISSAO>17/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000049498</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES  E SERVIÇOS LTDA.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA  PARA OS COMPONENTES DA   SOLUÇÃO CA INFRASTR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>7.285,76</PRECO><TOTAL>7.285,76</TOTAL></row>
<row _id="1862"><DATA_EMISSAO>17/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000070388</DOCUMENTO><FORNECEDOR>HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN400</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.833,32</PRECO><TOTAL>1.833,32</TOTAL></row>
<row _id="1863"><DATA_EMISSAO>17/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000415039</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SOFTWARE AUTOCAD</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>6.520,00</PRECO><TOTAL>6.520,00</TOTAL></row>
<row _id="1864"><DATA_EMISSAO>17/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020202625</DOCUMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>519,89</PRECO><TOTAL>519,89</TOTAL></row>
<row _id="1865"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001155</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Pilha alcalina, tipo AA, uso geral, 1,5 Volts</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>60</QUANTIDADE><PRECO>2,49</PRECO><TOTAL>149,40</TOTAL></row>
<row _id="1866"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001155</DOCUMENTO><FORNECEDOR>DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>Pilha alcalina, tipo AAA, uso geral, 1,5 Volts</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>200</QUANTIDADE><PRECO>2,34</PRECO><TOTAL>468,00</TOTAL></row>
<row _id="1867"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000648234</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LOJA ELÉTRICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FITA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><PRECO>99,72</PRECO><TOTAL>2.493,00</TOTAL></row>
<row _id="1868"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020597</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>43.843,19</PRECO><TOTAL>43.843,19</TOTAL></row>
<row _id="1869"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002969447</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BANCO DE  HORAS  (947725)  PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS  DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG |</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.434,88</PRECO><TOTAL>21.434,88</TOTAL></row>
<row _id="1870"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003029258</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>212,10</PRECO><TOTAL>212,10</TOTAL></row>
<row _id="1871"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003029268</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.500,75</PRECO><TOTAL>2.500,75</TOTAL></row>
<row _id="1872"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>003029275</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO ÓTIMO  DE BILHETAGEM ELETRÔNICA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>428,85</PRECO><TOTAL>428,85</TOTAL></row>
<row _id="1873"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004959784</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.037,34</PRECO><TOTAL>1.037,34</TOTAL></row>
<row _id="1874"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004959802</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>165,89</PRECO><TOTAL>165,89</TOTAL></row>
<row _id="1875"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>004959876</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.185,76</PRECO><TOTAL>4.185,76</TOTAL></row>
<row _id="1876"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201205</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.282,58</PRECO><TOTAL>1.282,58</TOTAL></row>
<row _id="1877"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201207</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>284,58</PRECO><TOTAL>284,58</TOTAL></row>
<row _id="1878"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201208</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>284,58</PRECO><TOTAL>284,58</TOTAL></row>
<row _id="1879"><DATA_EMISSAO>18/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>052006799</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>45,51</PRECO><TOTAL>45,51</TOTAL></row>
<row _id="1880"><DATA_EMISSAO>21/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>82.691,00</PRECO><TOTAL>82.691,00</TOTAL></row>
<row _id="1881"><DATA_EMISSAO>21/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000001720</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MBM SEGURADORA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16,17</PRECO><TOTAL>16,17</TOTAL></row>
<row _id="1882"><DATA_EMISSAO>21/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000069431</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="1883"><DATA_EMISSAO>21/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000069432</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="1884"><DATA_EMISSAO>21/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020612</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.108,38</PRECO><TOTAL>4.108,38</TOTAL></row>
<row _id="1885"><DATA_EMISSAO>21/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002020613</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.524,65</PRECO><TOTAL>4.524,65</TOTAL></row>
<row _id="1886"><DATA_EMISSAO>21/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002969503</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BANCO DE  HORAS  (947725)  PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS  DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG |</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>104.260,60</PRECO><TOTAL>104.260,60</TOTAL></row>
<row _id="1887"><DATA_EMISSAO>21/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020201219</DOCUMENTO><FORNECEDOR>MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.282,58</PRECO><TOTAL>1.282,58</TOTAL></row>
<row _id="1888"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002850</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA ALCALINA 9 V</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>9,43</PRECO><TOTAL>28,29</TOTAL></row>
<row _id="1889"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002851</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>TECLADO COM INTERFACE USB, NA COR PRETA, PADRÃO ABNT2, COM NO MINIMO 105 TECLAS PADRÃO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>210</QUANTIDADE><PRECO>25,75</PRECO><TOTAL>5.407,50</TOTAL></row>
<row _id="1890"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002852</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BATERIA ALCALINA 9 V</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>17</QUANTIDADE><PRECO>9,43</PRECO><TOTAL>160,31</TOTAL></row>
<row _id="1891"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002852</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONECTOR MACHO CAT.5E RJ 45</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1.500</QUANTIDADE><PRECO>0,56</PRECO><TOTAL>840,00</TOTAL></row>
<row _id="1892"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002852</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FUSIVEL DE 8 AMPARES 5X20MM</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><PRECO>0,65</PRECO><TOTAL>65,00</TOTAL></row>
<row _id="1893"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202051</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.135,10</PRECO><TOTAL>2.135,10</TOTAL></row>
<row _id="1894"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202052</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>16.695,10</PRECO><TOTAL>16.695,10</TOTAL></row>
<row _id="1895"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202053</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>2.841,67</PRECO><TOTAL>2.841,67</TOTAL></row>
<row _id="1896"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000623446</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><PRECO>58,33</PRECO><TOTAL>174,99</TOTAL></row>
<row _id="1897"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002969570</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>BANCO DE  HORAS  (947725)  PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS  DOS  SISTEMAS  TOTVS SGEE E  AGOS NA PLATAFORMA  FLUIG |</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>H</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>71.449,60</PRECO><TOTAL>71.449,60</TOTAL></row>
<row _id="1898"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020205974</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>14.273,94</PRECO><TOTAL>14.273,94</TOTAL></row>
<row _id="1899"><DATA_EMISSAO>22/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>052125656</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>685,39</PRECO><TOTAL>685,39</TOTAL></row>
<row _id="1900"><DATA_EMISSAO>23/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000014225</DOCUMENTO><FORNECEDOR>LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>GÁS GLP</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>58,33</PRECO><TOTAL>58,33</TOTAL></row>
<row _id="1901"><DATA_EMISSAO>23/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000069440</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="1902"><DATA_EMISSAO>23/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000069441</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO CENTRALIZADA  PARA O SOFTWARE PERGAMUM.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>780,00</PRECO><TOTAL>780,00</TOTAL></row>
<row _id="1903"><DATA_EMISSAO>23/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202044</DOCUMENTO><FORNECEDOR>BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>35.711,45</PRECO><TOTAL>35.711,45</TOTAL></row>
<row _id="1904"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ALICATE BICO MEIA CANA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>28,66</PRECO><TOTAL>286,60</TOTAL></row>
<row _id="1905"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ALICATE DE CORTE DIAGONAL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>30,15</PRECO><TOTAL>301,50</TOTAL></row>
<row _id="1906"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ALICATE PARA ANÉIS INTERNOS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>36,82</PRECO><TOTAL>73,64</TOTAL></row>
<row _id="1907"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ALICATE PARA GRIMPAR</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>83,14</PRECO><TOTAL>831,40</TOTAL></row>
<row _id="1908"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>CHAVE INGLESA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><PRECO>41,95</PRECO><TOTAL>335,60</TOTAL></row>
<row _id="1909"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ESTANHO PARA SOLDA (CARRETEL)</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>ROLO</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>73,02</PRECO><TOTAL>73,02</TOTAL></row>
<row _id="1910"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>FERRO PARA SOLDA COM SUPORTE - 30W - 127V</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>30,48</PRECO><TOTAL>304,80</TOTAL></row>
<row _id="1911"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>CJ</UNIDADE><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><PRECO>103,47</PRECO><TOTAL>206,94</TOTAL></row>
<row _id="1912"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PASTA PARA FERRAMENTAS (REFORÇADAS) EM COURO PRETO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><PRECO>195,00</PRECO><TOTAL>1.755,00</TOTAL></row>
<row _id="1913"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PINÇA PONTA RETA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>39,38</PRECO><TOTAL>393,80</TOTAL></row>
<row _id="1914"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000002857</DOCUMENTO><FORNECEDOR>KRIMA ELETRICA BH EIRELI</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUGADOR DE SOLDA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><PRECO>30,19</PRECO><TOTAL>301,90</TOTAL></row>
<row _id="1915"><DATA_EMISSAO>28/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000009665</DOCUMENTO><FORNECEDOR>PD CASE INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>PF</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>135.784,54</PRECO><TOTAL>135.784,54</TOTAL></row>
<row _id="1916"><DATA_EMISSAO>29/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000000022</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>36.290,00</PRECO><TOTAL>36.290,00</TOTAL></row>
<row _id="1917"><DATA_EMISSAO>29/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009151152</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>117,18</PRECO><TOTAL>117,18</TOTAL></row>
<row _id="1918"><DATA_EMISSAO>29/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009151153</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>270,54</PRECO><TOTAL>270,54</TOTAL></row>
<row _id="1919"><DATA_EMISSAO>29/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009151154</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>346,50</PRECO><TOTAL>346,50</TOTAL></row>
<row _id="1920"><DATA_EMISSAO>29/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009151155</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.737,30</PRECO><TOTAL>3.737,30</TOTAL></row>
<row _id="1921"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000122020</DOCUMENTO><FORNECEDOR>CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ENERGIA ELÉTRICA</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>540,50</PRECO><TOTAL>540,50</TOTAL></row>
<row _id="1922"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202012</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>UN</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.171,50</PRECO><TOTAL>4.171,50</TOTAL></row>
<row _id="1923"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202082</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>42.035,53</PRECO><TOTAL>42.035,53</TOTAL></row>
<row _id="1924"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202083</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>72.238,10</PRECO><TOTAL>72.238,10</TOTAL></row>
<row _id="1925"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202084</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>3.910,02</PRECO><TOTAL>3.910,02</TOTAL></row>
<row _id="1926"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>000202085</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>172,00</PRECO><TOTAL>172,00</TOTAL></row>
<row _id="1927"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002973262</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.006,55</PRECO><TOTAL>4.006,55</TOTAL></row>
<row _id="1928"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002973263</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>ASSINATURA  DA  PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO  501º A  1000º SERVIÇOS.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>4.006,55</PRECO><TOTAL>4.006,55</TOTAL></row>
<row _id="1929"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002973267</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.551,15</PRECO><TOTAL>1.551,15</TOTAL></row>
<row _id="1930"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002973268</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO> SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO  SOFTWARE   TOTVS I TRAD.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>1.886,23</PRECO><TOTAL>1.886,23</TOTAL></row>
<row _id="1931"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>002973268</DOCUMENTO><FORNECEDOR>TOTVS S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO  DO SOFTWARE TOTVS USER TEC</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mês</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>31,30</PRECO><TOTAL>31,30</TOTAL></row>
<row _id="1932"><DATA_EMISSAO>30/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>009151462</DOCUMENTO><FORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S/A</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SEGURO DE VIDA  EM GRUPO</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>354,75</PRECO><TOTAL>354,75</TOTAL></row>
<row _id="1933"><DATA_EMISSAO>31/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020204033</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>22.062,30</PRECO><TOTAL>22.062,30</TOTAL></row>
<row _id="1934"><DATA_EMISSAO>31/12/2020</DATA_EMISSAO><DOCUMENTO>020204036</DOCUMENTO><FORNECEDOR>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</FORNECEDOR><PRODUTO_SERVICO>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE  LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.</PRODUTO_SERVICO><UNIDADE>Mes</UNIDADE><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><PRECO>21.413,10</PRECO><TOTAL>21.413,10</TOTAL></row>
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